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Comunicación interna sobre reporte de cuotas Ley 581 de 2000 - Juan Carlos Arias Escobar

Comunicación interna dirigida a Juan Carlos Arias Escobar sobre el reporte anual de cuotas de género en cargos directivos, conforme a la Ley 581 de 20...

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Estado del sistema de control interno de la entidad

Este informe evalúa el estado y efectividad del sistema de control interno en el INVIMA, resaltando el compromiso institucional con la integridad, la ...

Seguimiento al cumplimiento de la Ley de Cuotas 581 de 2000 - INVIMA

Informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley de Cuotas 581 de 2000 en INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno. El documento evalúa la ...

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Informe de ejecución de gasto institucional abril 2017 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de la Oficina de Control Interno sobre el gasto institucional del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos correspondiente...

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Formulario de evaluación de control interno contable periodo 2023-01-12 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Formulario de evaluación de control interno contable del INVIMA para el periodo 2023-01-12, que detalla la aplicación y socialización de políticas con...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
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Gestión de seguimiento y control de auditoría interna - Oficina de Laboratorios y Control de Calidad

Informe sobre la gestión de seguimiento y control de auditoría interna en la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad, detallando los procesos aud...

09 Documentos Transversales 08 Laboratorios 05 Dependencias De Control
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Comunicación interna sobre reporte de cuotas Ley 581 de 2000 - Juan Carlos Arias Escobar

Comunicación interna dirigida a Juan Carlos Arias Escobar sobre el reporte anual de cuotas de género en cargos directivos, conforme a la Ley 581 de 2000. El documento enfatiza la obligación de reporta...

2023 414 vistas 215 descargas
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Estado del sistema de control interno de la entidad

Este informe evalúa el estado y efectividad del sistema de control interno en el INVIMA, resaltando el compromiso institucional con la integridad, la gestión de riesgos y la planeación estratégica. In...

2024 390 vistas 213 descargas
Seguimiento al cumplimiento de la Ley de Cuotas 581 de 2000 - INVIMA

Informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley de Cuotas 581 de 2000 en INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno. El documento evalúa la participación de mujeres en cargos decisorios entr...

2021 387 vistas 276 descargas
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Informe de ejecución de gasto institucional abril 2017 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de la Oficina de Control Interno sobre el gasto institucional del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos correspondiente a abril de 2017. Incluye detalles de contratación...

2017 258 vistas 191 descargas
Formulario de evaluación de control interno contable periodo 2023-01-12 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Formulario de evaluación de control interno contable del INVIMA para el periodo 2023-01-12, que detalla la aplicación y socialización de políticas contables conforme al marco normativo de la Contadurí...

2023 552 vistas 210 descargas
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Gestión de seguimiento y control de auditoría interna - Oficina de Laboratorios y Control de Calidad

Informe sobre la gestión de seguimiento y control de auditoría interna en la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad, detallando los procesos auditados, criterios normativos aplicados y metodolog...

2022 387 vistas 209 descargas
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Comunicación interna sobre reporte de cuotas Ley 581 de 2000 - Juan Carlos Arias Escobar

Comunicación interna dirigida a Juan Carlos Arias Escobar sobre el reporte anual de cuotas de género en cargos directivos, conforme a la Ley 581 de 2000. El documento enfatiza la obligación de reportar la participación de mujeres en altos cargos públicos y el cumplimiento de la normativa de equidad ...

2023 414 vistas 215 descargas

plandemejoramientoarchivisticoiitrimestrede2017.xlsx

informes_control_interno 2025 267 vistas 189 descargas

certificado-derechos-de-autor-vigencia-2021.pdf

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Estado del sistema de control interno de la entidad

Este informe evalúa el estado y efectividad del sistema de control interno en el INVIMA, resaltando el compromiso institucional con la integridad, la gestión de riesgos y la planeación estratégica. Incluye recomendaciones para fortalecer la divulgación y el seguimiento de controles, así como la gest...

2024 390 vistas 213 descargas

Seguimiento al cumplimiento de la Ley de Cuotas 581 de 2000 - INVIMA

Informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley de Cuotas 581 de 2000 en INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno. El documento evalúa la participación de mujeres en cargos decisorios entre agosto de 2020 y septiembre de 2021, detallando la distribución de cargos ocupados por mujeres y h...

2021 387 vistas 276 descargas

informe-consolidado-auditoria-interna-al-sgi-2023.pdf

informes_control_interno 2025 283 vistas 203 descargas

Informe de ejecución de gasto institucional abril 2017 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de la Oficina de Control Interno sobre el gasto institucional del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos correspondiente a abril de 2017. Incluye detalles de contratación de servicios profesionales, certificaciones de insuficiencia de personal, distribución de contratis...

2017 258 vistas 191 descargas

Formulario de evaluación de control interno contable periodo 2023-01-12 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Formulario de evaluación de control interno contable del INVIMA para el periodo 2023-01-12, que detalla la aplicación y socialización de políticas contables conforme al marco normativo de la Contaduría General de la Nación. Incluye información sobre la gestión financiera, la publicación y actualizac...

2023 552 vistas 210 descargas

Gestión de seguimiento y control de auditoría interna - Oficina de Laboratorios y Control de Calidad

Informe sobre la gestión de seguimiento y control de auditoría interna en la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad, detallando los procesos auditados, criterios normativos aplicados y metodología utilizada para evaluar la eficacia del sistema de gestión institucional y detectar oportunidades ...

2022 387 vistas 209 descargas

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informes_control_interno 2025 321 vistas 204 descargas
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