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Consulta interna para auditoría de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Este documento presenta la consulta interna sobre el programa de auditorías de procesos institucionales en INVIMA, realizado por la Oficina de Control...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
seguimientoocisectorpes20152018iitrimestre2017invima.xlsx
informe-austeridad-del-gasto-ii-trimtesre-2018.pdf
seguimiento-pmainvima-septiembrenoviembre2020.xlsx
Informe de gestión administrativa y consumo de recursos primer trimestre 2017 - INVIMA

Este informe expone la gestión administrativa y el consumo de recursos del INVIMA en el primer trimestre de 2017, abarcando gastos en servicios públic...

informeseguimientopesiiitrimestre2016invima.xlsx
Evaluación de control interno contable general 2021 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de evaluación de control interno contable del INVIMA para el año 2021, que analiza la aplicación de políticas contables, la actualización de p...

Informe de gestión de talento humano y control interno dirigido a Javier Humberto Guzmán Cruz

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida al Director General de INVIMA, Javier Humberto Guzmán Cruz, sobre la devolución de corr...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
Informe de contratación y adquisiciones - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (enero 2017)

Este informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA detalla la contratación de servicios y adquisiciones realizadas en enero de 2017, conforme a ...

seguimiento-pmainvima-junioagosto2020-1.xlsx
Informe estado del sistema de control interno - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe detalla el estado y efectividad del sistema de control interno del INVIMA durante el primer semestre de 2022. Incluye la revisión de la p...

Consulta interna para auditoría de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Este documento presenta la consulta interna sobre el programa de auditorías de procesos institucionales en INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Oficina Asesora de Planea...

2019 403 vistas 217 descargas
seguimientoocisectorpes20152018iitrimestre2017invima.xlsx
informes_control_interno 2025 293 vistas 213 descargas
informe-austeridad-del-gasto-ii-trimtesre-2018.pdf
informes_control_interno 2025 397 vistas 233 descargas
seguimiento-pmainvima-septiembrenoviembre2020.xlsx
informes_control_interno 2025 321 vistas 234 descargas
Informe de gestión administrativa y consumo de recursos primer trimestre 2017 - INVIMA

Este informe expone la gestión administrativa y el consumo de recursos del INVIMA en el primer trimestre de 2017, abarcando gastos en servicios públicos, combustibles, papelería, telefonía y tiquetes ...

2017 318 vistas 204 descargas
informeseguimientopesiiitrimestre2016invima.xlsx
informes_control_interno 2025 289 vistas 193 descargas
Evaluación de control interno contable general 2021 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de evaluación de control interno contable del INVIMA para el año 2021, que analiza la aplicación de políticas contables, la actualización de procedimientos y el cumplimiento del marco normativ...

2021 401 vistas 219 descargas
Informe de gestión de talento humano y control interno dirigido a Javier Humberto Guzmán Cruz

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida al Director General de INVIMA, Javier Humberto Guzmán Cruz, sobre la devolución de correspondencia saliente, la programación y disfrute d...

2018 289 vistas 220 descargas
Informe de contratación y adquisiciones - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (enero 2017)

Este informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA detalla la contratación de servicios y adquisiciones realizadas en enero de 2017, conforme a la Ley 1815 de 2016. Incluye el número y tipo de c...

2017 430 vistas 235 descargas
seguimiento-pmainvima-junioagosto2020-1.xlsx
informes_control_interno 2025 281 vistas 209 descargas
Informe estado del sistema de control interno - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe detalla el estado y efectividad del sistema de control interno del INVIMA durante el primer semestre de 2022. Incluye la revisión de la plataforma estratégica, seguimiento al plan operati...

2022 503 vistas 209 descargas

Consulta interna para auditoría de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Este documento presenta la consulta interna sobre el programa de auditorías de procesos institucionales en INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. Incluye el alcance, criterios normativos, exclusiones, conformación del equipo auditor y activ...

2019 403 vistas 217 descargas

informe-austeridad-del-gasto-ii-trimtesre-2018.pdf

informes_control_interno 2025 397 vistas 233 descargas

seguimiento-pmainvima-septiembrenoviembre2020.xlsx

informes_control_interno 2025 321 vistas 234 descargas

Informe de gestión administrativa y consumo de recursos primer trimestre 2017 - INVIMA

Este informe expone la gestión administrativa y el consumo de recursos del INVIMA en el primer trimestre de 2017, abarcando gastos en servicios públicos, combustibles, papelería, telefonía y tiquetes aéreos, así como el comportamiento de la planta de personal y pagos de nómina....

2017 318 vistas 204 descargas

informeseguimientopesiiitrimestre2016invima.xlsx

informes_control_interno 2025 289 vistas 193 descargas

Evaluación de control interno contable general 2021 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de evaluación de control interno contable del INVIMA para el año 2021, que analiza la aplicación de políticas contables, la actualización de procedimientos y el cumplimiento del marco normativo vigente. El documento destaca la gestión financiera y el seguimiento a planes de mejoramiento deri...

2021 401 vistas 219 descargas

Informe de gestión de talento humano y control interno dirigido a Javier Humberto Guzmán Cruz

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida al Director General de INVIMA, Javier Humberto Guzmán Cruz, sobre la devolución de correspondencia saliente, la programación y disfrute de vacaciones de funcionarios, y el comportamiento de gastos de personal y contratos durante el segun...

2018 289 vistas 220 descargas

Informe de contratación y adquisiciones - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (enero 2017)

Este informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA detalla la contratación de servicios y adquisiciones realizadas en enero de 2017, conforme a la Ley 1815 de 2016. Incluye el número y tipo de contratos suscritos, justificación de la contratación, certificaciones de insuficiencia de personal, ...

2017 430 vistas 235 descargas

seguimiento-pmainvima-junioagosto2020-1.xlsx

informes_control_interno 2025 281 vistas 209 descargas

Informe estado del sistema de control interno - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe detalla el estado y efectividad del sistema de control interno del INVIMA durante el primer semestre de 2022. Incluye la revisión de la plataforma estratégica, seguimiento al plan operativo anual, gestión de riesgos y controles, y la respuesta institucional ante un incidente de segurida...

2022 503 vistas 209 descargas
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