Biblioteca de Documentos

Accede a nuestra colección completa de documentos

Mostrando 52445 documento(s)

Comunicación interna sobre planta de personal y austeridad del gasto segundo trimestre 2025 - Norma Constanza García Ramírez a Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura

Informe interno sobre la planta de personal y medidas de austeridad del gasto en el segundo trimestre de 2025, dirigido por la Jefe de la Oficina de C...

09 Documentos Transversales
inf-de-seguimiento-pes-i-sem-2020-invima-4.xlsx
Comunicación interna sobre seguimiento a PQRSD - Carlos Andrés Gutiérrez Trujillo a Jorge William Gil Villegas

Comunicación interna entre la Oficina de Control Interno y la Oficina de Atención al Ciudadano del INVIMA, que presenta el seguimiento y evaluación de...

05 Dependencias De Control 02 Dependencias Estrategicas
Formulario de evaluación de control interno contable periodo 2023-01-12 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Formulario de evaluación de control interno contable del INVIMA para el periodo 2023-01-12, que detalla la aplicación y socialización de políticas con...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
informe-consolidado-auditoria-interna-al-sgi-2023.pdf
rad-20193004057-informe-seguimiento-derechos-de-peticion.pdf
Informe de políticas contables y gestión financiera - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe describe las políticas contables y procedimientos aplicados por el INVIMA durante el año 2020, incluyendo la actualización y publicación ...

Informe semestral de gestión de PQRDS - Segundo semestre 2016

Informe semestral sobre la gestión de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias (PQRDS) en el INVIMA durante el segundo semestre de 2016. ...

Acta Primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Presentación del Plan Anual de Auditoría 2025

Acta del primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de INVIMA, donde se presentó el Plan Anual de Auditoría para el año 2025. El d...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control 01 Organos De Direccion
Gestión de seguimiento y control de auditoría interna - Oficina de Laboratorios y Control de Calidad

Informe sobre la gestión de seguimiento y control de auditoría interna en la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad, detallando los procesos aud...

09 Documentos Transversales 08 Laboratorios 05 Dependencias De Control
Informe de control de licenciamiento de software - Norma Constanza García Ramírez

Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre el licenciamiento de software en la entidad, mecanismos de control para evitar instalaciones...

05 Dependencias De Control
plantilla_control_interno_ekogui_i_sem_2024_invima.xlsx
Comunicación interna sobre planta de personal y austeridad del gasto segundo trimestre 2025 - Norma Constanza García Ramírez a Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura

Informe interno sobre la planta de personal y medidas de austeridad del gasto en el segundo trimestre de 2025, dirigido por la Jefe de la Oficina de Control Interno a la Dirección General. El document...

2025 378 vistas 218 descargas
inf-de-seguimiento-pes-i-sem-2020-invima-4.xlsx
informes_control_interno 2025 287 vistas 244 descargas
Comunicación interna sobre seguimiento a PQRSD - Carlos Andrés Gutiérrez Trujillo a Jorge William Gil Villegas

Comunicación interna entre la Oficina de Control Interno y la Oficina de Atención al Ciudadano del INVIMA, que presenta el seguimiento y evaluación de la gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Suger...

2024 368 vistas 237 descargas
Formulario de evaluación de control interno contable periodo 2023-01-12 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Formulario de evaluación de control interno contable del INVIMA para el periodo 2023-01-12, que detalla la aplicación y socialización de políticas contables conforme al marco normativo de la Contadurí...

2023 586 vistas 214 descargas
informe-consolidado-auditoria-interna-al-sgi-2023.pdf
informes_control_interno 2025 338 vistas 216 descargas
rad-20193004057-informe-seguimiento-derechos-de-peticion.pdf
informes_control_interno 2025 313 vistas 212 descargas
Informe de políticas contables y gestión financiera - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe describe las políticas contables y procedimientos aplicados por el INVIMA durante el año 2020, incluyendo la actualización y publicación del manual de políticas contables, la capacitación...

2020 379 vistas 222 descargas
Informe semestral de gestión de PQRDS - Segundo semestre 2016

Informe semestral sobre la gestión de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias (PQRDS) en el INVIMA durante el segundo semestre de 2016. El documento presenta conclusiones, recomendacione...

