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Informe de auditoría fiscal al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 2017-2018 - Contraloría General de la República

Informe de auditoría fiscal realizado por la Contraloría General de la República al INVIMA, correspondiente al periodo 2017-2018. El documento present...

Informe de contratación de prestación de servicios y adquisiciones - Marzo 2017

Informe sobre la contratación de servicios profesionales y adquisiciones realizadas por el INVIMA en marzo de 2017. El reporte detalla la suscripción ...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
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Informe de auditoría de seguimiento ICONTEC - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de auditoría de seguimiento realizada por ICONTEC al INVIMA, abarcando servicios de inspección, vigilancia, control sanitario y análisis de la...

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Evaluación del control interno contable año 2017 - INVIMA

Formulario de evaluación del control interno contable del INVIMA correspondiente al año 2017. El documento describe el cumplimiento de políticas, proc...

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Informe de gestión de talento humano y control interno dirigido a Javier Humberto Guzmán Cruz

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida al Director General de INVIMA, Javier Humberto Guzmán Cruz, sobre la devolución de corr...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
seguimiento-pmainvima-junioagosto2020-1.xlsx
Consulta interna para auditoría de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Este documento presenta la consulta interna sobre el programa de auditorías de procesos institucionales en INVIMA, realizado por la Oficina de Control...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
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informes_control_interno 2025 339 vistas 206 descargas
Informe de auditoría fiscal al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 2017-2018 - Contraloría General de la República

Informe de auditoría fiscal realizado por la Contraloría General de la República al INVIMA, correspondiente al periodo 2017-2018. El documento presenta conclusiones, hallazgos, evaluación de control i...

2019 329 vistas 207 descargas
Informe de contratación de prestación de servicios y adquisiciones - Marzo 2017

Informe sobre la contratación de servicios profesionales y adquisiciones realizadas por el INVIMA en marzo de 2017. El reporte detalla la suscripción de 12 contratos por falta de personal de planta, l...

2017 290 vistas 210 descargas
seguimientoprocuraduria.pdf
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Informe de auditoría de seguimiento ICONTEC - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de auditoría de seguimiento realizada por ICONTEC al INVIMA, abarcando servicios de inspección, vigilancia, control sanitario y análisis de laboratorio para alimentos, bebidas, medicamentos, d...

2021 389 vistas 208 descargas
2-pmanov2022ene2023.xlsx
informes_control_interno 2025 299 vistas 188 descargas
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Evaluación del control interno contable año 2017 - INVIMA

Formulario de evaluación del control interno contable del INVIMA correspondiente al año 2017. El documento describe el cumplimiento de políticas, procedimientos y soportes en el proceso contable, así ...

2017 351 vistas 203 descargas
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Informe de gestión de talento humano y control interno dirigido a Javier Humberto Guzmán Cruz

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida al Director General de INVIMA, Javier Humberto Guzmán Cruz, sobre la devolución de correspondencia saliente, la programación y disfrute d...

2018 289 vistas 220 descargas
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Consulta interna para auditoría de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Este documento presenta la consulta interna sobre el programa de auditorías de procesos institucionales en INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Oficina Asesora de Planea...

2019 402 vistas 217 descargas

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Informe de auditoría fiscal al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 2017-2018 - Contraloría General de la República

Informe de auditoría fiscal realizado por la Contraloría General de la República al INVIMA, correspondiente al periodo 2017-2018. El documento presenta conclusiones, hallazgos, evaluación de control interno, plan de mejoramiento y resultados sobre la gestión fiscal y administrativa del Instituto Nac...

2019 329 vistas 207 descargas

Informe de contratación de prestación de servicios y adquisiciones - Marzo 2017

Informe sobre la contratación de servicios profesionales y adquisiciones realizadas por el INVIMA en marzo de 2017. El reporte detalla la suscripción de 12 contratos por falta de personal de planta, las certificaciones correspondientes y las compras efectuadas, incluyendo servicios de transporte, me...

2017 290 vistas 210 descargas

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Informe de auditoría de seguimiento ICONTEC - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de auditoría de seguimiento realizada por ICONTEC al INVIMA, abarcando servicios de inspección, vigilancia, control sanitario y análisis de laboratorio para alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos médicos, productos biológicos y organismos genéticamente modificados. Incluye expedición...

2021 389 vistas 208 descargas

2-pmanov2022ene2023.xlsx

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1-pmafeb2023abril2023.xlsx

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Evaluación del control interno contable año 2017 - INVIMA

Formulario de evaluación del control interno contable del INVIMA correspondiente al año 2017. El documento describe el cumplimiento de políticas, procedimientos y soportes en el proceso contable, así como la identificación y caracterización de productos e insumos, y la verificación de hechos financi...

2017 351 vistas 203 descargas

informe-final-consolidado-2021.pdf

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Informe de gestión de talento humano y control interno dirigido a Javier Humberto Guzmán Cruz

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida al Director General de INVIMA, Javier Humberto Guzmán Cruz, sobre la devolución de correspondencia saliente, la programación y disfrute de vacaciones de funcionarios, y el comportamiento de gastos de personal y contratos durante el segun...

2018 289 vistas 220 descargas

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Consulta interna para auditoría de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Este documento presenta la consulta interna sobre el programa de auditorías de procesos institucionales en INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. Incluye el alcance, criterios normativos, exclusiones, conformación del equipo auditor y activ...

2019 402 vistas 217 descargas
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