Informe sobre el estado de control interno y la gestión del talento humano en INVIMA durante noviembre y diciembre de 2016, y enero y febrero de 2017....
Formulario de evaluación del control interno contable del INVIMA correspondiente al año 2017. El documento describe el cumplimiento de políticas, proc...
Este informe documenta el seguimiento al sistema e-KOGUI en la Oficina Asesora Jurídica del INVIMA, detallando la gestión de apoderados, la capacitaci...
2017
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09 Documentos Transversales04 Dependencias De Apoyo
Informe sobre la gestión de seguimiento y control de la auditoría interna realizada en todos los procesos institucionales del Instituto, con base en n...
2017
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09 Documentos Transversales08 Laboratorios05 Dependencias De Control
Informe de evaluación de control interno contable del INVIMA para el año 2021, que analiza la aplicación de políticas contables, la actualización de p...
Este informe detalla el estado y efectividad del sistema de control interno del INVIMA durante el primer semestre de 2022. Incluye la revisión de la p...
Este documento presenta la consulta interna sobre el programa de auditorías de procesos institucionales en INVIMA, realizado por la Oficina de Control...
2019
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Informe de seguimiento institucional del primer trimestre de 2018 realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA. El documento analiza la auto...
2018
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Informe sobre el estado de control interno y la gestión del talento humano en INVIMA durante noviembre y diciembre de 2016, y enero y febrero de 2017. Incluye la actualización del MECI, la adopción y ...
Formulario de evaluación del control interno contable del INVIMA correspondiente al año 2017. El documento describe el cumplimiento de políticas, procedimientos y soportes en el proceso contable, así ...
Este informe documenta el seguimiento al sistema e-KOGUI en la Oficina Asesora Jurídica del INVIMA, detallando la gestión de apoderados, la capacitación de usuarios y el cumplimiento de las funciones ...
Informe sobre la gestión de seguimiento y control de la auditoría interna realizada en todos los procesos institucionales del Instituto, con base en normas nacionales e internacionales de gestión y co...
Informe de evaluación de control interno contable del INVIMA para el año 2021, que analiza la aplicación de políticas contables, la actualización de procedimientos y el cumplimiento del marco normativ...
Este informe detalla el estado y efectividad del sistema de control interno del INVIMA durante el primer semestre de 2022. Incluye la revisión de la plataforma estratégica, seguimiento al plan operati...
Este documento presenta la consulta interna sobre el programa de auditorías de procesos institucionales en INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Oficina Asesora de Planea...
Informe de seguimiento institucional del primer trimestre de 2018 realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA. El documento analiza la autoevaluación institucional, la gestión de vacaciones...
Informe sobre el estado de control interno y la gestión del talento humano en INVIMA durante noviembre y diciembre de 2016, y enero y febrero de 2017. Incluye la actualización del MECI, la adopción y socialización del código de ética, manual de funciones, y el plan institucional de formación y capac...
Formulario de evaluación del control interno contable del INVIMA correspondiente al año 2017. El documento describe el cumplimiento de políticas, procedimientos y soportes en el proceso contable, así como la identificación y caracterización de productos e insumos, y la verificación de hechos financi...
Este informe documenta el seguimiento al sistema e-KOGUI en la Oficina Asesora Jurídica del INVIMA, detallando la gestión de apoderados, la capacitación de usuarios y el cumplimiento de las funciones establecidas por la normativa vigente. Incluye resultados de verificación, acciones de mejora y cert...
Informe sobre la gestión de seguimiento y control de la auditoría interna realizada en todos los procesos institucionales del Instituto, con base en normas nacionales e internacionales de gestión y control interno. Incluye detalles sobre el alcance, criterios, objetivos, equipo auditor y actividades...
Informe de evaluación de control interno contable del INVIMA para el año 2021, que analiza la aplicación de políticas contables, la actualización de procedimientos y el cumplimiento del marco normativo vigente. El documento destaca la gestión financiera y el seguimiento a planes de mejoramiento deri...
Este informe detalla el estado y efectividad del sistema de control interno del INVIMA durante el primer semestre de 2022. Incluye la revisión de la plataforma estratégica, seguimiento al plan operativo anual, gestión de riesgos y controles, y la respuesta institucional ante un incidente de segurida...
Este documento presenta la consulta interna sobre el programa de auditorías de procesos institucionales en INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. Incluye el alcance, criterios normativos, exclusiones, conformación del equipo auditor y activ...
Informe de seguimiento institucional del primer trimestre de 2018 realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA. El documento analiza la autoevaluación institucional, la gestión de vacaciones de funcionarios, el impacto presupuestal de acumulación de vacaciones, la programación de auditoría...