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Mostrando 52195 documento(s)

Acuse de aceptación de rendición - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Acuse de aceptación emitido por la Contraloría General de la República, confirmando el recibo de la rendición anual de cuentas del Instituto Nacional ...

Formulario de evaluación de control interno contable periodo 2023-01-12 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Formulario de evaluación de control interno contable del INVIMA para el periodo 2023-01-12, que detalla la aplicación y socialización de políticas con...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
Estado del sistema de control interno de la entidad

Este informe evalúa el estado y efectividad del sistema de control interno en el INVIMA, resaltando el compromiso institucional con la integridad, la ...

Informe de ejecución de gasto institucional abril 2017 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de la Oficina de Control Interno sobre el gasto institucional del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos correspondiente...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
Gestión de seguimiento y control de auditoría interna - Oficina de Laboratorios y Control de Calidad

Informe sobre la gestión de seguimiento y control de auditoría interna en la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad, detallando los procesos aud...

09 Documentos Transversales 08 Laboratorios 05 Dependencias De Control
Informe semestral de gestión de PQRDS - Segundo semestre 2016

Informe semestral sobre la gestión de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias (PQRDS) en el INVIMA durante el segundo semestre de 2016. ...

Evaluación de control interno contable periodo 01-12 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este documento presenta la evaluación de control interno contable del periodo 01-12 para el INVIMA, detallando la aplicación de políticas contables, l...

09 Documentos Transversales
Informe de control interno periodo julio a octubre de 2019 - Oficina de Control Interno

Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre el periodo julio a octubre de 2019, que presenta las actividades de control interno, auditor...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
Acuse de aceptación de rendición - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Acuse de aceptación de la rendición anual de cuentas del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, confirmando el recibo de inform...

informe-consolidado-auditoria-interna-al-sgi-2023.pdf
Oficio 1150-0026-2023 sobre austeridad del gasto y gestión ambiental 2023 - Oficina de Control Interno

Oficio emitido por la Oficina de Control Interno de INVIMA para dar cumplimiento a las directrices de austeridad del gasto y gestión ambiental en 2023...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
certificado-derechos-de-autor-vigencia-2021.pdf
Acuse de aceptación de rendición - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Acuse de aceptación emitido por la Contraloría General de la República, confirmando el recibo de la rendición anual de cuentas del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA)...

2020 191 vistas 178 descargas
Formulario de evaluación de control interno contable periodo 2023-01-12 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Formulario de evaluación de control interno contable del INVIMA para el periodo 2023-01-12, que detalla la aplicación y socialización de políticas contables conforme al marco normativo de la Contadurí...

2023 487 vistas 180 descargas
Estado del sistema de control interno de la entidad

Este informe evalúa el estado y efectividad del sistema de control interno en el INVIMA, resaltando el compromiso institucional con la integridad, la gestión de riesgos y la planeación estratégica. In...

2024 335 vistas 182 descargas
Informe de ejecución de gasto institucional abril 2017 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de la Oficina de Control Interno sobre el gasto institucional del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos correspondiente a abril de 2017. Incluye detalles de contratación...

2017 216 vistas 166 descargas
Gestión de seguimiento y control de auditoría interna - Oficina de Laboratorios y Control de Calidad

Informe sobre la gestión de seguimiento y control de auditoría interna en la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad, detallando los procesos auditados, criterios normativos aplicados y metodolog...

2022 313 vistas 165 descargas
Informe semestral de gestión de PQRDS - Segundo semestre 2016

Informe semestral sobre la gestión de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias (PQRDS) en el INVIMA durante el segundo semestre de 2016. El documento presenta conclusiones, recomendacione...

2017 230 vistas 175 descargas
Evaluación de control interno contable periodo 01-12 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este documento presenta la evaluación de control interno contable del periodo 01-12 para el INVIMA, detallando la aplicación de políticas contables, la capacitación del personal en 2024, y la necesida...

2024 325 vistas 182 descargas
Informe de control interno periodo julio a octubre de 2019 - Oficina de Control Interno

Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre el periodo julio a octubre de 2019, que presenta las actividades de control interno, auditorías, gestión institucional y lineamientos de la Di...

2019 300 vistas 201 descargas
Acuse de aceptación de rendición - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Acuse de aceptación de la rendición anual de cuentas del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, confirmando el recibo de información financiera, presupuestal, de gestión y parti...

