Procedimientos y Retención Documental de la Oficina de Control Interno - INVIMA

Este documento establece los lineamientos para la gestión y retención documental en la Oficina de Control Interno del INVIMA, detallando los procedimientos, tiempos de conservación y digitalización de documentos administrativos, derechos de petición, informes y respuestas a organismos de control. Cumple con la normativa nacional y asegura la correcta administración de la información institucional.

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