2017 308 vistas 217 descargas
Acta Primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Presentación del Plan Anual de Auditoría 2025

Acta del primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de INVIMA, donde se presentó el Plan Anual de Auditoría para el año 2025. El documento detalla la lista de asistentes, temas tra...

2024 534 vistas 218 descargas
Gestión de seguimiento y control de auditoría interna - Oficina de Laboratorios y Control de Calidad

Informe sobre la gestión de seguimiento y control de auditoría interna en la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad, detallando los procesos auditados, criterios normativos aplicados y metodolog...

2022 422 vistas 213 descargas
Informe de control de licenciamiento de software - Norma Constanza García Ramírez

Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre el licenciamiento de software en la entidad, mecanismos de control para evitar instalaciones no autorizadas y el procedimiento para el softwar...

2024 328 vistas 217 descargas
plantilla_control_interno_ekogui_i_sem_2024_invima.xlsx
informes_control_interno 2025 339 vistas 198 descargas

Comunicación interna sobre planta de personal y austeridad del gasto segundo trimestre 2025 - Norma Constanza García Ramírez a Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura

Informe interno sobre la planta de personal y medidas de austeridad del gasto en el segundo trimestre de 2025, dirigido por la Jefe de la Oficina de Control Interno a la Dirección General. El documento detalla la estabilidad en la estructura administrativa y gastos de personal, así como las desvincu...

2025 378 vistas 218 descargas

inf-de-seguimiento-pes-i-sem-2020-invima-4.xlsx

informes_control_interno 2025 287 vistas 244 descargas

Comunicación interna sobre seguimiento a PQRSD - Carlos Andrés Gutiérrez Trujillo a Jorge William Gil Villegas

Comunicación interna entre la Oficina de Control Interno y la Oficina de Atención al Ciudadano del INVIMA, que presenta el seguimiento y evaluación de la gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) radicadas entre enero y octubre de 2023, conforme a la normativa vigente ...

2024 368 vistas 237 descargas

Formulario de evaluación de control interno contable periodo 2023-01-12 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Formulario de evaluación de control interno contable del INVIMA para el periodo 2023-01-12, que detalla la aplicación y socialización de políticas contables conforme al marco normativo de la Contaduría General de la Nación. Incluye información sobre la gestión financiera, la publicación y actualizac...

2023 586 vistas 214 descargas

informe-consolidado-auditoria-interna-al-sgi-2023.pdf

informes_control_interno 2025 338 vistas 216 descargas

Informe de políticas contables y gestión financiera - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe describe las políticas contables y procedimientos aplicados por el INVIMA durante el año 2020, incluyendo la actualización y publicación del manual de políticas contables, la capacitación del personal en normatividad contable y el uso de herramientas para el seguimiento de planes de mej...

2020 379 vistas 222 descargas

Informe semestral de gestión de PQRDS - Segundo semestre 2016

Informe semestral sobre la gestión de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias (PQRDS) en el INVIMA durante el segundo semestre de 2016. El documento presenta conclusiones, recomendaciones y estadísticas sobre la recepción y clasificación de PQRDS, así como los canales utilizados por lo...

2017 308 vistas 217 descargas

Acta Primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Presentación del Plan Anual de Auditoría 2025

Acta del primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de INVIMA, donde se presentó el Plan Anual de Auditoría para el año 2025. El documento detalla la lista de asistentes, temas tratados, compromisos adquiridos y evidencia de seguimiento a través de comunicaciones internas....

2024 534 vistas 218 descargas

Gestión de seguimiento y control de auditoría interna - Oficina de Laboratorios y Control de Calidad

Informe sobre la gestión de seguimiento y control de auditoría interna en la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad, detallando los procesos auditados, criterios normativos aplicados y metodología utilizada para evaluar la eficacia del sistema de gestión institucional y detectar oportunidades ...

2022 422 vistas 213 descargas

Informe de control de licenciamiento de software - Norma Constanza García Ramírez

Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre el licenciamiento de software en la entidad, mecanismos de control para evitar instalaciones no autorizadas y el procedimiento para el software dado de baja. Elaborado por Norma Constanza García Ramírez....

2024 328 vistas 217 descargas
Página 1110 de 4371
Mostrando 12 de 52445 documentos