Este informe detalla el seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico del INVIMA, incluyendo hallazgos y acciones tomadas para fortalecer la gestió...
2014
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Certificado expedido por la Oficina de Control Interno sobre la verificación del registro oportuno de la información en el sistema e-KOGUI, conforme a...
Este informe detalla el estado y efectividad del sistema de control interno del INVIMA durante el primer semestre de 2022. Incluye la revisión de la p...
Certificación del sistema de gestión de INVIMA, que abarca servicios de inspección, vigilancia, control sanitario y análisis de laboratorio para alime...
Este informe expone la gestión administrativa y el consumo de recursos del INVIMA en el primer trimestre de 2017, abarcando gastos en servicios públic...
Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida al Director General de INVIMA, Javier Humberto Guzmán Cruz, sobre la devolución de corr...
2018
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09 Documentos Transversales04 Dependencias De Apoyo
Informe sobre la contratación de servicios profesionales y adquisiciones realizadas por el INVIMA en marzo de 2017. El reporte detalla la suscripción ...
2017
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09 Documentos Transversales04 Dependencias De Apoyo
Este informe evalúa la efectividad del sistema de control interno de ATAN SA, señalando que todos sus componentes funcionan de manera integrada. Desta...
Este documento detalla la evaluación y aplicación de las políticas contables en la entidad, incluyendo su socialización, actualización y alineación co...
Certificado de recepción de información emitido por la Función Pública para el INVIMA, correspondiente al reporte del Modelo Estándar de Control Inter...
2016
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Este informe detalla el seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico del INVIMA, incluyendo hallazgos y acciones tomadas para fortalecer la gestión documental institucional. Se resalta la elaborac...
Certificado expedido por la Oficina de Control Interno sobre la verificación del registro oportuno de la información en el sistema e-KOGUI, conforme a la normativa vigente. Incluye resultados del segu...
Este informe detalla el estado y efectividad del sistema de control interno del INVIMA durante el primer semestre de 2022. Incluye la revisión de la plataforma estratégica, seguimiento al plan operati...
Certificación del sistema de gestión de INVIMA, que abarca servicios de inspección, vigilancia, control sanitario y análisis de laboratorio para alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos médicos,...
Este informe expone la gestión administrativa y el consumo de recursos del INVIMA en el primer trimestre de 2017, abarcando gastos en servicios públicos, combustibles, papelería, telefonía y tiquetes ...
Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida al Director General de INVIMA, Javier Humberto Guzmán Cruz, sobre la devolución de correspondencia saliente, la programación y disfrute d...
Informe sobre la contratación de servicios profesionales y adquisiciones realizadas por el INVIMA en marzo de 2017. El reporte detalla la suscripción de 12 contratos por falta de personal de planta, l...
Este informe evalúa la efectividad del sistema de control interno de ATAN SA, señalando que todos sus componentes funcionan de manera integrada. Destaca el liderazgo de la alta dirección, la gestión d...
Este documento detalla la evaluación y aplicación de las políticas contables en la entidad, incluyendo su socialización, actualización y alineación con normas internacionales. Se describe la existenci...
Certificado de recepción de información emitido por la Función Pública para el INVIMA, correspondiente al reporte del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) vigencia 2016. Incluye evaluación de lid...
Este informe detalla el seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico del INVIMA, incluyendo hallazgos y acciones tomadas para fortalecer la gestión documental institucional. Se resalta la elaboración y aprobación del Programa de Gestión Documental, alineado con la normativa vigente y los sistema...
Certificado expedido por la Oficina de Control Interno sobre la verificación del registro oportuno de la información en el sistema e-KOGUI, conforme a la normativa vigente. Incluye resultados del seguimiento realizado en el segundo semestre de 2019 y detalla la gestión de usuarios en el sistema, así...
Este informe detalla el estado y efectividad del sistema de control interno del INVIMA durante el primer semestre de 2022. Incluye la revisión de la plataforma estratégica, seguimiento al plan operativo anual, gestión de riesgos y controles, y la respuesta institucional ante un incidente de segurida...
Certificación del sistema de gestión de INVIMA, que abarca servicios de inspección, vigilancia, control sanitario y análisis de laboratorio para alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos médicos, productos biológicos y organismos genéticamente modificados. Incluye expedición de registros sanita...
Este informe expone la gestión administrativa y el consumo de recursos del INVIMA en el primer trimestre de 2017, abarcando gastos en servicios públicos, combustibles, papelería, telefonía y tiquetes aéreos, así como el comportamiento de la planta de personal y pagos de nómina....
Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida al Director General de INVIMA, Javier Humberto Guzmán Cruz, sobre la devolución de correspondencia saliente, la programación y disfrute de vacaciones de funcionarios, y el comportamiento de gastos de personal y contratos durante el segun...
Informe sobre la contratación de servicios profesionales y adquisiciones realizadas por el INVIMA en marzo de 2017. El reporte detalla la suscripción de 12 contratos por falta de personal de planta, las certificaciones correspondientes y las compras efectuadas, incluyendo servicios de transporte, me...
Este informe evalúa la efectividad del sistema de control interno de ATAN SA, señalando que todos sus componentes funcionan de manera integrada. Destaca el liderazgo de la alta dirección, la gestión de riesgos, la aplicación de políticas y procedimientos, y la existencia de mecanismos de monitoreo y...
Este documento detalla la evaluación y aplicación de las políticas contables en la entidad, incluyendo su socialización, actualización y alineación con normas internacionales. Se describe la existencia de manuales, procedimientos y guías para la gestión contable y el mejoramiento continuo, así como ...
Certificado de recepción de información emitido por la Función Pública para el INVIMA, correspondiente al reporte del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) vigencia 2016. Incluye evaluación de liderazgo, priorización, administración del riesgo y comunicación en la entidad....