Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre la gestión contractual y cumplimiento de la Ley 1873 de 2017 en enero de 2018. Se detallan c...
Informe de auditoría de seguimiento ISO 9001:2015 realizado por Global Colombia Certificación S.A.S. al INVIMA, evaluando la conformidad y eficacia de...
Este informe analiza la planta de personal y los gastos de personal del INVIMA en el tercer trimestre de 2021, comparando cifras con el mismo periodo ...
Acuse de aceptación de la rendición anual de cuentas presentada por el INVIMA ante la Contraloría General de la República, confirmando el recibo de in...
Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado entre abril y julio de 2016. Evalúa la conformidad y eficacia de...
2016
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09 Documentos Transversales08 Laboratorios05 Dependencias De Control
Informe de la Oficina de Control Interno sobre la ejecución del gasto institucional en mayo de 2017, conforme a la Ley 1815 de 2016. Incluye detalles ...
2017
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09 Documentos Transversales04 Dependencias De Apoyo
Informe sobre el estado de control interno del INVIMA para el periodo julio-octubre de 2016, enfocado en la actualización del Modelo Estándar de Contr...
Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida a la Oficina de Atención al Ciudadano, presentando los resultados del seguimiento a las...
Comunicación interna enviada a la coordinadora del Grupo de Atención al Ciudadano sobre la gestión de quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD...
Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre la gestión contractual y cumplimiento de la Ley 1873 de 2017 en enero de 2018. Se detallan contratos suscritos, adquisiciones realizadas y med...
Informe de auditoría de seguimiento ISO 9001:2015 realizado por Global Colombia Certificación S.A.S. al INVIMA, evaluando la conformidad y eficacia del sistema de gestión en servicios de inspección, v...
Este informe analiza la planta de personal y los gastos de personal del INVIMA en el tercer trimestre de 2021, comparando cifras con el mismo periodo de 2020. Incluye variaciones en los niveles de car...
Acuse de aceptación de la rendición anual de cuentas presentada por el INVIMA ante la Contraloría General de la República, confirmando el recibo de información financiera, presupuestal, de gestión y p...
Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado entre abril y julio de 2016. Evalúa la conformidad y eficacia del sistema de gestión frente a normas nacionales e ...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre la ejecución del gasto institucional en mayo de 2017, conforme a la Ley 1815 de 2016. Incluye detalles sobre contratos de prestación de servicios, adquis...
Informe sobre el estado de control interno del INVIMA para el periodo julio-octubre de 2016, enfocado en la actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI y el desarrollo de actividades rel...
Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida a la Oficina de Atención al Ciudadano, presentando los resultados del seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denun...
Comunicación interna enviada a la coordinadora del Grupo de Atención al Ciudadano sobre la gestión de quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) recibidas entre julio y diciembre de 2021. El in...
Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre la gestión contractual y cumplimiento de la Ley 1873 de 2017 en enero de 2018. Se detallan contratos suscritos, adquisiciones realizadas y medidas de austeridad implementadas, incluyendo la restricción en la compra de bienes no esenciales y l...
Informe de auditoría de seguimiento ISO 9001:2015 realizado por Global Colombia Certificación S.A.S. al INVIMA, evaluando la conformidad y eficacia del sistema de gestión en servicios de inspección, vigilancia y control sanitario, laboratorio de referencia y análisis para productos regulados. El inf...
Este informe analiza la planta de personal y los gastos de personal del INVIMA en el tercer trimestre de 2021, comparando cifras con el mismo periodo de 2020. Incluye variaciones en los niveles de cargos, sueldos, vacaciones y contratación de servicios profesionales, así como el número de funcionari...
Acuse de aceptación de la rendición anual de cuentas presentada por el INVIMA ante la Contraloría General de la República, confirmando el recibo de información financiera, presupuestal, de gestión y participación ciudadana, conforme a los procedimientos legales establecidos....
Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado entre abril y julio de 2016. Evalúa la conformidad y eficacia del sistema de gestión frente a normas nacionales e internacionales, identifica oportunidades de mejora y detalla la conformación y actividades del equi...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre la ejecución del gasto institucional en mayo de 2017, conforme a la Ley 1815 de 2016. Incluye detalles sobre contratos de prestación de servicios, adquisiciones institucionales, y cumplimiento de normas de austeridad en el Instituto Nacional de Vigilanc...
Informe sobre el estado de control interno del INVIMA para el periodo julio-octubre de 2016, enfocado en la actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI y el desarrollo de actividades relacionadas con el Código de Ética y Buen Gobierno. Incluye estrategias de socialización, bienestar so...
Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida a la Oficina de Atención al Ciudadano, presentando los resultados del seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQARSD) gestionadas por INVIMA en el segundo semestre de 2024. El documento evalúa el cumplimi...
Comunicación interna enviada a la coordinadora del Grupo de Atención al Ciudadano sobre la gestión de quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) recibidas entre julio y diciembre de 2021. El informe incluye análisis de trámites en curso y resueltos, conclusiones, oportunidades de mejora y res...