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Mostrando 52363 documento(s)

1-pmafeb2023abril2023.xlsx
Evaluación de políticas contables y procedimientos de gestión contable en la entidad

Este documento detalla la evaluación y aplicación de las políticas contables en la entidad, incluyendo su socialización, actualización y alineación co...

09 Documentos Transversales
Informe de seguimiento de gestión institucional primer trimestre 2018 - Oficina de Control Interno INVIMA

Informe de seguimiento institucional del primer trimestre de 2018 realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA. El documento analiza la auto...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
Informe de control interno y gestión de talento humano - INVIMA noviembre 2016 a febrero 2017

Informe sobre el estado de control interno y la gestión del talento humano en INVIMA durante noviembre y diciembre de 2016, y enero y febrero de 2017....

Informe de seguimiento sistema e-KOGUI - Oficina Asesora Jurídica INVIMA

Este informe documenta el seguimiento al sistema e-KOGUI en la Oficina Asesora Jurídica del INVIMA, detallando la gestión de apoderados, la capacitaci...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
seguimiento-pmainvimamarzomayo2021.xlsx
informeseptiembreausteridaddelgasto.pdf
Informe de auditoría de seguimiento ISO 9001:2015 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de auditoría de seguimiento ISO 9001:2015 realizado por Global Colombia Certificación S.A.S. al INVIMA, evaluando la conformidad y eficacia de...

09 Documentos Transversales 03 Dependencias Misionales
Evaluación del control interno contable - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de evaluación del control interno contable realizado por el INVIMA para el año 2016. El documento describe las etapas del proceso contable, la...

informejunio2018austeridaddelgasto.pdf
Informe de control interno sobre contratos y adquisiciones - Mayo 2017

Informe de la Oficina de Control Interno sobre la ejecución del gasto institucional en mayo de 2017, conforme a la Ley 1815 de 2016. Incluye detalles ...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
Informe de seguimiento de gestión y gasto público - Oficina de Control Interno INVIMA

Informe de la Oficina de Control Interno de INVIMA sobre la gestión y el gasto público durante el primer trimestre de 2019. Incluye análisis de auster...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
1-pmafeb2023abril2023.xlsx
informes_control_interno 2025 243 vistas 191 descargas
Evaluación de políticas contables y procedimientos de gestión contable en la entidad

Este documento detalla la evaluación y aplicación de las políticas contables en la entidad, incluyendo su socialización, actualización y alineación con normas internacionales. Se describe la existenci...

2018 405 vistas 205 descargas
Informe de seguimiento de gestión institucional primer trimestre 2018 - Oficina de Control Interno INVIMA

Informe de seguimiento institucional del primer trimestre de 2018 realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA. El documento analiza la autoevaluación institucional, la gestión de vacaciones...

2018 267 vistas 191 descargas
Informe de control interno y gestión de talento humano - INVIMA noviembre 2016 a febrero 2017

Informe sobre el estado de control interno y la gestión del talento humano en INVIMA durante noviembre y diciembre de 2016, y enero y febrero de 2017. Incluye la actualización del MECI, la adopción y ...

2017 278 vistas 189 descargas
Informe de seguimiento sistema e-KOGUI - Oficina Asesora Jurídica INVIMA

Este informe documenta el seguimiento al sistema e-KOGUI en la Oficina Asesora Jurídica del INVIMA, detallando la gestión de apoderados, la capacitación de usuarios y el cumplimiento de las funciones ...

2017 347 vistas 203 descargas
seguimiento-pmainvimamarzomayo2021.xlsx
informes_control_interno 2025 227 vistas 209 descargas
informeseptiembreausteridaddelgasto.pdf
informes_control_interno 2025 305 vistas 200 descargas
Informe de auditoría de seguimiento ISO 9001:2015 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de auditoría de seguimiento ISO 9001:2015 realizado por Global Colombia Certificación S.A.S. al INVIMA, evaluando la conformidad y eficacia del sistema de gestión en servicios de inspección, v...

2024 435 vistas 199 descargas
Evaluación del control interno contable - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de evaluación del control interno contable realizado por el INVIMA para el año 2016. El documento describe las etapas del proceso contable, la identificación de hechos económicos, la existenci...

