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2023
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Acta del primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de INVIMA, donde se presentó el Plan Anual de Auditoría para el año 2025. El d...
2024
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Este informe detalla los mecanismos de control y protección implementados por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos para la ...
Informe sobre la gestión de seguimiento y control de auditoría interna en la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad, detallando los procesos aud...
2022
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Informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley de Cuotas 581 de 2000 en INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno. El documento evalúa la ...
Informe de la Oficina de Control Interno para la Dirección General del INVIMA sobre la gestión de talento humano en el primer trimestre de 2020. Inclu...
Este documento presenta la evaluación de control interno contable del periodo 01-12 para el INVIMA, detallando la aplicación de políticas contables, l...
Formulario de evaluación de control interno contable del INVIMA para el periodo 2023-01-12, que detalla la aplicación y socialización de políticas contables conforme al marco normativo de la Contadurí...
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Este documento presenta la evaluación de control interno contable del periodo 01-12 para el INVIMA, detallando la aplicación de políticas contables, la capacitación del personal en 2024, y la necesida...
Formulario de evaluación de control interno contable del INVIMA para el periodo 2023-01-12, que detalla la aplicación y socialización de políticas contables conforme al marco normativo de la Contaduría General de la Nación. Incluye información sobre la gestión financiera, la publicación y actualizac...
Este informe de la Oficina de Control Interno, dirigido a la Dirección General, expone el seguimiento realizado a la información registrada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) durante el segundo semestre de 2019. El documento detalla la metodología utilizada para verifi...
Acta del primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de INVIMA, donde se presentó el Plan Anual de Auditoría para el año 2025. El documento detalla la lista de asistentes, temas tratados, compromisos adquiridos y evidencia de seguimiento a través de comunicaciones internas....
Este informe detalla los mecanismos de control y protección implementados por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos para la instalación y baja de software en sus equipos. Se especifica el proceso de autorización, bloqueo de programas no permitidos y el procedimiento para da...
Informe sobre la gestión de seguimiento y control de auditoría interna en la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad, detallando los procesos auditados, criterios normativos aplicados y metodología utilizada para evaluar la eficacia del sistema de gestión institucional y detectar oportunidades ...
Informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley de Cuotas 581 de 2000 en INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno. El documento evalúa la participación de mujeres en cargos decisorios entre agosto de 2020 y septiembre de 2021, detallando la distribución de cargos ocupados por mujeres y h...
Informe de la Oficina de Control Interno para la Dirección General del INVIMA sobre la gestión de talento humano en el primer trimestre de 2020. Incluye cifras de planta de personal, contratos de prestación de servicios, vacaciones y gastos de personal, comparando con el mismo periodo de 2019. El do...
Este documento presenta la evaluación de control interno contable del periodo 01-12 para el INVIMA, detallando la aplicación de políticas contables, la capacitación del personal en 2024, y la necesidad de actualizar el manual de políticas contables para 2025. Se destaca la modernización del régimen ...