Este informe detalla la gestión y funcionamiento del sistema de control interno de la entidad durante el primer semestre de 2021, incluyendo la revisi...
Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado entre abril y julio de 2016. Evalúa la conformidad y eficacia de...
2016
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09 Documentos Transversales08 Laboratorios05 Dependencias De Control
Informe de auditoría interna realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA, dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. El informe evalúa la...
2019
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aeropuertos09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Comunicación interna que presenta el seguimiento y evaluación de la gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) en el pri...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre la ejecución del gasto institucional en mayo de 2017, conforme a la Ley 1815 de 2016. Incluye detalles ...
2017
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09 Documentos Transversales04 Dependencias De Apoyo
Informe de la Oficina de Control Interno de INVIMA sobre la gestión y el gasto público durante el primer trimestre de 2019. Incluye análisis de auster...
2019
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida a la Oficina de Atención al Ciudadano, presentando los resultados del seguimiento a las...
Este informe detalla el seguimiento y verificación de la información registrada en el SIGEP por el Grupo de Talento Humano, conforme a la normatividad...
Este informe detalla la gestión y funcionamiento del sistema de control interno de la entidad durante el primer semestre de 2021, incluyendo la revisión de riesgos, auditorías, políticas de transparen...
Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado entre abril y julio de 2016. Evalúa la conformidad y eficacia del sistema de gestión frente a normas nacionales e ...
Informe de auditoría interna realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA, dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. El informe evalúa la conformidad y eficacia del sistema de gestión ins...
Comunicación interna que presenta el seguimiento y evaluación de la gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) en el primer semestre de 2025, dirigida a la jefe de la Ofi...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre la ejecución del gasto institucional en mayo de 2017, conforme a la Ley 1815 de 2016. Incluye detalles sobre contratos de prestación de servicios, adquis...
Informe de la Oficina de Control Interno de INVIMA sobre la gestión y el gasto público durante el primer trimestre de 2019. Incluye análisis de austeridad en servicios, implementación de firma digital...
Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida a la Oficina de Atención al Ciudadano, presentando los resultados del seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denun...
Este informe detalla el seguimiento y verificación de la información registrada en el SIGEP por el Grupo de Talento Humano, conforme a la normatividad vigente. Se describe la metodología utilizada y s...
Este informe detalla la gestión y funcionamiento del sistema de control interno de la entidad durante el primer semestre de 2021, incluyendo la revisión de riesgos, auditorías, políticas de transparencia y mecanismos de control y denuncia. El documento evidencia el cumplimiento de procedimientos y l...
Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado entre abril y julio de 2016. Evalúa la conformidad y eficacia del sistema de gestión frente a normas nacionales e internacionales, identifica oportunidades de mejora y detalla la conformación y actividades del equi...
Informe de auditoría interna realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA, dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. El informe evalúa la conformidad y eficacia del sistema de gestión institucional frente a normas nacionales e internacionales, abarcando procesos institucionales entre ab...
Comunicación interna que presenta el seguimiento y evaluación de la gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) en el primer semestre de 2025, dirigida a la jefe de la Oficina de Atención al Ciudadano. El informe detalla el cumplimiento normativo, la metodología aplicada...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre la ejecución del gasto institucional en mayo de 2017, conforme a la Ley 1815 de 2016. Incluye detalles sobre contratos de prestación de servicios, adquisiciones institucionales, y cumplimiento de normas de austeridad en el Instituto Nacional de Vigilanc...
Informe de la Oficina de Control Interno de INVIMA sobre la gestión y el gasto público durante el primer trimestre de 2019. Incluye análisis de austeridad en servicios, implementación de firma digital, planta de personal, gastos de salarios y horas extras, y contratos de prestación de servicios. El ...
Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida a la Oficina de Atención al Ciudadano, presentando los resultados del seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQARSD) gestionadas por INVIMA en el segundo semestre de 2024. El documento evalúa el cumplimi...
Este informe detalla el seguimiento y verificación de la información registrada en el SIGEP por el Grupo de Talento Humano, conforme a la normatividad vigente. Se describe la metodología utilizada y se resalta la responsabilidad institucional en la gestión de la información del recurso humano. El do...