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2023
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Informe de evaluación de control interno contable del INVIMA correspondiente al año 2019. El documento describe las políticas, procedimientos y herram...
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Informe de evaluación de control interno contable del INVIMA correspondiente al año 2019. El documento describe las políticas, procedimientos y herramientas implementadas para garantizar la adecuada g...
Comunicación interna que presenta el seguimiento y evaluación de la gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) en el primer semestre de 2025, dirigida a la jefe de la Oficina de Atención al Ciudadano. El informe detalla el cumplimiento normativo, la metodología aplicada...
Este informe presenta la evaluación del sistema de control interno del INVIMA durante el segundo semestre de 2021, destacando la operación e integración de sus componentes, la gestión de riesgos, auditorías y la implementación de políticas de transparencia y lucha contra la corrupción. El documento ...
Acuse de aceptación de la rendición anual de cuentas presentada por el INVIMA ante la Contraloría General de la República, confirmando el recibo de información financiera, presupuestal, de gestión y participación ciudadana, conforme a los procedimientos legales establecidos....
Este informe interno del INVIMA presenta datos sobre la conformación de la planta de personal, gastos de nómina, contratos de prestación de servicios, vacaciones acumuladas y ejecución de contratos de tiquetes aéreos durante el tercer trimestre de 2019. Incluye cifras detalladas y observaciones sobr...
Informe de auditoría de seguimiento ISO 9001:2015 realizado por Global Colombia Certificación S.A.S. al INVIMA, evaluando la conformidad y eficacia del sistema de gestión en servicios de inspección, vigilancia y control sanitario, laboratorio de referencia y análisis para productos regulados. El inf...
Este informe detalla el avance institucional en los autodiagnósticos de las siete dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en el INVIMA, incluyendo porcentajes de cumplimiento, responsables asignados y planes de acción para fortalecer la gestión de talento humano, defensa jurí...
Comunicación interna enviada por la Oficina de Control Interno a la Oficina de Atención al Ciudadano sobre el seguimiento a la gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) en INVIMA, correspondiente al periodo del 16 de octubre de 2023 al 30 de junio de 2024. El documento...
Este documento confirma la presentación de una solicitud ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor por parte de Norma Constanza García Ramírez, jefe de la Oficina de Control Interno del INVIMA. Explica los controles y procedimientos para la instalación y baja de software en los equipos instituc...
Informe de evaluación de control interno contable del INVIMA correspondiente al año 2019. El documento describe las políticas, procedimientos y herramientas implementadas para garantizar la adecuada gestión contable, el cumplimiento normativo y la mejora continua en los procesos financieros de la en...