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Acuse de aceptación de rendición - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Acuse de aceptación de la rendición anual de cuentas presentada por el INVIMA ante la Contraloría General de la República, confirmando el recibo de in...

09 Documentos Transversales
Informe de auditoría interna de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Informe de auditoría interna realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA, dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. El informe evalúa la...

aeropuertos 09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
informejulio2018austeridaddelgasto.pdf
Informe de evaluación del sistema de control interno segundo semestre de 2021 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe presenta la evaluación del sistema de control interno del INVIMA durante el segundo semestre de 2021, destacando la operación e integraci...

Informe de seguimiento IV trimestre 2018 - Oficina de Control Interno INVIMA

Informe de la Oficina de Control Interno de INVIMA sobre el seguimiento de la gestión y el comportamiento de la planta de personal durante el IV trime...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
Informe de control interno sobre contratos y adquisiciones - Mayo 2017

Informe de la Oficina de Control Interno sobre la ejecución del gasto institucional en mayo de 2017, conforme a la Ley 1815 de 2016. Incluye detalles ...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
Comunicación interna sobre seguimiento a PQARSD segundo semestre 2024 - Norma Constanza García Ramírez

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida a la Oficina de Atención al Ciudadano, presentando los resultados del seguimiento a las...

Evaluación de control interno contable 2019 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de evaluación de control interno contable del INVIMA correspondiente al año 2019. El documento describe las políticas, procedimientos y herram...

informejunio2018austeridaddelgasto.pdf
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Acuse de aceptación de rendición - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Acuse de aceptación de la rendición anual de cuentas presentada por el INVIMA ante la Contraloría General de la República, confirmando el recibo de información financiera, presupuestal, de gestión y p...

2019 295 vistas 203 descargas
Informe de auditoría interna de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Informe de auditoría interna realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA, dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. El informe evalúa la conformidad y eficacia del sistema de gestión ins...

2019 405 vistas 210 descargas
informejulio2018austeridaddelgasto.pdf
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Informe de evaluación del sistema de control interno segundo semestre de 2021 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe presenta la evaluación del sistema de control interno del INVIMA durante el segundo semestre de 2021, destacando la operación e integración de sus componentes, la gestión de riesgos, audi...

2021 269 vistas 226 descargas
Informe de seguimiento IV trimestre 2018 - Oficina de Control Interno INVIMA

Informe de la Oficina de Control Interno de INVIMA sobre el seguimiento de la gestión y el comportamiento de la planta de personal durante el IV trimestre de 2018. El documento detalla cifras de funci...

2019 332 vistas 215 descargas
Informe de control interno sobre contratos y adquisiciones - Mayo 2017

Informe de la Oficina de Control Interno sobre la ejecución del gasto institucional en mayo de 2017, conforme a la Ley 1815 de 2016. Incluye detalles sobre contratos de prestación de servicios, adquis...

2017 248 vistas 194 descargas
Comunicación interna sobre seguimiento a PQARSD segundo semestre 2024 - Norma Constanza García Ramírez

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida a la Oficina de Atención al Ciudadano, presentando los resultados del seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denun...

2024 271 vistas 218 descargas
Evaluación de control interno contable 2019 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de evaluación de control interno contable del INVIMA correspondiente al año 2019. El documento describe las políticas, procedimientos y herramientas implementadas para garantizar la adecuada g...

2019 331 vistas 222 descargas
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Acuse de aceptación de rendición - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Acuse de aceptación de la rendición anual de cuentas presentada por el INVIMA ante la Contraloría General de la República, confirmando el recibo de información financiera, presupuestal, de gestión y participación ciudadana, conforme a los procedimientos legales establecidos....

2019 295 vistas 203 descargas

Informe de auditoría interna de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Informe de auditoría interna realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA, dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. El informe evalúa la conformidad y eficacia del sistema de gestión institucional frente a normas nacionales e internacionales, abarcando procesos institucionales entre ab...

2019 405 vistas 210 descargas

informejulio2018austeridaddelgasto.pdf

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Informe de evaluación del sistema de control interno segundo semestre de 2021 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe presenta la evaluación del sistema de control interno del INVIMA durante el segundo semestre de 2021, destacando la operación e integración de sus componentes, la gestión de riesgos, auditorías y la implementación de políticas de transparencia y lucha contra la corrupción. El documento ...

2021 269 vistas 226 descargas

Informe de seguimiento IV trimestre 2018 - Oficina de Control Interno INVIMA

Informe de la Oficina de Control Interno de INVIMA sobre el seguimiento de la gestión y el comportamiento de la planta de personal durante el IV trimestre de 2018. El documento detalla cifras de funcionarios, ejecución presupuestal, contratación y vacaciones, en cumplimiento de la normativa aplicabl...

2019 332 vistas 215 descargas

Informe de control interno sobre contratos y adquisiciones - Mayo 2017

Informe de la Oficina de Control Interno sobre la ejecución del gasto institucional en mayo de 2017, conforme a la Ley 1815 de 2016. Incluye detalles sobre contratos de prestación de servicios, adquisiciones institucionales, y cumplimiento de normas de austeridad en el Instituto Nacional de Vigilanc...

2017 248 vistas 194 descargas

Comunicación interna sobre seguimiento a PQARSD segundo semestre 2024 - Norma Constanza García Ramírez

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida a la Oficina de Atención al Ciudadano, presentando los resultados del seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQARSD) gestionadas por INVIMA en el segundo semestre de 2024. El documento evalúa el cumplimi...

2024 271 vistas 218 descargas

Evaluación de control interno contable 2019 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de evaluación de control interno contable del INVIMA correspondiente al año 2019. El documento describe las políticas, procedimientos y herramientas implementadas para garantizar la adecuada gestión contable, el cumplimiento normativo y la mejora continua en los procesos financieros de la en...

2019 331 vistas 222 descargas

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