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Consulta interna para auditoría de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Este documento presenta la consulta interna sobre el programa de auditorías de procesos institucionales en INVIMA, realizado por la Oficina de Control...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
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Evaluación de control interno contable general 2021 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de evaluación de control interno contable del INVIMA para el año 2021, que analiza la aplicación de políticas contables, la actualización de p...

Informe de gestión de talento humano y control interno dirigido a Javier Humberto Guzmán Cruz

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida al Director General de INVIMA, Javier Humberto Guzmán Cruz, sobre la devolución de corr...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
informe-atencin-al-ciudadano-pqrds-i-semestre-2017.pdf
seguimientoprocuraduria.pdf
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Consulta interna para auditoría de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Este documento presenta la consulta interna sobre el programa de auditorías de procesos institucionales en INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Oficina Asesora de Planea...

2019 405 vistas 217 descargas
seguimiento-pmainvimamarzomayo2021.xlsx
informes_control_interno 2025 254 vistas 216 descargas
pes_2025_trim_2_-2025_oci-sector_-_invima__1_.xlsx
informes_control_interno 2025 387 vistas 216 descargas
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seguimiento-pmainvima-junioagosto2020-1.xlsx
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Evaluación de control interno contable general 2021 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de evaluación de control interno contable del INVIMA para el año 2021, que analiza la aplicación de políticas contables, la actualización de procedimientos y el cumplimiento del marco normativ...

2021 404 vistas 219 descargas
Informe de gestión de talento humano y control interno dirigido a Javier Humberto Guzmán Cruz

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida al Director General de INVIMA, Javier Humberto Guzmán Cruz, sobre la devolución de correspondencia saliente, la programación y disfrute d...

2018 292 vistas 220 descargas
informe-atencin-al-ciudadano-pqrds-i-semestre-2017.pdf
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Consulta interna para auditoría de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Este documento presenta la consulta interna sobre el programa de auditorías de procesos institucionales en INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. Incluye el alcance, criterios normativos, exclusiones, conformación del equipo auditor y activ...

2019 405 vistas 217 descargas

seguimiento-pmainvimamarzomayo2021.xlsx

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Evaluación de control interno contable general 2021 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de evaluación de control interno contable del INVIMA para el año 2021, que analiza la aplicación de políticas contables, la actualización de procedimientos y el cumplimiento del marco normativo vigente. El documento destaca la gestión financiera y el seguimiento a planes de mejoramiento deri...

2021 404 vistas 219 descargas

Informe de gestión de talento humano y control interno dirigido a Javier Humberto Guzmán Cruz

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida al Director General de INVIMA, Javier Humberto Guzmán Cruz, sobre la devolución de correspondencia saliente, la programación y disfrute de vacaciones de funcionarios, y el comportamiento de gastos de personal y contratos durante el segun...

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