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plandemejoramientoarchivisticoiitrimestrede2017.xlsx
Acta Primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Presentación del Plan Anual de Auditoría 2025

Acta del primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de INVIMA, donde se presentó el Plan Anual de Auditoría para el año 2025. El d...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control 01 Organos De Direccion
Evaluación de control interno contable periodo 01-12 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este documento presenta la evaluación de control interno contable del periodo 01-12 para el INVIMA, detallando la aplicación de políticas contables, l...

09 Documentos Transversales
Comunicación interna sobre planta de personal y contratación tercer trimestre 2024 - Norma Constanza García Ramírez a Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida al director general sobre el estado de la planta de personal, retiros y contratación de...

09 Documentos Transversales
informeplanestrategicosectorialinvimaiitrimestre2016.xlsx
Acta de reunión del Comité Institucional de Control Interno - 29 de abril de 2024

Acta de la reunión del Comité Institucional de Control Interno celebrada el 29 de abril de 2024, en la que participaron directivos y jefes de varias d...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
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Acuse de aceptación de rendición - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Acuse de aceptación de la rendición anual de cuentas del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, confirmando el recibo de inform...

Informe de seguimiento tercer trimestre 2018 - Oficina de Control Interno INVIMA

Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA correspondiente al tercer trimestre de 2018, dirigido al Director General. El documento analiza la...

medicamentos_azul_grande.png
Conclusiones de auditoría interna 2019 - Oficina de Control Interno

Conclusiones de la auditoría interna 2019 de la Oficina de Control Interno, donde se evidencia el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestió...

09 Documentos Transversales 08 Laboratorios 05 Dependencias De Control
Informe de gestión sobre inspección, vigilancia y control sanitario

Este informe recopila las acciones y procesos de inspección, vigilancia y control sanitario, así como auditorías, certificaciones, cooperación interna...

plandemejoramientoarchivisticoiitrimestrede2017.xlsx
informes_control_interno 2025 293 vistas 195 descargas
Acta Primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Presentación del Plan Anual de Auditoría 2025

Acta del primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de INVIMA, donde se presentó el Plan Anual de Auditoría para el año 2025. El documento detalla la lista de asistentes, temas tra...

2024 526 vistas 218 descargas
Evaluación de control interno contable periodo 01-12 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este documento presenta la evaluación de control interno contable del periodo 01-12 para el INVIMA, detallando la aplicación de políticas contables, la capacitación del personal en 2024, y la necesida...

2024 394 vistas 215 descargas
Comunicación interna sobre planta de personal y contratación tercer trimestre 2024 - Norma Constanza García Ramírez a Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida al director general sobre el estado de la planta de personal, retiros y contratación de servicios profesionales en el tercer trimestre de...

2024 317 vistas 221 descargas
informeplanestrategicosectorialinvimaiitrimestre2016.xlsx
informes_control_interno 2025 295 vistas 189 descargas
Acta de reunión del Comité Institucional de Control Interno - 29 de abril de 2024

Acta de la reunión del Comité Institucional de Control Interno celebrada el 29 de abril de 2024, en la que participaron directivos y jefes de varias dependencias del INVIMA. Se trataron temas relacion...

2024 302 vistas 229 descargas
plan-sectorial-salud-y-proteccion-social-2019-oci.xlsx
informes_control_interno 2025 326 vistas 202 descargas
Acuse de aceptación de rendición - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Acuse de aceptación de la rendición anual de cuentas del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, confirmando el recibo de información financiera, presupuestal, de gestión y parti...

2022 266 vistas 220 descargas
Informe de seguimiento tercer trimestre 2018 - Oficina de Control Interno INVIMA

Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA correspondiente al tercer trimestre de 2018, dirigido al Director General. El documento analiza la gestión institucional, el manejo de vacaciones ac...

2018 362 vistas 207 descargas
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informes_control_interno 2025 256 vistas 40 descargas
Conclusiones de auditoría interna 2019 - Oficina de Control Interno

Conclusiones de la auditoría interna 2019 de la Oficina de Control Interno, donde se evidencia el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión Integrado bajo normas internacionales y nacional...

2019 265 vistas 209 descargas
Informe de gestión sobre inspección, vigilancia y control sanitario

Este informe recopila las acciones y procesos de inspección, vigilancia y control sanitario, así como auditorías, certificaciones, cooperación internacional, acceso a mercados, seguridad sanitaria, ca...

436 vistas 208 descargas

plandemejoramientoarchivisticoiitrimestrede2017.xlsx

informes_control_interno 2025 293 vistas 195 descargas

Acta Primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Presentación del Plan Anual de Auditoría 2025

Acta del primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de INVIMA, donde se presentó el Plan Anual de Auditoría para el año 2025. El documento detalla la lista de asistentes, temas tratados, compromisos adquiridos y evidencia de seguimiento a través de comunicaciones internas....

2024 526 vistas 218 descargas

Evaluación de control interno contable periodo 01-12 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este documento presenta la evaluación de control interno contable del periodo 01-12 para el INVIMA, detallando la aplicación de políticas contables, la capacitación del personal en 2024, y la necesidad de actualizar el manual de políticas contables para 2025. Se destaca la modernización del régimen ...

2024 394 vistas 215 descargas

Comunicación interna sobre planta de personal y contratación tercer trimestre 2024 - Norma Constanza García Ramírez a Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida al director general sobre el estado de la planta de personal, retiros y contratación de servicios profesionales en el tercer trimestre de 2024. El informe detalla el cumplimiento de normativas de austeridad y gestión ambiental, así como ...

2024 317 vistas 221 descargas

Acta de reunión del Comité Institucional de Control Interno - 29 de abril de 2024

Acta de la reunión del Comité Institucional de Control Interno celebrada el 29 de abril de 2024, en la que participaron directivos y jefes de varias dependencias del INVIMA. Se trataron temas relacionados con la estructura de la Oficina de Control Interno, ejecución de auditorías, direccionamiento e...

2024 302 vistas 229 descargas

Acuse de aceptación de rendición - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Acuse de aceptación de la rendición anual de cuentas del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, confirmando el recibo de información financiera, presupuestal, de gestión y participación ciudadana por parte de la Contraloría General de la República, según los procedimientos leg...

2022 266 vistas 220 descargas

Informe de seguimiento tercer trimestre 2018 - Oficina de Control Interno INVIMA

Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA correspondiente al tercer trimestre de 2018, dirigido al Director General. El documento analiza la gestión institucional, el manejo de vacaciones acumuladas del personal, la ejecución presupuestal en servicios públicos y recomendaciones para el uso...

2018 362 vistas 207 descargas

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informes_control_interno 2025 256 vistas 40 descargas

Conclusiones de auditoría interna 2019 - Oficina de Control Interno

Conclusiones de la auditoría interna 2019 de la Oficina de Control Interno, donde se evidencia el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión Integrado bajo normas internacionales y nacionales. El informe destaca la eficacia y adecuación del sistema de gestión y señala áreas de mejora en p...

2019 265 vistas 209 descargas

Informe de gestión sobre inspección, vigilancia y control sanitario

Este informe recopila las acciones y procesos de inspección, vigilancia y control sanitario, así como auditorías, certificaciones, cooperación internacional, acceso a mercados, seguridad sanitaria, capacitaciones, trámites de registro, evaluaciones técnicas, comunicación estratégica, gestión ambient...

436 vistas 208 descargas
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