Informe sobre el estado de control interno y la gestión del talento humano en INVIMA durante noviembre y diciembre de 2016, y enero y febrero de 2017....
Acuse de aceptación emitido por la Contraloría General de la República, confirmando el recibo de la rendición anual de cuentas del Instituto Nacional ...
Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado entre abril y julio de 2016. Evalúa la conformidad y eficacia de...
2016
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09 Documentos Transversales08 Laboratorios05 Dependencias De Control
Informe de auditoría interna realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA, dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. El informe evalúa la...
2019
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aeropuertos09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Comunicación interna que presenta el seguimiento y evaluación de la gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) en el pri...
Informe de la Oficina de Control Interno de INVIMA sobre el seguimiento de la gestión y el comportamiento de la planta de personal durante el IV trime...
2019
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Este documento confirma la presentación de una solicitud ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor por parte de Norma Constanza García Ramírez, j...
2023
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Este informe detalla el avance institucional en los autodiagnósticos de las siete dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en e...
Informe sobre el estado de control interno y la gestión del talento humano en INVIMA durante noviembre y diciembre de 2016, y enero y febrero de 2017. Incluye la actualización del MECI, la adopción y ...
Acuse de aceptación emitido por la Contraloría General de la República, confirmando el recibo de la rendición anual de cuentas del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. El docu...
Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado entre abril y julio de 2016. Evalúa la conformidad y eficacia del sistema de gestión frente a normas nacionales e ...
Informe de auditoría interna realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA, dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. El informe evalúa la conformidad y eficacia del sistema de gestión ins...
Comunicación interna que presenta el seguimiento y evaluación de la gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) en el primer semestre de 2025, dirigida a la jefe de la Ofi...
Informe de la Oficina de Control Interno de INVIMA sobre el seguimiento de la gestión y el comportamiento de la planta de personal durante el IV trimestre de 2018. El documento detalla cifras de funci...
Este documento confirma la presentación de una solicitud ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor por parte de Norma Constanza García Ramírez, jefe de la Oficina de Control Interno del INVIMA. E...
Este informe detalla el avance institucional en los autodiagnósticos de las siete dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en el INVIMA, incluyendo porcentajes de cumplimiento, ...
Informe sobre el estado de control interno y la gestión del talento humano en INVIMA durante noviembre y diciembre de 2016, y enero y febrero de 2017. Incluye la actualización del MECI, la adopción y socialización del código de ética, manual de funciones, y el plan institucional de formación y capac...
Acuse de aceptación emitido por la Contraloría General de la República, confirmando el recibo de la rendición anual de cuentas del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. El documento incluye información sobre ingresos, compras, planes de acción, indicadores de gestión, proyect...
Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado entre abril y julio de 2016. Evalúa la conformidad y eficacia del sistema de gestión frente a normas nacionales e internacionales, identifica oportunidades de mejora y detalla la conformación y actividades del equi...
Informe de auditoría interna realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA, dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. El informe evalúa la conformidad y eficacia del sistema de gestión institucional frente a normas nacionales e internacionales, abarcando procesos institucionales entre ab...
Comunicación interna que presenta el seguimiento y evaluación de la gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) en el primer semestre de 2025, dirigida a la jefe de la Oficina de Atención al Ciudadano. El informe detalla el cumplimiento normativo, la metodología aplicada...
Informe de la Oficina de Control Interno de INVIMA sobre el seguimiento de la gestión y el comportamiento de la planta de personal durante el IV trimestre de 2018. El documento detalla cifras de funcionarios, ejecución presupuestal, contratación y vacaciones, en cumplimiento de la normativa aplicabl...
Este documento confirma la presentación de una solicitud ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor por parte de Norma Constanza García Ramírez, jefe de la Oficina de Control Interno del INVIMA. Explica los controles y procedimientos para la instalación y baja de software en los equipos instituc...
Este informe detalla el avance institucional en los autodiagnósticos de las siete dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en el INVIMA, incluyendo porcentajes de cumplimiento, responsables asignados y planes de acción para fortalecer la gestión de talento humano, defensa jurí...