Acta de la reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del INVIMA, celebrada el 25 de abril de 2023. El documento detalla la p...
2023
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09 Documentos Transversales03 Dependencias Misionales01 Organos De Direccion
Evaluación de control interno contable del INVIMA para el año 2021, que analiza la aplicación y socialización de políticas contables, la actualización...
2021
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Informe de auditoría de primer seguimiento bajo la norma ISO 9001:2015 realizado por Global Colombia Certificación S.A.S. al INVIMA. El informe evalúa...
Este informe detalla la evaluación del sistema de control interno de la entidad durante el segundo semestre de 2022, destacando la operación de sus co...
Este informe del INVIMA detalla el comportamiento de la planta de personal y los gastos de personal durante el primer trimestre de 2021, comparando ci...
2021
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09 Documentos Transversales03 Dependencias Misionales04 Dependencias De Apoyo
Informe trimestral sobre el cumplimiento de las políticas de austeridad del gasto y gestión ambiental en el INVIMA, conforme al Decreto 444 de 2023 y ...
2023
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09 Documentos Transversales04 Dependencias De Apoyo
Informe sobre la evaluación del control interno contable realizado por el INVIMA para el año 2016. El documento describe los procesos, políticas y pro...
Certificado que verifica el registro oportuno de información en el sistema e-KOGUI por parte del INVIMA, según lo dispuesto en el Decreto 1069 de 2015...
2017
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Informe del INVIMA sobre la gestión de la planta de personal y los retiros de servidores públicos durante el primer trimestre de 2024. El reporte, rea...
Acta de la reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del INVIMA, celebrada el 25 de abril de 2023. El documento detalla la presentación y aprobación del Plan Anual de Auditor...
Evaluación de control interno contable del INVIMA para el año 2021, que analiza la aplicación y socialización de políticas contables, la actualización de procedimientos conforme a la normatividad vige...
Informe de auditoría de primer seguimiento bajo la norma ISO 9001:2015 realizado por Global Colombia Certificación S.A.S. al INVIMA. El informe evalúa la conformidad y eficacia del sistema de gestión ...
Este informe detalla la evaluación del sistema de control interno de la entidad durante el segundo semestre de 2022, destacando la operación de sus componentes, la gestión de riesgos, la respuesta ant...
Este informe del INVIMA detalla el comportamiento de la planta de personal y los gastos de personal durante el primer trimestre de 2021, comparando cifras con el mismo periodo de 2020. Incluye análisi...
Informe trimestral sobre el cumplimiento de las políticas de austeridad del gasto y gestión ambiental en el INVIMA, conforme al Decreto 444 de 2023 y la Directiva Presidencial 02 de 2023. El documento...
Informe sobre la evaluación del control interno contable realizado por el INVIMA para el año 2016. El documento describe los procesos, políticas y procedimientos implementados para garantizar la ident...
Certificado que verifica el registro oportuno de información en el sistema e-KOGUI por parte del INVIMA, según lo dispuesto en el Decreto 1069 de 2015. Incluye resultados de seguimiento sobre apoderad...
Informe del INVIMA sobre la gestión de la planta de personal y los retiros de servidores públicos durante el primer trimestre de 2024. El reporte, realizado por la Oficina de Control Interno, detalla ...
Acta de la reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del INVIMA, celebrada el 25 de abril de 2023. El documento detalla la presentación y aprobación del Plan Anual de Auditorías 2023, la verificación del quórum, la lista de asistentes y el desarrollo de la orden del día. Pa...
Evaluación de control interno contable del INVIMA para el año 2021, que analiza la aplicación y socialización de políticas contables, la actualización de procedimientos conforme a la normatividad vigente, y el seguimiento a planes de mejoramiento derivados de auditorías. El informe evidencia el cump...
Informe de auditoría de primer seguimiento bajo la norma ISO 9001:2015 realizado por Global Colombia Certificación S.A.S. al INVIMA. El informe evalúa la conformidad y eficacia del sistema de gestión en servicios de inspección, vigilancia, control sanitario y análisis de laboratorio para productos r...
Este informe detalla la evaluación del sistema de control interno de la entidad durante el segundo semestre de 2022, destacando la operación de sus componentes, la gestión de riesgos, la respuesta ante incidentes de seguridad de la información y la implementación de políticas y mecanismos para asegu...
Este informe del INVIMA detalla el comportamiento de la planta de personal y los gastos de personal durante el primer trimestre de 2021, comparando cifras con el mismo periodo de 2020. Incluye análisis de variaciones en los niveles de cargos, disminución de funcionarios, reducción en el gasto salari...
Informe trimestral sobre el cumplimiento de las políticas de austeridad del gasto y gestión ambiental en el INVIMA, conforme al Decreto 444 de 2023 y la Directiva Presidencial 02 de 2023. El documento incluye seguimiento a la planta de personal y reporta los funcionarios retirados durante el tercer ...
Informe sobre la evaluación del control interno contable realizado por el INVIMA para el año 2016. El documento describe los procesos, políticas y procedimientos implementados para garantizar la identificación, registro y reporte de hechos económicos y financieros, así como la confiabilidad de la in...
Certificado que verifica el registro oportuno de información en el sistema e-KOGUI por parte del INVIMA, según lo dispuesto en el Decreto 1069 de 2015. Incluye resultados de seguimiento sobre apoderados, capacitación de funcionarios y procesos activos de demandas o conciliaciones durante el segundo ...
Informe del INVIMA sobre la gestión de la planta de personal y los retiros de servidores públicos durante el primer trimestre de 2024. El reporte, realizado por la Oficina de Control Interno, detalla la cantidad de personal, modalidades de vinculación y las causas de retiro, en cumplimiento de las d...