Certificado de recepción de información emitido por la Función Pública para el INVIMA, correspondiente al reporte del Modelo Estándar de Control Inter...
2016
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida al Director General de INVIMA, Javier Humberto Guzmán Cruz, sobre la devolución de corr...
2018
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09 Documentos Transversales04 Dependencias De Apoyo
Este informe evalúa la efectividad del sistema de control interno de ATAN SA, señalando que todos sus componentes funcionan de manera integrada. Desta...
Informe de evaluación del control interno contable realizado por el INVIMA para el año 2016. El documento describe las etapas del proceso contable, la...
Este documento confirma la presentación de una solicitud ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor por parte de Norma Constanza García Ramírez, j...
2023
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Acuse de aceptación de la rendición anual de cuentas presentada por el INVIMA ante la Contraloría General de la República, confirmando el recibo de in...
Este informe presenta la evaluación del sistema de control interno del INVIMA durante el segundo semestre de 2021, destacando la operación e integraci...
Comunicación interna enviada por la Oficina de Control Interno a la Oficina de Atención al Ciudadano sobre el seguimiento a la gestión de Peticiones, ...
Certificado de recepción de información emitido por la Función Pública para el INVIMA, correspondiente al reporte del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) vigencia 2016. Incluye evaluación de lid...
Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida al Director General de INVIMA, Javier Humberto Guzmán Cruz, sobre la devolución de correspondencia saliente, la programación y disfrute d...
Este informe evalúa la efectividad del sistema de control interno de ATAN SA, señalando que todos sus componentes funcionan de manera integrada. Destaca el liderazgo de la alta dirección, la gestión d...
Informe de evaluación del control interno contable realizado por el INVIMA para el año 2016. El documento describe las etapas del proceso contable, la identificación de hechos económicos, la existenci...
Este documento confirma la presentación de una solicitud ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor por parte de Norma Constanza García Ramírez, jefe de la Oficina de Control Interno del INVIMA. E...
Acuse de aceptación de la rendición anual de cuentas presentada por el INVIMA ante la Contraloría General de la República, confirmando el recibo de información financiera, presupuestal, de gestión y p...
Este informe presenta la evaluación del sistema de control interno del INVIMA durante el segundo semestre de 2021, destacando la operación e integración de sus componentes, la gestión de riesgos, audi...
Comunicación interna enviada por la Oficina de Control Interno a la Oficina de Atención al Ciudadano sobre el seguimiento a la gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) ...
Certificado de recepción de información emitido por la Función Pública para el INVIMA, correspondiente al reporte del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) vigencia 2016. Incluye evaluación de liderazgo, priorización, administración del riesgo y comunicación en la entidad....
Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida al Director General de INVIMA, Javier Humberto Guzmán Cruz, sobre la devolución de correspondencia saliente, la programación y disfrute de vacaciones de funcionarios, y el comportamiento de gastos de personal y contratos durante el segun...
Este informe evalúa la efectividad del sistema de control interno de ATAN SA, señalando que todos sus componentes funcionan de manera integrada. Destaca el liderazgo de la alta dirección, la gestión de riesgos, la aplicación de políticas y procedimientos, y la existencia de mecanismos de monitoreo y...
Informe de evaluación del control interno contable realizado por el INVIMA para el año 2016. El documento describe las etapas del proceso contable, la identificación de hechos económicos, la existencia de políticas y procedimientos, y la confiabilidad de la información financiera. Incluye observacio...
Este documento confirma la presentación de una solicitud ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor por parte de Norma Constanza García Ramírez, jefe de la Oficina de Control Interno del INVIMA. Explica los controles y procedimientos para la instalación y baja de software en los equipos instituc...
Acuse de aceptación de la rendición anual de cuentas presentada por el INVIMA ante la Contraloría General de la República, confirmando el recibo de información financiera, presupuestal, de gestión y participación ciudadana, conforme a los procedimientos legales establecidos....
Este informe presenta la evaluación del sistema de control interno del INVIMA durante el segundo semestre de 2021, destacando la operación e integración de sus componentes, la gestión de riesgos, auditorías y la implementación de políticas de transparencia y lucha contra la corrupción. El documento ...
Comunicación interna enviada por la Oficina de Control Interno a la Oficina de Atención al Ciudadano sobre el seguimiento a la gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) en INVIMA, correspondiente al periodo del 16 de octubre de 2023 al 30 de junio de 2024. El documento...