Biblioteca de Documentos

Accede a nuestra colección completa de documentos

Mostrando 52445 documento(s)

6tic-gti-fm011-publicacioniisemestre2021.xlsx
copia-de-seguimiento-pmainvimajunioagosto2021.xlsx
Acta Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Presentación del Plan Anual de Auditorías 2023

Acta de la reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del INVIMA, celebrada el 25 de abril de 2023. El documento registra la ...

09 Documentos Transversales 01 Organos De Direccion
Informe de seguimiento de gestión institucional IV trimestre 2017 - Oficina de Control Interno

Informe de la Oficina de Control Interno dirigido al Director General sobre el seguimiento de la gestión institucional durante el IV trimestre de 2017...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
Evaluación del control interno contable año 2017 - INVIMA

Formulario de evaluación del control interno contable del INVIMA correspondiente al año 2017. El documento describe el cumplimiento de políticas, proc...

ekoguiprimersemestre2018.pdf
informeseguimientopesiiitrimestre2016invima.xlsx
Informe de estado de control interno y gestión de talento humano - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe sobre el estado de control interno y la gestión del talento humano en el INVIMA durante marzo-junio de 2017. Incluye la adopción y socializaci...

1-pmafeb2023abril2023.xlsx
Evaluación de políticas contables y procedimientos de gestión contable en la entidad

Este documento detalla la evaluación y aplicación de las políticas contables en la entidad, incluyendo su socialización, actualización y alineación co...

09 Documentos Transversales
Informe de gestión administrativa y consumo de recursos primer trimestre 2017 - INVIMA

Este informe expone la gestión administrativa y el consumo de recursos del INVIMA en el primer trimestre de 2017, abarcando gastos en servicios públic...

Gestión de seguimiento y control de auditoría interna - Todos los procesos institucionales

Informe sobre la gestión de seguimiento y control de la auditoría interna realizada en todos los procesos institucionales del Instituto, con base en n...

09 Documentos Transversales 08 Laboratorios 05 Dependencias De Control
6tic-gti-fm011-publicacioniisemestre2021.xlsx
informes_control_interno 2025 318 vistas 215 descargas
copia-de-seguimiento-pmainvimajunioagosto2021.xlsx
informes_control_interno 2025 299 vistas 216 descargas
Acta Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Presentación del Plan Anual de Auditorías 2023

Acta de la reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del INVIMA, celebrada el 25 de abril de 2023. El documento registra la presentación y aprobación del Plan Anual de Audito...

2023 367 vistas 222 descargas
Informe de seguimiento de gestión institucional IV trimestre 2017 - Oficina de Control Interno

Informe de la Oficina de Control Interno dirigido al Director General sobre el seguimiento de la gestión institucional durante el IV trimestre de 2017. Incluye análisis de gastos de nómina, contrataci...

2017 303 vistas 213 descargas
Evaluación del control interno contable año 2017 - INVIMA

Formulario de evaluación del control interno contable del INVIMA correspondiente al año 2017. El documento describe el cumplimiento de políticas, procedimientos y soportes en el proceso contable, así ...

2017 354 vistas 203 descargas
ekoguiprimersemestre2018.pdf
informes_control_interno 2025 291 vistas 231 descargas
informeseguimientopesiiitrimestre2016invima.xlsx
informes_control_interno 2025 298 vistas 195 descargas
Informe de estado de control interno y gestión de talento humano - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe sobre el estado de control interno y la gestión del talento humano en el INVIMA durante marzo-junio de 2017. Incluye la adopción y socialización de principios éticos y valores institucionales,...

2017 264 vistas 216 descargas
1-pmafeb2023abril2023.xlsx
informes_control_interno 2025 296 vistas 198 descargas
Evaluación de políticas contables y procedimientos de gestión contable en la entidad

Este documento detalla la evaluación y aplicación de las políticas contables en la entidad, incluyendo su socialización, actualización y alineación con normas internacionales. Se describe la existenci...

