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Informe de seguimiento a la información registrada en SIGEP - Oficina de Control Interno para la Dirección General

Este informe de la Oficina de Control Interno, dirigido a la Dirección General, expone el seguimiento realizado a la información registrada en el Sist...

Informe de ejecución de gasto institucional abril 2017 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de la Oficina de Control Interno sobre el gasto institucional del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos correspondiente...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
informepormenorizadov1.pdf
informe-consolidado-auditoria-interna-al-sgi-2023.pdf
Acta Primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Presentación del Plan Anual de Auditoría 2025

Acta del primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de INVIMA, donde se presentó el Plan Anual de Auditoría para el año 2025. El d...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control 01 Organos De Direccion
rad-20193004057-informe-seguimiento-derechos-de-peticion.pdf
plan-sectorial-salud-y-proteccion-social-2019-oci.xlsx
Oficio 1150-0026-2023 sobre austeridad del gasto y gestión ambiental 2023 - Oficina de Control Interno

Oficio emitido por la Oficina de Control Interno de INVIMA para dar cumplimiento a las directrices de austeridad del gasto y gestión ambiental en 2023...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
Comunicación interna sobre planta de personal y austeridad del gasto segundo trimestre 2025 - Norma Constanza García Ramírez a Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura

Informe interno sobre la planta de personal y medidas de austeridad del gasto en el segundo trimestre de 2025, dirigido por la Jefe de la Oficina de C...

09 Documentos Transversales
Comunicación interna sobre seguimiento a PQRSD - Carlos Andrés Gutiérrez Trujillo a Jorge William Gil Villegas

Comunicación interna entre la Oficina de Control Interno y la Oficina de Atención al Ciudadano del INVIMA, que presenta el seguimiento y evaluación de...

05 Dependencias De Control 02 Dependencias Estrategicas
certificado-derechos-de-autor-vigencia-2021.pdf
r20193010326informeejecutivopqrds.pdf
Informe de seguimiento a la información registrada en SIGEP - Oficina de Control Interno para la Dirección General

Este informe de la Oficina de Control Interno, dirigido a la Dirección General, expone el seguimiento realizado a la información registrada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (S...

2019 334 vistas 196 descargas
Informe de ejecución de gasto institucional abril 2017 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de la Oficina de Control Interno sobre el gasto institucional del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos correspondiente a abril de 2017. Incluye detalles de contratación...

2017 253 vistas 191 descargas
informepormenorizadov1.pdf
informes_control_interno 2025 296 vistas 204 descargas
informe-consolidado-auditoria-interna-al-sgi-2023.pdf
informes_control_interno 2025 273 vistas 203 descargas
Acta Primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Presentación del Plan Anual de Auditoría 2025

Acta del primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de INVIMA, donde se presentó el Plan Anual de Auditoría para el año 2025. El documento detalla la lista de asistentes, temas tra...

2024 441 vistas 209 descargas
rad-20193004057-informe-seguimiento-derechos-de-peticion.pdf
informes_control_interno 2025 282 vistas 206 descargas
plan-sectorial-salud-y-proteccion-social-2019-oci.xlsx
informes_control_interno 2025 299 vistas 196 descargas
Oficio 1150-0026-2023 sobre austeridad del gasto y gestión ambiental 2023 - Oficina de Control Interno

Oficio emitido por la Oficina de Control Interno de INVIMA para dar cumplimiento a las directrices de austeridad del gasto y gestión ambiental en 2023. El documento describe la reducción presupuestal ...

2023 273 vistas 219 descargas
Comunicación interna sobre planta de personal y austeridad del gasto segundo trimestre 2025 - Norma Constanza García Ramírez a Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura

Informe interno sobre la planta de personal y medidas de austeridad del gasto en el segundo trimestre de 2025, dirigido por la Jefe de la Oficina de Control Interno a la Dirección General. El document...

2025 355 vistas 212 descargas
Comunicación interna sobre seguimiento a PQRSD - Carlos Andrés Gutiérrez Trujillo a Jorge William Gil Villegas

Comunicación interna entre la Oficina de Control Interno y la Oficina de Atención al Ciudadano del INVIMA, que presenta el seguimiento y evaluación de la gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Suger...

2024 318 vistas 228 descargas
certificado-derechos-de-autor-vigencia-2021.pdf
informes_control_interno 2025 336 vistas 193 descargas
r20193010326informeejecutivopqrds.pdf
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Informe de seguimiento a la información registrada en SIGEP - Oficina de Control Interno para la Dirección General

Este informe de la Oficina de Control Interno, dirigido a la Dirección General, expone el seguimiento realizado a la información registrada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) durante el segundo semestre de 2019. El documento detalla la metodología utilizada para verifi...

2019 334 vistas 196 descargas

Informe de ejecución de gasto institucional abril 2017 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de la Oficina de Control Interno sobre el gasto institucional del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos correspondiente a abril de 2017. Incluye detalles de contratación de servicios profesionales, certificaciones de insuficiencia de personal, distribución de contratis...

2017 253 vistas 191 descargas

informepormenorizadov1.pdf

informes_control_interno 2025 296 vistas 204 descargas

informe-consolidado-auditoria-interna-al-sgi-2023.pdf

informes_control_interno 2025 273 vistas 203 descargas

Acta Primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Presentación del Plan Anual de Auditoría 2025

Acta del primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de INVIMA, donde se presentó el Plan Anual de Auditoría para el año 2025. El documento detalla la lista de asistentes, temas tratados, compromisos adquiridos y evidencia de seguimiento a través de comunicaciones internas....

2024 441 vistas 209 descargas

Oficio 1150-0026-2023 sobre austeridad del gasto y gestión ambiental 2023 - Oficina de Control Interno

Oficio emitido por la Oficina de Control Interno de INVIMA para dar cumplimiento a las directrices de austeridad del gasto y gestión ambiental en 2023. El documento describe la reducción presupuestal del 30% en contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo, y detalla las acciones tom...

2023 273 vistas 219 descargas

Comunicación interna sobre planta de personal y austeridad del gasto segundo trimestre 2025 - Norma Constanza García Ramírez a Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura

Informe interno sobre la planta de personal y medidas de austeridad del gasto en el segundo trimestre de 2025, dirigido por la Jefe de la Oficina de Control Interno a la Dirección General. El documento detalla la estabilidad en la estructura administrativa y gastos de personal, así como las desvincu...

2025 355 vistas 212 descargas

Comunicación interna sobre seguimiento a PQRSD - Carlos Andrés Gutiérrez Trujillo a Jorge William Gil Villegas

Comunicación interna entre la Oficina de Control Interno y la Oficina de Atención al Ciudadano del INVIMA, que presenta el seguimiento y evaluación de la gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) radicadas entre enero y octubre de 2023, conforme a la normativa vigente ...

2024 318 vistas 228 descargas

certificado-derechos-de-autor-vigencia-2021.pdf

informes_control_interno 2025 336 vistas 193 descargas

r20193010326informeejecutivopqrds.pdf

informes_control_interno 2025 249 vistas 202 descargas
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