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2023
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Este documento presenta la evaluación de control interno contable del periodo 01-12 para el INVIMA, detallando la aplicación de políticas contables, l...
Acuse de aceptación de la rendición anual de cuentas del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, confirmando el recibo de inform...
Formulario de evaluación de control interno contable del INVIMA para el periodo 2023-01-12, que detalla la aplicación y socialización de políticas con...
2023
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Este informe evalúa el estado y efectividad del sistema de control interno en el INVIMA, resaltando el compromiso institucional con la integridad, la ...
Acta del primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de INVIMA, donde se presentó el Plan Anual de Auditoría para el año 2025. El d...
2024
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Informe de la Oficina de Control Interno sobre el gasto institucional del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos correspondiente...
2017
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Este informe describe las políticas contables y procedimientos aplicados por el INVIMA durante el año 2020, incluyendo la actualización y publicación ...
Comunicación interna dirigida a Juan Carlos Arias Escobar sobre el reporte anual de cuotas de género en cargos directivos, conforme a la Ley 581 de 2000. El documento enfatiza la obligación de reporta...
Oficio emitido por la Oficina de Control Interno de INVIMA para dar cumplimiento a las directrices de austeridad del gasto y gestión ambiental en 2023. El documento describe la reducción presupuestal ...
Este informe detalla los mecanismos de control y protección implementados por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos para la instalación y baja de software en sus equipos. Se ...
Este documento presenta la evaluación de control interno contable del periodo 01-12 para el INVIMA, detallando la aplicación de políticas contables, la capacitación del personal en 2024, y la necesida...
Acuse de aceptación de la rendición anual de cuentas del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, confirmando el recibo de información financiera, presupuestal, de gestión y parti...
Formulario de evaluación de control interno contable del INVIMA para el periodo 2023-01-12, que detalla la aplicación y socialización de políticas contables conforme al marco normativo de la Contadurí...
Este informe evalúa el estado y efectividad del sistema de control interno en el INVIMA, resaltando el compromiso institucional con la integridad, la gestión de riesgos y la planeación estratégica. In...
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Informe de la Oficina de Control Interno sobre el gasto institucional del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos correspondiente a abril de 2017. Incluye detalles de contratación...
Este informe describe las políticas contables y procedimientos aplicados por el INVIMA durante el año 2020, incluyendo la actualización y publicación del manual de políticas contables, la capacitación...
Comunicación interna dirigida a Juan Carlos Arias Escobar sobre el reporte anual de cuotas de género en cargos directivos, conforme a la Ley 581 de 2000. El documento enfatiza la obligación de reportar la participación de mujeres en altos cargos públicos y el cumplimiento de la normativa de equidad ...
Oficio emitido por la Oficina de Control Interno de INVIMA para dar cumplimiento a las directrices de austeridad del gasto y gestión ambiental en 2023. El documento describe la reducción presupuestal del 30% en contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo, y detalla las acciones tom...
Este informe detalla los mecanismos de control y protección implementados por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos para la instalación y baja de software en sus equipos. Se especifica el proceso de autorización, bloqueo de programas no permitidos y el procedimiento para da...
Este documento presenta la evaluación de control interno contable del periodo 01-12 para el INVIMA, detallando la aplicación de políticas contables, la capacitación del personal en 2024, y la necesidad de actualizar el manual de políticas contables para 2025. Se destaca la modernización del régimen ...
Acuse de aceptación de la rendición anual de cuentas del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, confirmando el recibo de información financiera, presupuestal, de gestión y participación ciudadana por parte de la Contraloría General de la República, según los procedimientos leg...
Formulario de evaluación de control interno contable del INVIMA para el periodo 2023-01-12, que detalla la aplicación y socialización de políticas contables conforme al marco normativo de la Contaduría General de la Nación. Incluye información sobre la gestión financiera, la publicación y actualizac...
Este informe evalúa el estado y efectividad del sistema de control interno en el INVIMA, resaltando el compromiso institucional con la integridad, la gestión de riesgos y la planeación estratégica. Incluye recomendaciones para fortalecer la divulgación y el seguimiento de controles, así como la gest...
Acta del primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de INVIMA, donde se presentó el Plan Anual de Auditoría para el año 2025. El documento detalla la lista de asistentes, temas tratados, compromisos adquiridos y evidencia de seguimiento a través de comunicaciones internas....
Informe de la Oficina de Control Interno sobre el gasto institucional del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos correspondiente a abril de 2017. Incluye detalles de contratación de servicios profesionales, certificaciones de insuficiencia de personal, distribución de contratis...
Este informe describe las políticas contables y procedimientos aplicados por el INVIMA durante el año 2020, incluyendo la actualización y publicación del manual de políticas contables, la capacitación del personal en normatividad contable y el uso de herramientas para el seguimiento de planes de mej...