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2024
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Formulario de evaluación de control interno contable del INVIMA para el periodo 2023-01-12, que detalla la aplicación y socialización de políticas con...
2023
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Acta del primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de INVIMA, donde se presentó el Plan Anual de Auditoría para el año 2025. El d...
2024
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control01 Organos De Direccion
Informe sobre la gestión de seguimiento y control de auditoría interna en la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad, detallando los procesos aud...
2022
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Informe interno sobre la planta de personal y medidas de austeridad del gasto en el segundo trimestre de 2025, dirigido por la Jefe de la Oficina de Control Interno a la Dirección General. El documento detalla la estabilidad en la estructura administrativa y gastos de personal, así como las desvincu...
Comunicación interna entre la Oficina de Control Interno y la Oficina de Atención al Ciudadano del INVIMA, que presenta el seguimiento y evaluación de la gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) radicadas entre enero y octubre de 2023, conforme a la normativa vigente ...
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Acta del primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de INVIMA, donde se presentó el Plan Anual de Auditoría para el año 2025. El documento detalla la lista de asistentes, temas tratados, compromisos adquiridos y evidencia de seguimiento a través de comunicaciones internas....
Informe sobre la gestión de seguimiento y control de auditoría interna en la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad, detallando los procesos auditados, criterios normativos aplicados y metodología utilizada para evaluar la eficacia del sistema de gestión institucional y detectar oportunidades ...
Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre el licenciamiento de software en la entidad, mecanismos de control para evitar instalaciones no autorizadas y el procedimiento para el software dado de baja. Elaborado por Norma Constanza García Ramírez....