Informe de la Oficina de Control Interno sobre el gasto institucional del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos correspondiente...
2017
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09 Documentos Transversales04 Dependencias De Apoyo
Comunicación interna dirigida al director general de INVIMA sobre la planta y gastos de personal en el segundo trimestre de 2020. Se reporta una dismi...
Acta del primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de INVIMA, donde se presentó el Plan Anual de Auditoría para el año 2025. El d...
2024
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control01 Organos De Direccion
Este documento presenta la evaluación de control interno contable del periodo 01-12 para el INVIMA, detallando la aplicación de políticas contables, l...
Este informe expone el seguimiento y auditoría a la información registrada en el sistema SIGEP II, evaluando la actualización de datos de servidores p...
2022
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09 Documentos Transversales04 Dependencias De Apoyo
Informe interno de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre el seguimiento de gasto y gestión de talento humano durante el tercer trimestre de 2...
Este informe detalla el seguimiento realizado a las PQRSD (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias) gestionadas por el INVIMA en 2022, e...
Este informe describe las políticas contables y procedimientos aplicados por el INVIMA durante el año 2020, incluyendo la actualización y publicación ...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre el gasto institucional del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos correspondiente a abril de 2017. Incluye detalles de contratación...
Comunicación interna dirigida al director general de INVIMA sobre la planta y gastos de personal en el segundo trimestre de 2020. Se reporta una disminución de funcionarios respecto a 2019, incremento...
Acta del primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de INVIMA, donde se presentó el Plan Anual de Auditoría para el año 2025. El documento detalla la lista de asistentes, temas tra...
Este documento presenta la evaluación de control interno contable del periodo 01-12 para el INVIMA, detallando la aplicación de políticas contables, la capacitación del personal en 2024, y la necesida...
Este informe expone el seguimiento y auditoría a la información registrada en el sistema SIGEP II, evaluando la actualización de datos de servidores públicos y contratistas, así como el cumplimiento d...
Informe interno de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre el seguimiento de gasto y gestión de talento humano durante el tercer trimestre de 2017. El documento detalla la ejecución presupuesta...
Este informe detalla el seguimiento realizado a las PQRSD (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias) gestionadas por el INVIMA en 2022, evaluando el cumplimiento normativo y la respuesta ...
Este informe describe las políticas contables y procedimientos aplicados por el INVIMA durante el año 2020, incluyendo la actualización y publicación del manual de políticas contables, la capacitación...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre el gasto institucional del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos correspondiente a abril de 2017. Incluye detalles de contratación de servicios profesionales, certificaciones de insuficiencia de personal, distribución de contratis...
Comunicación interna dirigida al director general de INVIMA sobre la planta y gastos de personal en el segundo trimestre de 2020. Se reporta una disminución de funcionarios respecto a 2019, incremento en contratos de prestación de servicios y se abordan aspectos normativos sobre vacaciones y compens...
Acta del primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de INVIMA, donde se presentó el Plan Anual de Auditoría para el año 2025. El documento detalla la lista de asistentes, temas tratados, compromisos adquiridos y evidencia de seguimiento a través de comunicaciones internas....
Este documento presenta la evaluación de control interno contable del periodo 01-12 para el INVIMA, detallando la aplicación de políticas contables, la capacitación del personal en 2024, y la necesidad de actualizar el manual de políticas contables para 2025. Se destaca la modernización del régimen ...
Este informe expone el seguimiento y auditoría a la información registrada en el sistema SIGEP II, evaluando la actualización de datos de servidores públicos y contratistas, así como el cumplimiento de la normatividad vigente. Incluye análisis de bases de datos sobre hojas de vida, bienes, rentas y ...
Informe interno de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre el seguimiento de gasto y gestión de talento humano durante el tercer trimestre de 2017. El documento detalla la ejecución presupuestal, pagos de nómina, disfrute de vacaciones por funcionarios y cumplimiento de la Directiva Presidenc...
Este informe detalla el seguimiento realizado a las PQRSD (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias) gestionadas por el INVIMA en 2022, evaluando el cumplimiento normativo y la respuesta institucional ante contingencias como ataques cibernéticos. Incluye metodología, resultados, conclus...
Este informe describe las políticas contables y procedimientos aplicados por el INVIMA durante el año 2020, incluyendo la actualización y publicación del manual de políticas contables, la capacitación del personal en normatividad contable y el uso de herramientas para el seguimiento de planes de mej...