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Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre el periodo julio a octubre de 2019, que presenta las actividades de control interno, auditor...
2019
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Consulta interna dirigida a la Dirección General de INVIMA sobre la planta de personal, pagos de nómina, contratos de prestación de servicios y vacaci...
Informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley de Cuotas 581 de 2000 en INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno. El documento evalúa la ...
Este informe detalla el seguimiento realizado a las PQRSD (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias) gestionadas por el INVIMA en 2022, e...
Este informe describe los mecanismos de control para la instalación y baja de software en la entidad, asegurando que solo se instalen programas con li...
Acta del primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de INVIMA, donde se presentó el Plan Anual de Auditoría para el año 2025. El d...
2024
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control01 Organos De Direccion
Informe de la Oficina de Control Interno sobre el gasto institucional del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos correspondiente...
2017
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09 Documentos Transversales04 Dependencias De Apoyo
Informe interno sobre la planta de personal y medidas de austeridad del gasto en el segundo trimestre de 2025, dirigido por la Jefe de la Oficina de Control Interno a la Dirección General. El document...
Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre el periodo julio a octubre de 2019, que presenta las actividades de control interno, auditorías, gestión institucional y lineamientos de la Di...
Consulta interna dirigida a la Dirección General de INVIMA sobre la planta de personal, pagos de nómina, contratos de prestación de servicios y vacaciones durante el cuarto trimestre de 2019. El docum...
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Informe de la Oficina de Control Interno sobre el gasto institucional del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos correspondiente a abril de 2017. Incluye detalles de contratación...
Informe interno sobre la planta de personal y medidas de austeridad del gasto en el segundo trimestre de 2025, dirigido por la Jefe de la Oficina de Control Interno a la Dirección General. El documento detalla la estabilidad en la estructura administrativa y gastos de personal, así como las desvincu...
Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre el periodo julio a octubre de 2019, que presenta las actividades de control interno, auditorías, gestión institucional y lineamientos de la Dirección General, en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011....
Consulta interna dirigida a la Dirección General de INVIMA sobre la planta de personal, pagos de nómina, contratos de prestación de servicios y vacaciones durante el cuarto trimestre de 2019. El documento detalla la composición y variación de la planta de personal, pagos realizados, contratos celebr...
Informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley de Cuotas 581 de 2000 en INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno. El documento evalúa la participación de mujeres en cargos decisorios entre agosto de 2020 y septiembre de 2021, detallando la distribución de cargos ocupados por mujeres y h...
Este informe detalla el seguimiento realizado a las PQRSD (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias) gestionadas por el INVIMA en 2022, evaluando el cumplimiento normativo y la respuesta institucional ante contingencias como ataques cibernéticos. Incluye metodología, resultados, conclus...
Este informe describe los mecanismos de control para la instalación y baja de software en la entidad, asegurando que solo se instalen programas con licencia y que el software obsoleto sea desinstalado y eliminado correctamente. El control de instalación está a cargo del grupo de soporte tecnológico ...
Acta del primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de INVIMA, donde se presentó el Plan Anual de Auditoría para el año 2025. El documento detalla la lista de asistentes, temas tratados, compromisos adquiridos y evidencia de seguimiento a través de comunicaciones internas....
Informe de la Oficina de Control Interno sobre el gasto institucional del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos correspondiente a abril de 2017. Incluye detalles de contratación de servicios profesionales, certificaciones de insuficiencia de personal, distribución de contratis...