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plan_estrat_C3_A9gico_sectorial_ii_semestre_2024-_publicacion.xlsx
informejunio2018austeridaddelgasto.pdf
Comunicación interna sobre austeridad y gestión ambiental cuarto trimestre 2023 - Carlos Andrés Gutierrez Trujillo a Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura

Comunicación interna enviada por la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre el cumplimiento de las políticas de austeridad y gestión ambiental en ...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
Certificación ISO 9001:2015 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA)

Certificación de sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015 otorgada al INVIMA por ICONTEC, cubriendo servicios de inspección, vigilancia, control sa...

09 Documentos Transversales
Informe de mecanismos de control de software - Norma Constanza García Ramírez

Este informe describe los mecanismos de control para la instalación y baja de software en la entidad, asegurando que solo se instalen programas con li...

05 Dependencias De Control
Comunicación interna sobre planta de personal y contratación tercer trimestre 2024 - Norma Constanza García Ramírez a Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida al director general sobre el estado de la planta de personal, retiros y contratación de...

09 Documentos Transversales
Estado del sistema de control interno de la entidad

Este informe evalúa el estado y efectividad del sistema de control interno en el INVIMA, resaltando el compromiso institucional con la integridad, la ...

Evaluación de control interno contable periodo 01-12 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este documento presenta la evaluación de control interno contable del periodo 01-12 para el INVIMA, detallando la aplicación de políticas contables, l...

09 Documentos Transversales
Comunicación interna sobre planta de personal y austeridad del gasto segundo trimestre 2025 - Norma Constanza García Ramírez a Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura

Informe interno sobre la planta de personal y medidas de austeridad del gasto en el segundo trimestre de 2025, dirigido por la Jefe de la Oficina de C...

09 Documentos Transversales
seguimiento-pmainvima-dic2020feb2021.xlsx
seguimientopmaivtrimestre2016.xlsx
informejunio2018austeridaddelgasto.pdf
informes_control_interno 2025 336 vistas 217 descargas
Comunicación interna sobre austeridad y gestión ambiental cuarto trimestre 2023 - Carlos Andrés Gutierrez Trujillo a Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura

Comunicación interna enviada por la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre el cumplimiento de las políticas de austeridad y gestión ambiental en el cuarto trimestre de 2023. El documento detalla ...

2024 305 vistas 217 descargas
Certificación ISO 9001:2015 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA)

Certificación de sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015 otorgada al INVIMA por ICONTEC, cubriendo servicios de inspección, vigilancia, control sanitario y análisis de laboratorio para alimentos, ...

2020 692 vistas 243 descargas
Informe de mecanismos de control de software - Norma Constanza García Ramírez

Este informe describe los mecanismos de control para la instalación y baja de software en la entidad, asegurando que solo se instalen programas con licencia y que el software obsoleto sea desinstalado...

2024 337 vistas 208 descargas
Comunicación interna sobre planta de personal y contratación tercer trimestre 2024 - Norma Constanza García Ramírez a Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida al director general sobre el estado de la planta de personal, retiros y contratación de servicios profesionales en el tercer trimestre de...

2024 315 vistas 220 descargas
Estado del sistema de control interno de la entidad

Este informe evalúa el estado y efectividad del sistema de control interno en el INVIMA, resaltando el compromiso institucional con la integridad, la gestión de riesgos y la planeación estratégica. In...

2024 431 vistas 220 descargas
Evaluación de control interno contable periodo 01-12 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este documento presenta la evaluación de control interno contable del periodo 01-12 para el INVIMA, detallando la aplicación de políticas contables, la capacitación del personal en 2024, y la necesida...

2024 394 vistas 215 descargas
Comunicación interna sobre planta de personal y austeridad del gasto segundo trimestre 2025 - Norma Constanza García Ramírez a Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura

Informe interno sobre la planta de personal y medidas de austeridad del gasto en el segundo trimestre de 2025, dirigido por la Jefe de la Oficina de Control Interno a la Dirección General. El document...

2025 378 vistas 218 descargas
seguimiento-pmainvima-dic2020feb2021.xlsx
informes_control_interno 2025 339 vistas 233 descargas
seguimientopmaivtrimestre2016.xlsx
informes_control_interno 2025 323 vistas 202 descargas

informejunio2018austeridaddelgasto.pdf

informes_control_interno 2025 336 vistas 217 descargas

Comunicación interna sobre austeridad y gestión ambiental cuarto trimestre 2023 - Carlos Andrés Gutierrez Trujillo a Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura

Comunicación interna enviada por la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre el cumplimiento de las políticas de austeridad y gestión ambiental en el cuarto trimestre de 2023. El documento detalla la planta de personal, los cambios administrativos y los funcionarios retirados, en cumplimiento de ...

2024 305 vistas 217 descargas

Certificación ISO 9001:2015 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA)

Certificación de sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015 otorgada al INVIMA por ICONTEC, cubriendo servicios de inspección, vigilancia, control sanitario y análisis de laboratorio para alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos médicos, productos biológicos y organismos genéticamente modific...

2020 692 vistas 243 descargas

Informe de mecanismos de control de software - Norma Constanza García Ramírez

Este informe describe los mecanismos de control para la instalación y baja de software en la entidad, asegurando que solo se instalen programas con licencia y que el software obsoleto sea desinstalado y eliminado correctamente. El control de instalación está a cargo del grupo de soporte tecnológico ...

2024 337 vistas 208 descargas

Comunicación interna sobre planta de personal y contratación tercer trimestre 2024 - Norma Constanza García Ramírez a Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida al director general sobre el estado de la planta de personal, retiros y contratación de servicios profesionales en el tercer trimestre de 2024. El informe detalla el cumplimiento de normativas de austeridad y gestión ambiental, así como ...

2024 315 vistas 220 descargas

Estado del sistema de control interno de la entidad

Este informe evalúa el estado y efectividad del sistema de control interno en el INVIMA, resaltando el compromiso institucional con la integridad, la gestión de riesgos y la planeación estratégica. Incluye recomendaciones para fortalecer la divulgación y el seguimiento de controles, así como la gest...

2024 431 vistas 220 descargas

Evaluación de control interno contable periodo 01-12 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este documento presenta la evaluación de control interno contable del periodo 01-12 para el INVIMA, detallando la aplicación de políticas contables, la capacitación del personal en 2024, y la necesidad de actualizar el manual de políticas contables para 2025. Se destaca la modernización del régimen ...

2024 394 vistas 215 descargas

Comunicación interna sobre planta de personal y austeridad del gasto segundo trimestre 2025 - Norma Constanza García Ramírez a Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura

Informe interno sobre la planta de personal y medidas de austeridad del gasto en el segundo trimestre de 2025, dirigido por la Jefe de la Oficina de Control Interno a la Dirección General. El documento detalla la estabilidad en la estructura administrativa y gastos de personal, así como las desvincu...

2025 378 vistas 218 descargas

seguimiento-pmainvima-dic2020feb2021.xlsx

informes_control_interno 2025 339 vistas 233 descargas

seguimientopmaivtrimestre2016.xlsx

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