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Formulario de evaluación de control interno contable periodo 2023-01-12 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Formulario de evaluación de control interno contable del INVIMA para el periodo 2023-01-12, que detalla la aplicación y socialización de políticas con...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
Informe sobre mecanismos de control de software y destino final de software dado de baja - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe detalla los mecanismos de control y protección implementados por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos para la ...

seguimientopmaivtrimestre2016.xlsx
Oficio 1150-0026-2023 sobre austeridad del gasto y gestión ambiental 2023 - Oficina de Control Interno

Oficio emitido por la Oficina de Control Interno de INVIMA para dar cumplimiento a las directrices de austeridad del gasto y gestión ambiental en 2023...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
Informe de planta y gastos de personal cuarto trimestre 2020 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe expone el comportamiento de la planta de personal y los gastos de personal del INVIMA en el cuarto trimestre de 2020, comparando cifras c...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
Acta de reunión del Comité Institucional de Control Interno - 29 de abril de 2024

Acta de la reunión del Comité Institucional de Control Interno celebrada el 29 de abril de 2024, en la que participaron directivos y jefes de varias d...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
Informe de control interno periodo julio a octubre de 2019 - Oficina de Control Interno

Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre el periodo julio a octubre de 2019, que presenta las actividades de control interno, auditor...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
Comunicación interna sobre reporte de cuotas Ley 581 de 2000 - Juan Carlos Arias Escobar

Comunicación interna dirigida a Juan Carlos Arias Escobar sobre el reporte anual de cuotas de género en cargos directivos, conforme a la Ley 581 de 20...

Informe de mecanismos de control de software - Norma Constanza García Ramírez

Este informe describe los mecanismos de control para la instalación y baja de software en la entidad, asegurando que solo se instalen programas con li...

05 Dependencias De Control
informe-agosto-2018-austeridad-del-gasto.pdf
certificado-derechos-de-autor-vigencia-2021.pdf
Estado del sistema de control interno de la entidad

Este informe evalúa el estado y efectividad del sistema de control interno en el INVIMA, resaltando el compromiso institucional con la integridad, la ...

Formulario de evaluación de control interno contable periodo 2023-01-12 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Formulario de evaluación de control interno contable del INVIMA para el periodo 2023-01-12, que detalla la aplicación y socialización de políticas contables conforme al marco normativo de la Contadurí...

2023 588 vistas 214 descargas
Informe sobre mecanismos de control de software y destino final de software dado de baja - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe detalla los mecanismos de control y protección implementados por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos para la instalación y baja de software en sus equipos. Se ...

2016 384 vistas 222 descargas
seguimientopmaivtrimestre2016.xlsx
informes_control_interno 2025 326 vistas 202 descargas
Oficio 1150-0026-2023 sobre austeridad del gasto y gestión ambiental 2023 - Oficina de Control Interno

Oficio emitido por la Oficina de Control Interno de INVIMA para dar cumplimiento a las directrices de austeridad del gasto y gestión ambiental en 2023. El documento describe la reducción presupuestal ...

2023 313 vistas 226 descargas
Informe de planta y gastos de personal cuarto trimestre 2020 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe expone el comportamiento de la planta de personal y los gastos de personal del INVIMA en el cuarto trimestre de 2020, comparando cifras con el mismo periodo de 2019. Incluye análisis de v...

2020 336 vistas 216 descargas
Acta de reunión del Comité Institucional de Control Interno - 29 de abril de 2024

Acta de la reunión del Comité Institucional de Control Interno celebrada el 29 de abril de 2024, en la que participaron directivos y jefes de varias dependencias del INVIMA. Se trataron temas relacion...

2024 304 vistas 229 descargas
Informe de control interno periodo julio a octubre de 2019 - Oficina de Control Interno

Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre el periodo julio a octubre de 2019, que presenta las actividades de control interno, auditorías, gestión institucional y lineamientos de la Di...

2019 414 vistas 256 descargas
Comunicación interna sobre reporte de cuotas Ley 581 de 2000 - Juan Carlos Arias Escobar

Comunicación interna dirigida a Juan Carlos Arias Escobar sobre el reporte anual de cuotas de género en cargos directivos, conforme a la Ley 581 de 2000. El documento enfatiza la obligación de reporta...

