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Evaluación de políticas contables y procedimientos de gestión contable en la entidad

Este documento detalla la evaluación y aplicación de las políticas contables en la entidad, incluyendo su socialización, actualización y alineación co...

09 Documentos Transversales
informefebrero2018austeridaddelgasto.pdf
pes_2023-2026_semes_1_2024_invima_enviado__1_.xlsx
Certificado de verificación del registro oportuno de la información en el sistema e-KOGUI - INVIMA

Certificado emitido por INVIMA sobre la verificación del registro oportuno de información en el sistema e-KOGUI, en cumplimiento de funciones establec...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
informe-de-seguimiento-pma-marzo-2019-29-03-2019.xlsx
informeseptiembreausteridaddelgasto.pdf
seguimientopmaiiitrimestre2016invimapublicado.xlsx
Consulta interna para auditoría de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Este documento presenta la consulta interna sobre el programa de auditorías de procesos institucionales en INVIMA, realizado por la Oficina de Control...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
1-pmafeb2023abril2023.xlsx
planestrategicosectorialitrimestre2021seguimientoociinvima.xlsx
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seguimiento-pmainvimamarzomayo2021.xlsx
Evaluación de políticas contables y procedimientos de gestión contable en la entidad

Este documento detalla la evaluación y aplicación de las políticas contables en la entidad, incluyendo su socialización, actualización y alineación con normas internacionales. Se describe la existenci...

2018 435 vistas 213 descargas
informefebrero2018austeridaddelgasto.pdf
informes_control_interno 2025 314 vistas 214 descargas
pes_2023-2026_semes_1_2024_invima_enviado__1_.xlsx
informes_control_interno 2025 340 vistas 318 descargas
Certificado de verificación del registro oportuno de la información en el sistema e-KOGUI - INVIMA

Certificado emitido por INVIMA sobre la verificación del registro oportuno de información en el sistema e-KOGUI, en cumplimiento de funciones establecidas por el Decreto 1069 de 2015. Incluye resultad...

2017 363 vistas 207 descargas
informe-de-seguimiento-pma-marzo-2019-29-03-2019.xlsx
informes_control_interno 2025 286 vistas 214 descargas
informeseptiembreausteridaddelgasto.pdf
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Consulta interna para auditoría de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Este documento presenta la consulta interna sobre el programa de auditorías de procesos institucionales en INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Oficina Asesora de Planea...

2019 405 vistas 217 descargas
1-pmafeb2023abril2023.xlsx
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informes_control_interno 2025 254 vistas 216 descargas

Evaluación de políticas contables y procedimientos de gestión contable en la entidad

Este documento detalla la evaluación y aplicación de las políticas contables en la entidad, incluyendo su socialización, actualización y alineación con normas internacionales. Se describe la existencia de manuales, procedimientos y guías para la gestión contable y el mejoramiento continuo, así como ...

2018 435 vistas 213 descargas

informefebrero2018austeridaddelgasto.pdf

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pes_2023-2026_semes_1_2024_invima_enviado__1_.xlsx

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Certificado de verificación del registro oportuno de la información en el sistema e-KOGUI - INVIMA

Certificado emitido por INVIMA sobre la verificación del registro oportuno de información en el sistema e-KOGUI, en cumplimiento de funciones establecidas por el Decreto 1069 de 2015. Incluye resultados de seguimiento, capacitación de funcionarios y verificación de procesos activos relacionados con ...

2017 363 vistas 207 descargas

informe-de-seguimiento-pma-marzo-2019-29-03-2019.xlsx

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Consulta interna para auditoría de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Este documento presenta la consulta interna sobre el programa de auditorías de procesos institucionales en INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. Incluye el alcance, criterios normativos, exclusiones, conformación del equipo auditor y activ...

2019 405 vistas 217 descargas

1-pmafeb2023abril2023.xlsx

informes_control_interno 2025 296 vistas 198 descargas

ekoguiprimersemestre2018.pdf

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