2022 216 vistas 191 descargas
informe-consolidado-auditoria-interna-al-sgi-2023.pdf
informes_control_interno 2025 235 vistas 173 descargas
Oficio 1150-0026-2023 sobre austeridad del gasto y gestión ambiental 2023 - Oficina de Control Interno

Oficio emitido por la Oficina de Control Interno de INVIMA para dar cumplimiento a las directrices de austeridad del gasto y gestión ambiental en 2023. El documento describe la reducción presupuestal ...

2023 231 vistas 185 descargas
certificado-derechos-de-autor-vigencia-2021.pdf
informes_control_interno 2025 290 vistas 167 descargas

Acuse de aceptación de rendición - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Acuse de aceptación emitido por la Contraloría General de la República, confirmando el recibo de la rendición anual de cuentas del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA). El documento detalla la presentación de información financiera, presupuestal, de gestión y partici...

2020 191 vistas 178 descargas

Formulario de evaluación de control interno contable periodo 2023-01-12 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Formulario de evaluación de control interno contable del INVIMA para el periodo 2023-01-12, que detalla la aplicación y socialización de políticas contables conforme al marco normativo de la Contaduría General de la Nación. Incluye información sobre la gestión financiera, la publicación y actualizac...

2023 487 vistas 180 descargas

Estado del sistema de control interno de la entidad

Este informe evalúa el estado y efectividad del sistema de control interno en el INVIMA, resaltando el compromiso institucional con la integridad, la gestión de riesgos y la planeación estratégica. Incluye recomendaciones para fortalecer la divulgación y el seguimiento de controles, así como la gest...

2024 335 vistas 182 descargas

Informe de ejecución de gasto institucional abril 2017 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de la Oficina de Control Interno sobre el gasto institucional del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos correspondiente a abril de 2017. Incluye detalles de contratación de servicios profesionales, certificaciones de insuficiencia de personal, distribución de contratis...

2017 216 vistas 166 descargas

Gestión de seguimiento y control de auditoría interna - Oficina de Laboratorios y Control de Calidad

Informe sobre la gestión de seguimiento y control de auditoría interna en la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad, detallando los procesos auditados, criterios normativos aplicados y metodología utilizada para evaluar la eficacia del sistema de gestión institucional y detectar oportunidades ...

2022 313 vistas 165 descargas

Informe semestral de gestión de PQRDS - Segundo semestre 2016

Informe semestral sobre la gestión de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias (PQRDS) en el INVIMA durante el segundo semestre de 2016. El documento presenta conclusiones, recomendaciones y estadísticas sobre la recepción y clasificación de PQRDS, así como los canales utilizados por lo...

2017 230 vistas 175 descargas

Evaluación de control interno contable periodo 01-12 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este documento presenta la evaluación de control interno contable del periodo 01-12 para el INVIMA, detallando la aplicación de políticas contables, la capacitación del personal en 2024, y la necesidad de actualizar el manual de políticas contables para 2025. Se destaca la modernización del régimen ...

2024 325 vistas 182 descargas

Informe de control interno periodo julio a octubre de 2019 - Oficina de Control Interno

Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre el periodo julio a octubre de 2019, que presenta las actividades de control interno, auditorías, gestión institucional y lineamientos de la Dirección General, en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011....

2019 300 vistas 201 descargas

Acuse de aceptación de rendición - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Acuse de aceptación de la rendición anual de cuentas del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, confirmando el recibo de información financiera, presupuestal, de gestión y participación ciudadana por parte de la Contraloría General de la República, según los procedimientos leg...

2022 216 vistas 191 descargas

informe-consolidado-auditoria-interna-al-sgi-2023.pdf

informes_control_interno 2025 235 vistas 173 descargas

Oficio 1150-0026-2023 sobre austeridad del gasto y gestión ambiental 2023 - Oficina de Control Interno

Oficio emitido por la Oficina de Control Interno de INVIMA para dar cumplimiento a las directrices de austeridad del gasto y gestión ambiental en 2023. El documento describe la reducción presupuestal del 30% en contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo, y detalla las acciones tom...

2023 231 vistas 185 descargas

certificado-derechos-de-autor-vigencia-2021.pdf

informes_control_interno 2025 290 vistas 167 descargas
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