Procedimientos y Retención Documental de la Oficina de Control Interno - INVIMA

Este documento establece los lineamientos para la gestión y retención documental en la Oficina de Control Interno del INVIMA, detallando los procedimientos, plazos de conservación y normativas aplicables. Incluye instrucciones sobre digitalización, responsabilidades institucionales y cumplimiento de leyes y resoluciones nacionales, asegurando la correcta administración de archivos y la transparencia en los procesos internos.

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