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Gestión de seguimiento y control de auditoría interna - Todos los procesos institucionales

Informe sobre la gestión de seguimiento y control de la auditoría interna realizada en todos los procesos institucionales del Instituto, con base en n...

09 Documentos Transversales 08 Laboratorios 05 Dependencias De Control
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Informe de control interno y gestión de talento humano - INVIMA noviembre 2016 a febrero 2017

Informe sobre el estado de control interno y la gestión del talento humano en INVIMA durante noviembre y diciembre de 2016, y enero y febrero de 2017....

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Consulta interna para auditoría de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Este documento presenta la consulta interna sobre el programa de auditorías de procesos institucionales en INVIMA, realizado por la Oficina de Control...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
Evaluación de políticas contables y procedimientos de gestión contable en la entidad

Este documento detalla la evaluación y aplicación de las políticas contables en la entidad, incluyendo su socialización, actualización y alineación co...

09 Documentos Transversales
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Certificado de recepción de información - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Certificado de recepción de información emitido por la Función Pública para el INVIMA, correspondiente al reporte del Modelo Estándar de Control Inter...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
informe-final-consolidado-2021.pdf
Informe de seguimiento sistema e-KOGUI - Oficina Asesora Jurídica INVIMA

Este informe documenta el seguimiento al sistema e-KOGUI en la Oficina Asesora Jurídica del INVIMA, detallando la gestión de apoderados, la capacitaci...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
Gestión de seguimiento y control de auditoría interna - Todos los procesos institucionales

Informe sobre la gestión de seguimiento y control de la auditoría interna realizada en todos los procesos institucionales del Instituto, con base en normas nacionales e internacionales de gestión y co...

2017 308 vistas 221 descargas
seguimiento-pmainvimamarzomayo2021.xlsx
informes_control_interno 2025 227 vistas 209 descargas
seguimientoprocuraduria.pdf
informes_control_interno 2025 364 vistas 209 descargas
Informe de control interno y gestión de talento humano - INVIMA noviembre 2016 a febrero 2017

Informe sobre el estado de control interno y la gestión del talento humano en INVIMA durante noviembre y diciembre de 2016, y enero y febrero de 2017. Incluye la actualización del MECI, la adopción y ...

2017 278 vistas 189 descargas
2-pmanov2022ene2023.xlsx
informes_control_interno 2025 279 vistas 183 descargas
Consulta interna para auditoría de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Este documento presenta la consulta interna sobre el programa de auditorías de procesos institucionales en INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Oficina Asesora de Planea...

2019 363 vistas 207 descargas
Evaluación de políticas contables y procedimientos de gestión contable en la entidad

Este documento detalla la evaluación y aplicación de las políticas contables en la entidad, incluyendo su socialización, actualización y alineación con normas internacionales. Se describe la existenci...

2018 399 vistas 205 descargas
informefebrero2018austeridaddelgasto.pdf
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seguimiento-pmainvima-septiembrenoviembre2020.xlsx
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Certificado de recepción de información - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Certificado de recepción de información emitido por la Función Pública para el INVIMA, correspondiente al reporte del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) vigencia 2016. Incluye evaluación de lid...

2016 287 vistas 204 descargas
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Informe de seguimiento sistema e-KOGUI - Oficina Asesora Jurídica INVIMA

Este informe documenta el seguimiento al sistema e-KOGUI en la Oficina Asesora Jurídica del INVIMA, detallando la gestión de apoderados, la capacitación de usuarios y el cumplimiento de las funciones ...

2017 343 vistas 202 descargas

Gestión de seguimiento y control de auditoría interna - Todos los procesos institucionales

Informe sobre la gestión de seguimiento y control de la auditoría interna realizada en todos los procesos institucionales del Instituto, con base en normas nacionales e internacionales de gestión y control interno. Incluye detalles sobre el alcance, criterios, objetivos, equipo auditor y actividades...

2017 308 vistas 221 descargas

seguimiento-pmainvimamarzomayo2021.xlsx

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seguimientoprocuraduria.pdf

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Informe de control interno y gestión de talento humano - INVIMA noviembre 2016 a febrero 2017

Informe sobre el estado de control interno y la gestión del talento humano en INVIMA durante noviembre y diciembre de 2016, y enero y febrero de 2017. Incluye la actualización del MECI, la adopción y socialización del código de ética, manual de funciones, y el plan institucional de formación y capac...

2017 278 vistas 189 descargas

2-pmanov2022ene2023.xlsx

informes_control_interno 2025 279 vistas 183 descargas

Consulta interna para auditoría de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Este documento presenta la consulta interna sobre el programa de auditorías de procesos institucionales en INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. Incluye el alcance, criterios normativos, exclusiones, conformación del equipo auditor y activ...

2019 363 vistas 207 descargas

Evaluación de políticas contables y procedimientos de gestión contable en la entidad

Este documento detalla la evaluación y aplicación de las políticas contables en la entidad, incluyendo su socialización, actualización y alineación con normas internacionales. Se describe la existencia de manuales, procedimientos y guías para la gestión contable y el mejoramiento continuo, así como ...

2018 399 vistas 205 descargas

informefebrero2018austeridaddelgasto.pdf

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Certificado de recepción de información - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Certificado de recepción de información emitido por la Función Pública para el INVIMA, correspondiente al reporte del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) vigencia 2016. Incluye evaluación de liderazgo, priorización, administración del riesgo y comunicación en la entidad....

2016 287 vistas 204 descargas

informe-final-consolidado-2021.pdf

informes_control_interno 2025 307 vistas 229 descargas

Informe de seguimiento sistema e-KOGUI - Oficina Asesora Jurídica INVIMA

Este informe documenta el seguimiento al sistema e-KOGUI en la Oficina Asesora Jurídica del INVIMA, detallando la gestión de apoderados, la capacitación de usuarios y el cumplimiento de las funciones establecidas por la normativa vigente. Incluye resultados de verificación, acciones de mejora y cert...

2017 343 vistas 202 descargas
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