Informe de la Oficina de Control Interno sobre la ejecución del gasto institucional en mayo de 2017, conforme a la Ley 1815 de 2016. Incluye detalles ...
2017
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Informe de auditoría de seguimiento ISO 9001:2015 realizado por Global Colombia Certificación S.A.S. al INVIMA, evaluando la conformidad y eficacia de...
Este informe detalla el seguimiento realizado a las PQRSD (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias) gestionadas por el INVIMA en 2022, e...
Informe de la Oficina de Control Interno para la Dirección General del INVIMA sobre la gestión de talento humano en el primer trimestre de 2020. Inclu...
Acta de la reunión del Comité Institucional de Control Interno celebrada el 29 de abril de 2024, en la que participaron directivos y jefes de varias d...
2024
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Informe interno sobre la planta de personal y medidas de austeridad del gasto en el segundo trimestre de 2025, dirigido por la Jefe de la Oficina de C...
Este informe describe los mecanismos de control para la instalación y baja de software en la entidad, asegurando que solo se instalen programas con li...
Este informe expone el seguimiento y auditoría a la información registrada en el sistema SIGEP II, evaluando la actualización de datos de servidores p...
2022
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Informe de la Oficina de Control Interno sobre la ejecución del gasto institucional en mayo de 2017, conforme a la Ley 1815 de 2016. Incluye detalles sobre contratos de prestación de servicios, adquis...
Informe de auditoría de seguimiento ISO 9001:2015 realizado por Global Colombia Certificación S.A.S. al INVIMA, evaluando la conformidad y eficacia del sistema de gestión en servicios de inspección, v...
Este informe detalla el seguimiento realizado a las PQRSD (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias) gestionadas por el INVIMA en 2022, evaluando el cumplimiento normativo y la respuesta ...
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Acta de la reunión del Comité Institucional de Control Interno celebrada el 29 de abril de 2024, en la que participaron directivos y jefes de varias dependencias del INVIMA. Se trataron temas relacion...
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Este informe describe los mecanismos de control para la instalación y baja de software en la entidad, asegurando que solo se instalen programas con licencia y que el software obsoleto sea desinstalado...
Este informe expone el seguimiento y auditoría a la información registrada en el sistema SIGEP II, evaluando la actualización de datos de servidores públicos y contratistas, así como el cumplimiento d...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre la ejecución del gasto institucional en mayo de 2017, conforme a la Ley 1815 de 2016. Incluye detalles sobre contratos de prestación de servicios, adquisiciones institucionales, y cumplimiento de normas de austeridad en el Instituto Nacional de Vigilanc...
Informe de auditoría de seguimiento ISO 9001:2015 realizado por Global Colombia Certificación S.A.S. al INVIMA, evaluando la conformidad y eficacia del sistema de gestión en servicios de inspección, vigilancia y control sanitario, laboratorio de referencia y análisis para productos regulados. El inf...
Este informe detalla el seguimiento realizado a las PQRSD (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias) gestionadas por el INVIMA en 2022, evaluando el cumplimiento normativo y la respuesta institucional ante contingencias como ataques cibernéticos. Incluye metodología, resultados, conclus...
Informe de la Oficina de Control Interno para la Dirección General del INVIMA sobre la gestión de talento humano en el primer trimestre de 2020. Incluye cifras de planta de personal, contratos de prestación de servicios, vacaciones y gastos de personal, comparando con el mismo periodo de 2019. El do...
Acta de la reunión del Comité Institucional de Control Interno celebrada el 29 de abril de 2024, en la que participaron directivos y jefes de varias dependencias del INVIMA. Se trataron temas relacionados con la estructura de la Oficina de Control Interno, ejecución de auditorías, direccionamiento e...
Informe interno sobre la planta de personal y medidas de austeridad del gasto en el segundo trimestre de 2025, dirigido por la Jefe de la Oficina de Control Interno a la Dirección General. El documento detalla la estabilidad en la estructura administrativa y gastos de personal, así como las desvincu...
Este informe describe los mecanismos de control para la instalación y baja de software en la entidad, asegurando que solo se instalen programas con licencia y que el software obsoleto sea desinstalado y eliminado correctamente. El control de instalación está a cargo del grupo de soporte tecnológico ...
Este informe expone el seguimiento y auditoría a la información registrada en el sistema SIGEP II, evaluando la actualización de datos de servidores públicos y contratistas, así como el cumplimiento de la normatividad vigente. Incluye análisis de bases de datos sobre hojas de vida, bienes, rentas y ...