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2018
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Informe de la Oficina de Control Interno sobre los contratos y adquisiciones efectuados por el INVIMA en enero de 2017, en cumplimiento de la Ley 1815...
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2023
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Formulario de evaluación del control interno contable del INVIMA correspondiente al año 2017, donde se analizan las etapas del proceso contable, la id...
Informe sobre las actividades de gestión y control interno realizadas por el INVIMA durante noviembre y diciembre de 2019. El documento aborda compone...
2019
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Este documento presenta la conclusión general sobre la evaluación del sistema de control interno del INVIMA para el primer semestre de 2023. Se confir...
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Este documento presenta la conclusión general sobre la evaluación del sistema de control interno del INVIMA para el primer semestre de 2023. Se confirma que todos los componentes del sistema están fun...
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Comunicación interna de la Oficina de Control Interno del INVIMA dirigida a la Dirección General, en la que se analiza la devolución de correspondencia saliente y se recomienda priorizar la programación de vacaciones para funcionarios con periodos acumulados, conforme a la normativa vigente. El docu...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre los contratos y adquisiciones efectuados por el INVIMA en enero de 2017, en cumplimiento de la Ley 1815 de 2016. El reporte incluye detalles sobre la contratación de servicios profesionales, apoyo a la gestión y asesoría, así como la adquisición de segu...
Informe trimestral sobre el cumplimiento de las políticas de austeridad del gasto y gestión ambiental en el INVIMA, conforme al Decreto 444 de 2023 y la Directiva Presidencial 02 de 2023. El documento incluye seguimiento a la planta de personal y reporta los funcionarios retirados durante el tercer ...
Formulario de evaluación del control interno contable del INVIMA correspondiente al año 2017, donde se analizan las etapas del proceso contable, la identificación de productos e insumos, la política de información de transacciones y la verificación de hechos financieros y económicos. El documento ev...
Informe sobre las actividades de gestión y control interno realizadas por el INVIMA durante noviembre y diciembre de 2019. El documento aborda componentes clave del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, temas tratados en comités institucionales, cifras de actos administrativos, gestión del cambi...
Este documento presenta la conclusión general sobre la evaluación del sistema de control interno del INVIMA para el primer semestre de 2023. Se confirma que todos los componentes del sistema están funcionando de manera integrada, con controles y mecanismos de prevención, monitoreo y evaluación aline...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre la contratación de servicios y adquisiciones en el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) durante febrero de 2017, en cumplimiento de la Ley 1815 de 2016. El documento detalla la cantidad de contratos suscritos, la distrib...
Confirmación de la presentación y licenciamiento de software legal por parte de Norma Constanza García Ramírez ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, en el contexto del INVIMA. El documento detalla los mecanismos de control y seguridad implementados para la gestión de software, así como el ...