Acta del primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de INVIMA, donde se presentó el Plan Anual de Auditoría para el año 2025. El d...
2024
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Este documento presenta la evaluación de control interno contable del periodo 01-12 para el INVIMA, detallando la aplicación de políticas contables, l...
Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida al director general sobre el estado de la planta de personal, retiros y contratación de...
Acta de la reunión del Comité Institucional de Control Interno celebrada el 29 de abril de 2024, en la que participaron directivos y jefes de varias d...
2024
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Acuse de aceptación de la rendición anual de cuentas del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, confirmando el recibo de inform...
Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA correspondiente al tercer trimestre de 2018, dirigido al Director General. El documento analiza la...
Conclusiones de la auditoría interna 2019 de la Oficina de Control Interno, donde se evidencia el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestió...
2019
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09 Documentos Transversales08 Laboratorios05 Dependencias De Control
Este informe recopila las acciones y procesos de inspección, vigilancia y control sanitario, así como auditorías, certificaciones, cooperación interna...
Acta del primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de INVIMA, donde se presentó el Plan Anual de Auditoría para el año 2025. El documento detalla la lista de asistentes, temas tra...
Este documento presenta la evaluación de control interno contable del periodo 01-12 para el INVIMA, detallando la aplicación de políticas contables, la capacitación del personal en 2024, y la necesida...
Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida al director general sobre el estado de la planta de personal, retiros y contratación de servicios profesionales en el tercer trimestre de...
Acta de la reunión del Comité Institucional de Control Interno celebrada el 29 de abril de 2024, en la que participaron directivos y jefes de varias dependencias del INVIMA. Se trataron temas relacion...
Acuse de aceptación de la rendición anual de cuentas del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, confirmando el recibo de información financiera, presupuestal, de gestión y parti...
Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA correspondiente al tercer trimestre de 2018, dirigido al Director General. El documento analiza la gestión institucional, el manejo de vacaciones ac...
Conclusiones de la auditoría interna 2019 de la Oficina de Control Interno, donde se evidencia el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión Integrado bajo normas internacionales y nacional...
Este informe recopila las acciones y procesos de inspección, vigilancia y control sanitario, así como auditorías, certificaciones, cooperación internacional, acceso a mercados, seguridad sanitaria, ca...
Acta del primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de INVIMA, donde se presentó el Plan Anual de Auditoría para el año 2025. El documento detalla la lista de asistentes, temas tratados, compromisos adquiridos y evidencia de seguimiento a través de comunicaciones internas....
Este documento presenta la evaluación de control interno contable del periodo 01-12 para el INVIMA, detallando la aplicación de políticas contables, la capacitación del personal en 2024, y la necesidad de actualizar el manual de políticas contables para 2025. Se destaca la modernización del régimen ...
Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida al director general sobre el estado de la planta de personal, retiros y contratación de servicios profesionales en el tercer trimestre de 2024. El informe detalla el cumplimiento de normativas de austeridad y gestión ambiental, así como ...
Acta de la reunión del Comité Institucional de Control Interno celebrada el 29 de abril de 2024, en la que participaron directivos y jefes de varias dependencias del INVIMA. Se trataron temas relacionados con la estructura de la Oficina de Control Interno, ejecución de auditorías, direccionamiento e...
Acuse de aceptación de la rendición anual de cuentas del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, confirmando el recibo de información financiera, presupuestal, de gestión y participación ciudadana por parte de la Contraloría General de la República, según los procedimientos leg...
Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA correspondiente al tercer trimestre de 2018, dirigido al Director General. El documento analiza la gestión institucional, el manejo de vacaciones acumuladas del personal, la ejecución presupuestal en servicios públicos y recomendaciones para el uso...
Conclusiones de la auditoría interna 2019 de la Oficina de Control Interno, donde se evidencia el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión Integrado bajo normas internacionales y nacionales. El informe destaca la eficacia y adecuación del sistema de gestión y señala áreas de mejora en p...
Este informe recopila las acciones y procesos de inspección, vigilancia y control sanitario, así como auditorías, certificaciones, cooperación internacional, acceso a mercados, seguridad sanitaria, capacitaciones, trámites de registro, evaluaciones técnicas, comunicación estratégica, gestión ambient...