Biblioteca de Documentos

Accede a nuestra colección completa de documentos

Mostrando 52248 documento(s)

Certificado de recepción de información - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Certificado de recepción de información emitido por la Función Pública para el INVIMA, correspondiente al reporte del Modelo Estándar de Control Inter...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
informedeausteridadprimertrimestre2016.pdf
Gestión de seguimiento y control de auditoría interna - Todos los procesos institucionales

Informe sobre la gestión de seguimiento y control de la auditoría interna realizada en todos los procesos institucionales del Instituto, con base en n...

09 Documentos Transversales 08 Laboratorios 05 Dependencias De Control
planestrategicosectorialitrimestre2021seguimientoociinvima.xlsx
Certificación de sistema de gestión - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Certificación del sistema de gestión de INVIMA, que abarca servicios de inspección, vigilancia, control sanitario y análisis de laboratorio para alime...

informefebrero2018austeridaddelgasto.pdf
Informe de contratación de prestación de servicios y adquisiciones - Marzo 2017

Informe sobre la contratación de servicios profesionales y adquisiciones realizadas por el INVIMA en marzo de 2017. El reporte detalla la suscripción ...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
Informe de seguimiento de gestión institucional primer trimestre 2018 - Oficina de Control Interno INVIMA

Informe de seguimiento institucional del primer trimestre de 2018 realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA. El documento analiza la auto...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
Informe de seguimiento sistema e-KOGUI - Oficina Asesora Jurídica INVIMA

Este informe documenta el seguimiento al sistema e-KOGUI en la Oficina Asesora Jurídica del INVIMA, detallando la gestión de apoderados, la capacitaci...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
seguimientoocisectorpes20152018iitrimestre2017invima.xlsx
informemayo2018austeridaddelgasto.pdf
Consulta interna para auditoría de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Este documento presenta la consulta interna sobre el programa de auditorías de procesos institucionales en INVIMA, realizado por la Oficina de Control...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
Certificado de recepción de información - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Certificado de recepción de información emitido por la Función Pública para el INVIMA, correspondiente al reporte del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) vigencia 2016. Incluye evaluación de lid...

2016 236 vistas 174 descargas
informedeausteridadprimertrimestre2016.pdf
informes_control_interno 2025 224 vistas 190 descargas
Gestión de seguimiento y control de auditoría interna - Todos los procesos institucionales

Informe sobre la gestión de seguimiento y control de la auditoría interna realizada en todos los procesos institucionales del Instituto, con base en normas nacionales e internacionales de gestión y co...

2017 253 vistas 190 descargas
Certificación de sistema de gestión - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Certificación del sistema de gestión de INVIMA, que abarca servicios de inspección, vigilancia, control sanitario y análisis de laboratorio para alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos médicos,...

2024 426 vistas 193 descargas
informefebrero2018austeridaddelgasto.pdf
informes_control_interno 2025 214 vistas 178 descargas
Informe de contratación de prestación de servicios y adquisiciones - Marzo 2017

Informe sobre la contratación de servicios profesionales y adquisiciones realizadas por el INVIMA en marzo de 2017. El reporte detalla la suscripción de 12 contratos por falta de personal de planta, l...

2017 219 vistas 179 descargas
Informe de seguimiento de gestión institucional primer trimestre 2018 - Oficina de Control Interno INVIMA

Informe de seguimiento institucional del primer trimestre de 2018 realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA. El documento analiza la autoevaluación institucional, la gestión de vacaciones...

2018 212 vistas 167 descargas
Informe de seguimiento sistema e-KOGUI - Oficina Asesora Jurídica INVIMA

Este informe documenta el seguimiento al sistema e-KOGUI en la Oficina Asesora Jurídica del INVIMA, detallando la gestión de apoderados, la capacitación de usuarios y el cumplimiento de las funciones ...

2017 291 vistas 176 descargas
seguimientoocisectorpes20152018iitrimestre2017invima.xlsx
informes_control_interno 2025 248 vistas 184 descargas
informemayo2018austeridaddelgasto.pdf
informes_control_interno 2025 243 vistas 187 descargas
Consulta interna para auditoría de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Este documento presenta la consulta interna sobre el programa de auditorías de procesos institucionales en INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Oficina Asesora de Planea...

2019 329 vistas 182 descargas

Certificado de recepción de información - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Certificado de recepción de información emitido por la Función Pública para el INVIMA, correspondiente al reporte del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) vigencia 2016. Incluye evaluación de liderazgo, priorización, administración del riesgo y comunicación en la entidad....

2016 236 vistas 174 descargas

informedeausteridadprimertrimestre2016.pdf

informes_control_interno 2025 224 vistas 190 descargas

Gestión de seguimiento y control de auditoría interna - Todos los procesos institucionales

Informe sobre la gestión de seguimiento y control de la auditoría interna realizada en todos los procesos institucionales del Instituto, con base en normas nacionales e internacionales de gestión y control interno. Incluye detalles sobre el alcance, criterios, objetivos, equipo auditor y actividades...

2017 253 vistas 190 descargas

Certificación de sistema de gestión - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Certificación del sistema de gestión de INVIMA, que abarca servicios de inspección, vigilancia, control sanitario y análisis de laboratorio para alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos médicos, productos biológicos y organismos genéticamente modificados. Incluye expedición de registros sanita...

2024 426 vistas 193 descargas

informefebrero2018austeridaddelgasto.pdf

informes_control_interno 2025 214 vistas 178 descargas

Informe de contratación de prestación de servicios y adquisiciones - Marzo 2017

Informe sobre la contratación de servicios profesionales y adquisiciones realizadas por el INVIMA en marzo de 2017. El reporte detalla la suscripción de 12 contratos por falta de personal de planta, las certificaciones correspondientes y las compras efectuadas, incluyendo servicios de transporte, me...

2017 219 vistas 179 descargas

Informe de seguimiento de gestión institucional primer trimestre 2018 - Oficina de Control Interno INVIMA

Informe de seguimiento institucional del primer trimestre de 2018 realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA. El documento analiza la autoevaluación institucional, la gestión de vacaciones de funcionarios, el impacto presupuestal de acumulación de vacaciones, la programación de auditoría...

2018 212 vistas 167 descargas

Informe de seguimiento sistema e-KOGUI - Oficina Asesora Jurídica INVIMA

Este informe documenta el seguimiento al sistema e-KOGUI en la Oficina Asesora Jurídica del INVIMA, detallando la gestión de apoderados, la capacitación de usuarios y el cumplimiento de las funciones establecidas por la normativa vigente. Incluye resultados de verificación, acciones de mejora y cert...

2017 291 vistas 176 descargas

informemayo2018austeridaddelgasto.pdf

informes_control_interno 2025 243 vistas 187 descargas

Consulta interna para auditoría de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Este documento presenta la consulta interna sobre el programa de auditorías de procesos institucionales en INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. Incluye el alcance, criterios normativos, exclusiones, conformación del equipo auditor y activ...

2019 329 vistas 182 descargas
Página 1082 de 4354
Mostrando 12 de 52248 documentos