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Informe de evaluación del control interno contable realizado por el INVIMA para el año 2016. El documento describe las etapas del proceso contable, la...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre la ejecución del gasto institucional en mayo de 2017, conforme a la Ley 1815 de 2016. Incluye detalles ...
2017
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Este informe del INVIMA analiza la planta de personal y los gastos de nómina durante el tercer trimestre de 2020, comparando cifras con el mismo perio...
Este informe presenta la evaluación del sistema de control interno del INVIMA durante el segundo semestre de 2021, destacando la operación e integraci...
Este documento confirma la presentación de una solicitud ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor por parte de Norma Constanza García Ramírez, j...
2023
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado entre abril y julio de 2016. Evalúa la conformidad y eficacia de...
2016
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09 Documentos Transversales08 Laboratorios05 Dependencias De Control
Este informe detalla la gestión y funcionamiento del sistema de control interno de la entidad durante el primer semestre de 2021, incluyendo la revisi...
Este informe detalla el seguimiento y verificación de la información registrada en el SIGEP por el Grupo de Talento Humano, conforme a la normatividad...
Este informe detalla el avance institucional en los autodiagnósticos de las siete dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en e...
Este informe analiza la planta de personal y los gastos de personal del INVIMA en el tercer trimestre de 2021, comparando cifras con el mismo periodo de 2020. Incluye variaciones en los niveles de car...
Informe de evaluación del control interno contable realizado por el INVIMA para el año 2016. El documento describe las etapas del proceso contable, la identificación de hechos económicos, la existenci...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre la ejecución del gasto institucional en mayo de 2017, conforme a la Ley 1815 de 2016. Incluye detalles sobre contratos de prestación de servicios, adquis...
Este informe del INVIMA analiza la planta de personal y los gastos de nómina durante el tercer trimestre de 2020, comparando cifras con el mismo periodo de 2019. Incluye detalles sobre la reducción de...
Este informe presenta la evaluación del sistema de control interno del INVIMA durante el segundo semestre de 2021, destacando la operación e integración de sus componentes, la gestión de riesgos, audi...
Este documento confirma la presentación de una solicitud ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor por parte de Norma Constanza García Ramírez, jefe de la Oficina de Control Interno del INVIMA. E...
Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado entre abril y julio de 2016. Evalúa la conformidad y eficacia del sistema de gestión frente a normas nacionales e ...
Este informe detalla la gestión y funcionamiento del sistema de control interno de la entidad durante el primer semestre de 2021, incluyendo la revisión de riesgos, auditorías, políticas de transparen...
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Este informe detalla el avance institucional en los autodiagnósticos de las siete dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en el INVIMA, incluyendo porcentajes de cumplimiento, ...
Este informe analiza la planta de personal y los gastos de personal del INVIMA en el tercer trimestre de 2021, comparando cifras con el mismo periodo de 2020. Incluye variaciones en los niveles de cargos, sueldos, vacaciones y contratación de servicios profesionales, así como el número de funcionari...
Informe de evaluación del control interno contable realizado por el INVIMA para el año 2016. El documento describe las etapas del proceso contable, la identificación de hechos económicos, la existencia de políticas y procedimientos, y la confiabilidad de la información financiera. Incluye observacio...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre la ejecución del gasto institucional en mayo de 2017, conforme a la Ley 1815 de 2016. Incluye detalles sobre contratos de prestación de servicios, adquisiciones institucionales, y cumplimiento de normas de austeridad en el Instituto Nacional de Vigilanc...
Este informe del INVIMA analiza la planta de personal y los gastos de nómina durante el tercer trimestre de 2020, comparando cifras con el mismo periodo de 2019. Incluye detalles sobre la reducción de funcionarios, variaciones salariales, contratación de servicios profesionales y de apoyo, así como ...
Este informe presenta la evaluación del sistema de control interno del INVIMA durante el segundo semestre de 2021, destacando la operación e integración de sus componentes, la gestión de riesgos, auditorías y la implementación de políticas de transparencia y lucha contra la corrupción. El documento ...
Este documento confirma la presentación de una solicitud ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor por parte de Norma Constanza García Ramírez, jefe de la Oficina de Control Interno del INVIMA. Explica los controles y procedimientos para la instalación y baja de software en los equipos instituc...
Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado entre abril y julio de 2016. Evalúa la conformidad y eficacia del sistema de gestión frente a normas nacionales e internacionales, identifica oportunidades de mejora y detalla la conformación y actividades del equi...
Este informe detalla la gestión y funcionamiento del sistema de control interno de la entidad durante el primer semestre de 2021, incluyendo la revisión de riesgos, auditorías, políticas de transparencia y mecanismos de control y denuncia. El documento evidencia el cumplimiento de procedimientos y l...
Este informe detalla el seguimiento y verificación de la información registrada en el SIGEP por el Grupo de Talento Humano, conforme a la normatividad vigente. Se describe la metodología utilizada y se resalta la responsabilidad institucional en la gestión de la información del recurso humano. El do...
Este informe detalla el avance institucional en los autodiagnósticos de las siete dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en el INVIMA, incluyendo porcentajes de cumplimiento, responsables asignados y planes de acción para fortalecer la gestión de talento humano, defensa jurí...