2018 435 vistas 213 descargas
Informe de gestión administrativa y consumo de recursos primer trimestre 2017 - INVIMA

Este informe expone la gestión administrativa y el consumo de recursos del INVIMA en el primer trimestre de 2017, abarcando gastos en servicios públicos, combustibles, papelería, telefonía y tiquetes ...

2017 319 vistas 204 descargas
Gestión de seguimiento y control de auditoría interna - Todos los procesos institucionales

Informe sobre la gestión de seguimiento y control de la auditoría interna realizada en todos los procesos institucionales del Instituto, con base en normas nacionales e internacionales de gestión y co...

2017 332 vistas 227 descargas

6tic-gti-fm011-publicacioniisemestre2021.xlsx

informes_control_interno 2025 318 vistas 215 descargas

copia-de-seguimiento-pmainvimajunioagosto2021.xlsx

informes_control_interno 2025 299 vistas 216 descargas

Acta Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Presentación del Plan Anual de Auditorías 2023

Acta de la reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del INVIMA, celebrada el 25 de abril de 2023. El documento registra la presentación y aprobación del Plan Anual de Auditorías 2023, con la participación de directivos y jefes de distintas áreas. Incluye el desarrollo de l...

2023 367 vistas 222 descargas

Informe de seguimiento de gestión institucional IV trimestre 2017 - Oficina de Control Interno

Informe de la Oficina de Control Interno dirigido al Director General sobre el seguimiento de la gestión institucional durante el IV trimestre de 2017. Incluye análisis de gastos de nómina, contratación, vacaciones y viajes, en cumplimiento de normativas vigentes y directivas presidenciales....

2017 303 vistas 213 descargas

Evaluación del control interno contable año 2017 - INVIMA

Formulario de evaluación del control interno contable del INVIMA correspondiente al año 2017. El documento describe el cumplimiento de políticas, procedimientos y soportes en el proceso contable, así como la identificación y caracterización de productos e insumos, y la verificación de hechos financi...

2017 354 vistas 203 descargas

ekoguiprimersemestre2018.pdf

informes_control_interno 2025 291 vistas 231 descargas

informeseguimientopesiiitrimestre2016invima.xlsx

informes_control_interno 2025 298 vistas 195 descargas

Informe de estado de control interno y gestión de talento humano - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe sobre el estado de control interno y la gestión del talento humano en el INVIMA durante marzo-junio de 2017. Incluye la adopción y socialización de principios éticos y valores institucionales, así como la publicación del manual de funciones y competencias para los servidores públicos....

2017 264 vistas 216 descargas

1-pmafeb2023abril2023.xlsx

informes_control_interno 2025 296 vistas 198 descargas

Evaluación de políticas contables y procedimientos de gestión contable en la entidad

Este documento detalla la evaluación y aplicación de las políticas contables en la entidad, incluyendo su socialización, actualización y alineación con normas internacionales. Se describe la existencia de manuales, procedimientos y guías para la gestión contable y el mejoramiento continuo, así como ...

2018 435 vistas 213 descargas

Informe de gestión administrativa y consumo de recursos primer trimestre 2017 - INVIMA

Este informe expone la gestión administrativa y el consumo de recursos del INVIMA en el primer trimestre de 2017, abarcando gastos en servicios públicos, combustibles, papelería, telefonía y tiquetes aéreos, así como el comportamiento de la planta de personal y pagos de nómina....

2017 319 vistas 204 descargas

Gestión de seguimiento y control de auditoría interna - Todos los procesos institucionales

Informe sobre la gestión de seguimiento y control de la auditoría interna realizada en todos los procesos institucionales del Instituto, con base en normas nacionales e internacionales de gestión y control interno. Incluye detalles sobre el alcance, criterios, objetivos, equipo auditor y actividades...

2017 332 vistas 227 descargas
Página 1098 de 4371
Mostrando 12 de 52445 documentos