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Certificado de verificación del registro oportuno de la información en el sistema e-KOGUI - Oficina de Control Interno

Certificado emitido por la Oficina de Control Interno sobre la verificación del registro oportuno de la información en el sistema e-KOGUI, conforme a ...

05 Dependencias De Control
Evaluación del sistema de control interno de ATAN SA

Este documento evalúa la efectividad del sistema de control interno de ATAN SA, señalando la integración de sus componentes, el liderazgo instituciona...

Informe de gestión y control interno periodo noviembre a diciembre de 2019 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe sobre las actividades de gestión y control interno realizadas por el INVIMA durante noviembre y diciembre de 2019. El documento aborda compone...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
Informe de auditoría de primer seguimiento ISO 9001:2015 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de auditoría de primer seguimiento bajo la norma ISO 9001:2015 realizado por Global Colombia Certificación S.A.S. al INVIMA. El informe evalúa...

09 Documentos Transversales 03 Dependencias Misionales
seguimientoplandemejoramientoarchivisticotrimestre2016.pdf
cgr-informe-auditoria-vigencia-2017-2018.pdf
informe-ekogui-i-semestre-2021.xlsx
3-pmajulio2022octubre2022.xlsx
Informe de ejecución contractual y adquisiciones - Oficina de Control Interno INVIMA junio 2017

Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre contratos y adquisiciones efectuados en junio de 2017, cumpliendo la Ley 1815 de 2016. Se de...

6tic-gti-fm011-publicacioniisemestre2021.xlsx
copia-de-seguimiento-pmainvimajunioagosto2021.xlsx
informejulioausteridaddelgasto.pdf
Certificado de verificación del registro oportuno de la información en el sistema e-KOGUI - Oficina de Control Interno

Certificado emitido por la Oficina de Control Interno sobre la verificación del registro oportuno de la información en el sistema e-KOGUI, conforme a los lineamientos del Decreto 1069 de 2015 y el ins...

2019 214 vistas 161 descargas
Evaluación del sistema de control interno de ATAN SA

Este documento evalúa la efectividad del sistema de control interno de ATAN SA, señalando la integración de sus componentes, el liderazgo institucional y la gestión de riesgos. Se describen las políti...

2024 225 vistas 168 descargas
Informe de gestión y control interno periodo noviembre a diciembre de 2019 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe sobre las actividades de gestión y control interno realizadas por el INVIMA durante noviembre y diciembre de 2019. El documento aborda componentes clave del Modelo Integrado de Planeación y Ge...

2019 213 vistas 165 descargas
Informe de auditoría de primer seguimiento ISO 9001:2015 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de auditoría de primer seguimiento bajo la norma ISO 9001:2015 realizado por Global Colombia Certificación S.A.S. al INVIMA. El informe evalúa la conformidad y eficacia del sistema de gestión ...

2024 274 vistas 178 descargas
seguimientoplandemejoramientoarchivisticotrimestre2016.pdf
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 172 vistas 171 descargas
cgr-informe-auditoria-vigencia-2017-2018.pdf
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 251 vistas 178 descargas
informe-ekogui-i-semestre-2021.xlsx
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 210 vistas 173 descargas
3-pmajulio2022octubre2022.xlsx
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 169 vistas 188 descargas
Informe de ejecución contractual y adquisiciones - Oficina de Control Interno INVIMA junio 2017

Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre contratos y adquisiciones efectuados en junio de 2017, cumpliendo la Ley 1815 de 2016. Se detallan los contratos suscritos, la compra de table...

2017 248 vistas 188 descargas
6tic-gti-fm011-publicacioniisemestre2021.xlsx
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 208 vistas 170 descargas
copia-de-seguimiento-pmainvimajunioagosto2021.xlsx
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 173 vistas 187 descargas
informejulioausteridaddelgasto.pdf
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 210 vistas 174 descargas

Certificado de verificación del registro oportuno de la información en el sistema e-KOGUI - Oficina de Control Interno

Certificado emitido por la Oficina de Control Interno sobre la verificación del registro oportuno de la información en el sistema e-KOGUI, conforme a los lineamientos del Decreto 1069 de 2015 y el instructivo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Incluye resultados del seguimiento d...

2019 214 vistas 161 descargas

Evaluación del sistema de control interno de ATAN SA

Este documento evalúa la efectividad del sistema de control interno de ATAN SA, señalando la integración de sus componentes, el liderazgo institucional y la gestión de riesgos. Se describen las políticas y procedimientos implementados, así como las actividades de monitoreo y mejora continua. La polí...

2024 225 vistas 168 descargas

Informe de gestión y control interno periodo noviembre a diciembre de 2019 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe sobre las actividades de gestión y control interno realizadas por el INVIMA durante noviembre y diciembre de 2019. El documento aborda componentes clave del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, temas tratados en comités institucionales, cifras de actos administrativos, gestión del cambi...

2019 213 vistas 165 descargas

Informe de auditoría de primer seguimiento ISO 9001:2015 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de auditoría de primer seguimiento bajo la norma ISO 9001:2015 realizado por Global Colombia Certificación S.A.S. al INVIMA. El informe evalúa la conformidad y eficacia del sistema de gestión en servicios de inspección, vigilancia, control sanitario y análisis de laboratorio para productos r...

2024 274 vistas 178 descargas

seguimientoplandemejoramientoarchivisticotrimestre2016.pdf

el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 172 vistas 171 descargas

cgr-informe-auditoria-vigencia-2017-2018.pdf

el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 251 vistas 178 descargas

informe-ekogui-i-semestre-2021.xlsx

el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 210 vistas 173 descargas

3-pmajulio2022octubre2022.xlsx

el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 169 vistas 188 descargas

Informe de ejecución contractual y adquisiciones - Oficina de Control Interno INVIMA junio 2017

Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre contratos y adquisiciones efectuados en junio de 2017, cumpliendo la Ley 1815 de 2016. Se detallan los contratos suscritos, la compra de tabletas para el proyecto IVC Móvil y la orden de compra realizada, así como la ausencia de adquisiciones...

2017 248 vistas 188 descargas

6tic-gti-fm011-publicacioniisemestre2021.xlsx

el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 208 vistas 170 descargas

copia-de-seguimiento-pmainvimajunioagosto2021.xlsx

el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 173 vistas 187 descargas

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el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 210 vistas 174 descargas
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