2016 239 vistas 231 descargas
informejunio2018austeridaddelgasto.pdf
informes_control_interno 2025 288 vistas 208 descargas
Informe de control interno sobre contratos y adquisiciones - Mayo 2017

Informe de la Oficina de Control Interno sobre la ejecución del gasto institucional en mayo de 2017, conforme a la Ley 1815 de 2016. Incluye detalles sobre contratos de prestación de servicios, adquis...

2017 260 vistas 196 descargas
Informe de seguimiento de gestión y gasto público - Oficina de Control Interno INVIMA

Informe de la Oficina de Control Interno de INVIMA sobre la gestión y el gasto público durante el primer trimestre de 2019. Incluye análisis de austeridad en servicios, implementación de firma digital...

2019 258 vistas 221 descargas

1-pmafeb2023abril2023.xlsx

informes_control_interno 2025 243 vistas 191 descargas

Evaluación de políticas contables y procedimientos de gestión contable en la entidad

Este documento detalla la evaluación y aplicación de las políticas contables en la entidad, incluyendo su socialización, actualización y alineación con normas internacionales. Se describe la existencia de manuales, procedimientos y guías para la gestión contable y el mejoramiento continuo, así como ...

2018 405 vistas 205 descargas

Informe de seguimiento de gestión institucional primer trimestre 2018 - Oficina de Control Interno INVIMA

Informe de seguimiento institucional del primer trimestre de 2018 realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA. El documento analiza la autoevaluación institucional, la gestión de vacaciones de funcionarios, el impacto presupuestal de acumulación de vacaciones, la programación de auditoría...

2018 267 vistas 191 descargas

Informe de control interno y gestión de talento humano - INVIMA noviembre 2016 a febrero 2017

Informe sobre el estado de control interno y la gestión del talento humano en INVIMA durante noviembre y diciembre de 2016, y enero y febrero de 2017. Incluye la actualización del MECI, la adopción y socialización del código de ética, manual de funciones, y el plan institucional de formación y capac...

2017 278 vistas 189 descargas

Informe de seguimiento sistema e-KOGUI - Oficina Asesora Jurídica INVIMA

Este informe documenta el seguimiento al sistema e-KOGUI en la Oficina Asesora Jurídica del INVIMA, detallando la gestión de apoderados, la capacitación de usuarios y el cumplimiento de las funciones establecidas por la normativa vigente. Incluye resultados de verificación, acciones de mejora y cert...

2017 347 vistas 203 descargas

seguimiento-pmainvimamarzomayo2021.xlsx

informes_control_interno 2025 227 vistas 209 descargas

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informes_control_interno 2025 305 vistas 200 descargas

Informe de auditoría de seguimiento ISO 9001:2015 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de auditoría de seguimiento ISO 9001:2015 realizado por Global Colombia Certificación S.A.S. al INVIMA, evaluando la conformidad y eficacia del sistema de gestión en servicios de inspección, vigilancia y control sanitario, laboratorio de referencia y análisis para productos regulados. El inf...

2024 435 vistas 199 descargas

Evaluación del control interno contable - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de evaluación del control interno contable realizado por el INVIMA para el año 2016. El documento describe las etapas del proceso contable, la identificación de hechos económicos, la existencia de políticas y procedimientos, y la confiabilidad de la información financiera. Incluye observacio...

2016 239 vistas 231 descargas

informejunio2018austeridaddelgasto.pdf

informes_control_interno 2025 288 vistas 208 descargas

Informe de control interno sobre contratos y adquisiciones - Mayo 2017

Informe de la Oficina de Control Interno sobre la ejecución del gasto institucional en mayo de 2017, conforme a la Ley 1815 de 2016. Incluye detalles sobre contratos de prestación de servicios, adquisiciones institucionales, y cumplimiento de normas de austeridad en el Instituto Nacional de Vigilanc...

2017 260 vistas 196 descargas

Informe de seguimiento de gestión y gasto público - Oficina de Control Interno INVIMA

Informe de la Oficina de Control Interno de INVIMA sobre la gestión y el gasto público durante el primer trimestre de 2019. Incluye análisis de austeridad en servicios, implementación de firma digital, planta de personal, gastos de salarios y horas extras, y contratos de prestación de servicios. El ...

2019 258 vistas 221 descargas
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