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Informe de la Oficina de Control Interno de INVIMA sobre el seguimiento de la gestión y el comportamiento de la planta de personal durante el IV trime...
2019
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Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre la gestión contractual y cumplimiento de la Ley 1873 de 2017 en enero de 2018. Se detallan c...
Este informe interno analiza la gestión de las PQRDS (Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias) recibidas por la entidad entre julio de 2...
Informe de evaluación del control interno contable realizado por el INVIMA para el año 2016. El documento describe las etapas del proceso contable, la...
Informe de auditoría interna realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA, dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. El informe evalúa la...
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Este informe presenta la evaluación del sistema de control interno del INVIMA durante el segundo semestre de 2021, destacando la operación e integración de sus componentes, la gestión de riesgos, audi...
Informe de la Oficina de Control Interno de INVIMA sobre el seguimiento de la gestión y el comportamiento de la planta de personal durante el IV trimestre de 2018. El documento detalla cifras de funci...
Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre la gestión contractual y cumplimiento de la Ley 1873 de 2017 en enero de 2018. Se detallan contratos suscritos, adquisiciones realizadas y med...
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Este informe detalla el avance institucional en los autodiagnósticos de las siete dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en el INVIMA, incluyendo porcentajes de cumplimiento, ...
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Acuse de aceptación emitido por la Contraloría General de la República, confirmando el recibo de la rendición anual de cuentas del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. El documento incluye información sobre ingresos, compras, planes de acción, indicadores de gestión, proyect...
Este informe presenta la evaluación del sistema de control interno del INVIMA durante el segundo semestre de 2021, destacando la operación e integración de sus componentes, la gestión de riesgos, auditorías y la implementación de políticas de transparencia y lucha contra la corrupción. El documento ...
Informe de la Oficina de Control Interno de INVIMA sobre el seguimiento de la gestión y el comportamiento de la planta de personal durante el IV trimestre de 2018. El documento detalla cifras de funcionarios, ejecución presupuestal, contratación y vacaciones, en cumplimiento de la normativa aplicabl...
Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre la gestión contractual y cumplimiento de la Ley 1873 de 2017 en enero de 2018. Se detallan contratos suscritos, adquisiciones realizadas y medidas de austeridad implementadas, incluyendo la restricción en la compra de bienes no esenciales y l...
Este informe interno analiza la gestión de las PQRDS (Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias) recibidas por la entidad entre julio de 2018 y septiembre de 2019. Incluye estadísticas de radicación, distribución por tipo de solicitud, estados de trámite y hallazgos relevantes sobre la a...
Informe de evaluación del control interno contable realizado por el INVIMA para el año 2016. El documento describe las etapas del proceso contable, la identificación de hechos económicos, la existencia de políticas y procedimientos, y la confiabilidad de la información financiera. Incluye observacio...
Informe de auditoría interna realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA, dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. El informe evalúa la conformidad y eficacia del sistema de gestión institucional frente a normas nacionales e internacionales, abarcando procesos institucionales entre ab...
Este informe detalla el avance institucional en los autodiagnósticos de las siete dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en el INVIMA, incluyendo porcentajes de cumplimiento, responsables asignados y planes de acción para fortalecer la gestión de talento humano, defensa jurí...
Comunicación interna enviada por la Oficina de Control Interno a la Oficina de Atención al Ciudadano sobre el seguimiento a la gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) en INVIMA, correspondiente al periodo del 16 de octubre de 2023 al 30 de junio de 2024. El documento...
Informe sobre el estado de control interno del INVIMA para el periodo julio-octubre de 2016, enfocado en la actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI y el desarrollo de actividades relacionadas con el Código de Ética y Buen Gobierno. Incluye estrategias de socialización, bienestar so...