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Acuse de aceptación de rendición - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Acuse de aceptación emitido por la Contraloría General de la República, confirmando el recibo de la rendición anual de cuentas del Instituto Nacional ...

Informe de auditoría interna de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Informe de auditoría interna realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA, dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. El informe evalúa la...

aeropuertos 09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
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Comunicación interna sobre seguimiento de PQRSD primer semestre 2025 - Elsa Marina Torralba Noval

Comunicación interna que presenta el seguimiento y evaluación de la gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) en el pri...

Informe de seguimiento de gestión y gasto público - Oficina de Control Interno INVIMA

Informe de la Oficina de Control Interno de INVIMA sobre la gestión y el gasto público durante el primer trimestre de 2019. Incluye análisis de auster...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
Comunicación interna sobre sugerencias y PQRSD segundo semestre 2021 - Dra. Miriam del Carmen San Miguel Cantillo

Comunicación interna enviada a la coordinadora del Grupo de Atención al Ciudadano sobre la gestión de quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD...

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Informe de gestión contractual y austeridad del gasto - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (enero 2018)

Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre la gestión contractual y cumplimiento de la Ley 1873 de 2017 en enero de 2018. Se detallan c...

Acuse de aceptación de rendición - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Acuse de aceptación emitido por la Contraloría General de la República, confirmando el recibo de la rendición anual de cuentas del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. El docu...

2023 395 vistas 204 descargas
Informe de auditoría interna de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Informe de auditoría interna realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA, dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. El informe evalúa la conformidad y eficacia del sistema de gestión ins...

2019 446 vistas 220 descargas
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Comunicación interna sobre seguimiento de PQRSD primer semestre 2025 - Elsa Marina Torralba Noval

Comunicación interna que presenta el seguimiento y evaluación de la gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) en el primer semestre de 2025, dirigida a la jefe de la Ofi...

2025 496 vistas 209 descargas
Informe de seguimiento de gestión y gasto público - Oficina de Control Interno INVIMA

Informe de la Oficina de Control Interno de INVIMA sobre la gestión y el gasto público durante el primer trimestre de 2019. Incluye análisis de austeridad en servicios, implementación de firma digital...

2019 312 vistas 226 descargas
Comunicación interna sobre sugerencias y PQRSD segundo semestre 2021 - Dra. Miriam del Carmen San Miguel Cantillo

Comunicación interna enviada a la coordinadora del Grupo de Atención al Ciudadano sobre la gestión de quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) recibidas entre julio y diciembre de 2021. El in...

2022 421 vistas 227 descargas
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informejulio2018austeridaddelgasto.pdf
informes_control_interno 2025 336 vistas 196 descargas
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informes_control_interno 2025 285 vistas 198 descargas
Informe de gestión contractual y austeridad del gasto - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (enero 2018)

Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre la gestión contractual y cumplimiento de la Ley 1873 de 2017 en enero de 2018. Se detallan contratos suscritos, adquisiciones realizadas y med...

2018 328 vistas 207 descargas

Acuse de aceptación de rendición - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Acuse de aceptación emitido por la Contraloría General de la República, confirmando el recibo de la rendición anual de cuentas del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. El documento incluye información sobre ingresos, compras, planes de acción, indicadores de gestión, proyect...

2023 395 vistas 204 descargas

Informe de auditoría interna de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Informe de auditoría interna realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA, dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. El informe evalúa la conformidad y eficacia del sistema de gestión institucional frente a normas nacionales e internacionales, abarcando procesos institucionales entre ab...

2019 446 vistas 220 descargas

informe-consolidado-aui-2020.pdf

informes_control_interno 2025 343 vistas 214 descargas

Comunicación interna sobre seguimiento de PQRSD primer semestre 2025 - Elsa Marina Torralba Noval

Comunicación interna que presenta el seguimiento y evaluación de la gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) en el primer semestre de 2025, dirigida a la jefe de la Oficina de Atención al Ciudadano. El informe detalla el cumplimiento normativo, la metodología aplicada...

2025 496 vistas 209 descargas

Informe de seguimiento de gestión y gasto público - Oficina de Control Interno INVIMA

Informe de la Oficina de Control Interno de INVIMA sobre la gestión y el gasto público durante el primer trimestre de 2019. Incluye análisis de austeridad en servicios, implementación de firma digital, planta de personal, gastos de salarios y horas extras, y contratos de prestación de servicios. El ...

2019 312 vistas 226 descargas

Comunicación interna sobre sugerencias y PQRSD segundo semestre 2021 - Dra. Miriam del Carmen San Miguel Cantillo

Comunicación interna enviada a la coordinadora del Grupo de Atención al Ciudadano sobre la gestión de quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) recibidas entre julio y diciembre de 2021. El informe incluye análisis de trámites en curso y resueltos, conclusiones, oportunidades de mejora y res...

2022 421 vistas 227 descargas

informe-pormenorizado-nov-2018-feb-2019.pdf

informes_control_interno 2025 315 vistas 214 descargas

informejulio2018austeridaddelgasto.pdf

informes_control_interno 2025 336 vistas 196 descargas

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Informe de gestión contractual y austeridad del gasto - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (enero 2018)

Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre la gestión contractual y cumplimiento de la Ley 1873 de 2017 en enero de 2018. Se detallan contratos suscritos, adquisiciones realizadas y medidas de austeridad implementadas, incluyendo la restricción en la compra de bienes no esenciales y l...

2018 328 vistas 207 descargas
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