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Informe de la Oficina de Control Interno de INVIMA sobre el seguimiento de la gestión y el comportamiento de la planta de personal durante el IV trime...
2019
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Informe de auditoría interna realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA, dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. El informe evalúa la...
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Este informe interno del INVIMA presenta datos sobre la conformación de la planta de personal, gastos de nómina, contratos de prestación de servicios,...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre la ejecución del gasto institucional en mayo de 2017, conforme a la Ley 1815 de 2016. Incluye detalles ...
2017
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09 Documentos Transversales04 Dependencias De Apoyo
Este informe interno analiza la gestión de las PQRDS (Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias) recibidas por la entidad entre julio de 2...
Este informe detalla la gestión y funcionamiento del sistema de control interno de la entidad durante el primer semestre de 2021, incluyendo la revisi...
Este informe detalla el seguimiento y verificación de la información registrada en el SIGEP por el Grupo de Talento Humano, evaluando la consistencia ...
Este informe detalla el seguimiento y verificación de la información registrada en el SIGEP por el Grupo de Talento Humano, conforme a la normatividad vigente. Se describe la metodología utilizada y s...
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Informe de la Oficina de Control Interno de INVIMA sobre el seguimiento de la gestión y el comportamiento de la planta de personal durante el IV trimestre de 2018. El documento detalla cifras de funci...
Informe de auditoría interna realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA, dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. El informe evalúa la conformidad y eficacia del sistema de gestión ins...
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Informe de la Oficina de Control Interno sobre la ejecución del gasto institucional en mayo de 2017, conforme a la Ley 1815 de 2016. Incluye detalles sobre contratos de prestación de servicios, adquis...
Este informe interno analiza la gestión de las PQRDS (Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias) recibidas por la entidad entre julio de 2018 y septiembre de 2019. Incluye estadísticas de ...
Este informe detalla la gestión y funcionamiento del sistema de control interno de la entidad durante el primer semestre de 2021, incluyendo la revisión de riesgos, auditorías, políticas de transparen...
Este informe detalla el seguimiento y verificación de la información registrada en el SIGEP por el Grupo de Talento Humano, evaluando la consistencia de los datos de los servidores públicos y el cumpl...
Este informe detalla el seguimiento y verificación de la información registrada en el SIGEP por el Grupo de Talento Humano, conforme a la normatividad vigente. Se describe la metodología utilizada y se resalta la responsabilidad institucional en la gestión de la información del recurso humano. El do...
Acuse de aceptación emitido por la Contraloría General de la República, confirmando el recibo de la rendición anual de cuentas del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. El documento incluye información sobre ingresos, compras, planes de acción, indicadores de gestión, proyect...
Informe de la Oficina de Control Interno de INVIMA sobre el seguimiento de la gestión y el comportamiento de la planta de personal durante el IV trimestre de 2018. El documento detalla cifras de funcionarios, ejecución presupuestal, contratación y vacaciones, en cumplimiento de la normativa aplicabl...
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Este informe interno del INVIMA presenta datos sobre la conformación de la planta de personal, gastos de nómina, contratos de prestación de servicios, vacaciones acumuladas y ejecución de contratos de tiquetes aéreos durante el tercer trimestre de 2019. Incluye cifras detalladas y observaciones sobr...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre la ejecución del gasto institucional en mayo de 2017, conforme a la Ley 1815 de 2016. Incluye detalles sobre contratos de prestación de servicios, adquisiciones institucionales, y cumplimiento de normas de austeridad en el Instituto Nacional de Vigilanc...
Este informe interno analiza la gestión de las PQRDS (Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias) recibidas por la entidad entre julio de 2018 y septiembre de 2019. Incluye estadísticas de radicación, distribución por tipo de solicitud, estados de trámite y hallazgos relevantes sobre la a...
Este informe detalla la gestión y funcionamiento del sistema de control interno de la entidad durante el primer semestre de 2021, incluyendo la revisión de riesgos, auditorías, políticas de transparencia y mecanismos de control y denuncia. El documento evidencia el cumplimiento de procedimientos y l...
Este informe detalla el seguimiento y verificación de la información registrada en el SIGEP por el Grupo de Talento Humano, evaluando la consistencia de los datos de los servidores públicos y el cumplimiento de la normatividad aplicable. Incluye el análisis de hojas de vida y la gestión de la inform...