2023 440 vistas 220 descargas
Informe de mecanismos de control de software - Norma Constanza García Ramírez

Este informe describe los mecanismos de control para la instalación y baja de software en la entidad, asegurando que solo se instalen programas con licencia y que el software obsoleto sea desinstalado...

2024 345 vistas 209 descargas
informe-agosto-2018-austeridad-del-gasto.pdf
informes_control_interno 2025 323 vistas 210 descargas
certificado-derechos-de-autor-vigencia-2021.pdf
informes_control_interno 2025 384 vistas 204 descargas
Estado del sistema de control interno de la entidad

Este informe evalúa el estado y efectividad del sistema de control interno en el INVIMA, resaltando el compromiso institucional con la integridad, la gestión de riesgos y la planeación estratégica. In...

2024 444 vistas 220 descargas

Formulario de evaluación de control interno contable periodo 2023-01-12 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Formulario de evaluación de control interno contable del INVIMA para el periodo 2023-01-12, que detalla la aplicación y socialización de políticas contables conforme al marco normativo de la Contaduría General de la Nación. Incluye información sobre la gestión financiera, la publicación y actualizac...

2023 588 vistas 214 descargas

Informe sobre mecanismos de control de software y destino final de software dado de baja - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe detalla los mecanismos de control y protección implementados por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos para la instalación y baja de software en sus equipos. Se especifica el proceso de autorización, bloqueo de programas no permitidos y el procedimiento para da...

2016 384 vistas 222 descargas

seguimientopmaivtrimestre2016.xlsx

informes_control_interno 2025 326 vistas 202 descargas

Oficio 1150-0026-2023 sobre austeridad del gasto y gestión ambiental 2023 - Oficina de Control Interno

Oficio emitido por la Oficina de Control Interno de INVIMA para dar cumplimiento a las directrices de austeridad del gasto y gestión ambiental en 2023. El documento describe la reducción presupuestal del 30% en contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo, y detalla las acciones tom...

2023 313 vistas 226 descargas

Informe de planta y gastos de personal cuarto trimestre 2020 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe expone el comportamiento de la planta de personal y los gastos de personal del INVIMA en el cuarto trimestre de 2020, comparando cifras con el mismo periodo de 2019. Incluye análisis de variaciones en cargos, incremento salarial, contratación de servicios profesionales y de apoyo, cumpl...

2020 336 vistas 216 descargas

Acta de reunión del Comité Institucional de Control Interno - 29 de abril de 2024

Acta de la reunión del Comité Institucional de Control Interno celebrada el 29 de abril de 2024, en la que participaron directivos y jefes de varias dependencias del INVIMA. Se trataron temas relacionados con la estructura de la Oficina de Control Interno, ejecución de auditorías, direccionamiento e...

2024 304 vistas 229 descargas

Informe de control interno periodo julio a octubre de 2019 - Oficina de Control Interno

Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre el periodo julio a octubre de 2019, que presenta las actividades de control interno, auditorías, gestión institucional y lineamientos de la Dirección General, en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011....

2019 414 vistas 256 descargas

Comunicación interna sobre reporte de cuotas Ley 581 de 2000 - Juan Carlos Arias Escobar

Comunicación interna dirigida a Juan Carlos Arias Escobar sobre el reporte anual de cuotas de género en cargos directivos, conforme a la Ley 581 de 2000. El documento enfatiza la obligación de reportar la participación de mujeres en altos cargos públicos y el cumplimiento de la normativa de equidad ...

2023 440 vistas 220 descargas

Informe de mecanismos de control de software - Norma Constanza García Ramírez

Este informe describe los mecanismos de control para la instalación y baja de software en la entidad, asegurando que solo se instalen programas con licencia y que el software obsoleto sea desinstalado y eliminado correctamente. El control de instalación está a cargo del grupo de soporte tecnológico ...

2024 345 vistas 209 descargas

informe-agosto-2018-austeridad-del-gasto.pdf

informes_control_interno 2025 323 vistas 210 descargas

certificado-derechos-de-autor-vigencia-2021.pdf

informes_control_interno 2025 384 vistas 204 descargas

Estado del sistema de control interno de la entidad

Este informe evalúa el estado y efectividad del sistema de control interno en el INVIMA, resaltando el compromiso institucional con la integridad, la gestión de riesgos y la planeación estratégica. Incluye recomendaciones para fortalecer la divulgación y el seguimiento de controles, así como la gest...

2024 444 vistas 220 descargas
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