Informe de auditoría de recertificación ISO 9001:2015 realizada por Global Colombia Certificación S.A.S. al INVIMA, evaluando la conformidad y eficaci...
Informe de avance semestral del plan de mejoramiento presentado por la Oficina de Control Interno a la Contraloría General de la República, detallando...
Este informe describe las acciones realizadas por el INVIMA en inspección, vigilancia y control de productos de consumo humano, incluyendo expedición ...
Informe de rendición de avances semestrales del plan de mejoramiento presentado por la entidad a la Contraloría General de la República, detallando ac...
Comunicación oficial de la Oficina de Control Interno sobre la rendición de acciones de mejoramiento, dirigida al Contralor Delegado para el Sector So...
Informe sobre la contratación pública realizada por el INVIMA durante el cuarto trimestre de 2022, en cumplimiento de normativas de austeridad y gesti...
Este informe del INVIMA detalla la gestión de talento humano y contratación durante el segundo trimestre de 2019. Incluye cifras sobre la planta de pe...
Comunicación interna de la Oficina de Control Interno del INVIMA dirigida a la Dirección General, en la que se analiza la devolución de correspondenci...
2018
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09 Documentos Transversales04 Dependencias De Apoyo
Acta de la reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del INVIMA, celebrada el 25 de abril de 2023. El documento detalla la p...
2023
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09 Documentos Transversales03 Dependencias Misionales01 Organos De Direccion
Este documento presenta la conclusión general sobre la evaluación del sistema de control interno del INVIMA para el primer semestre de 2023. Se confir...
Informe de auditoría de recertificación ISO 9001:2015 realizada por Global Colombia Certificación S.A.S. al INVIMA, evaluando la conformidad y eficacia de su sistema de gestión en servicios de inspecc...
Informe de avance semestral del plan de mejoramiento presentado por la Oficina de Control Interno a la Contraloría General de la República, detallando acciones correctivas y preventivas sobre hallazgo...
Este informe describe las acciones realizadas por el INVIMA en inspección, vigilancia y control de productos de consumo humano, incluyendo expedición de registros sanitarios, trámites, vistos buenos p...
Informe de rendición de avances semestrales del plan de mejoramiento presentado por la entidad a la Contraloría General de la República, detallando acciones correctivas y preventivas frente a hallazgo...
Comunicación oficial de la Oficina de Control Interno sobre la rendición de acciones de mejoramiento, dirigida al Contralor Delegado para el Sector Social. El documento describe el procedimiento para ...
Informe sobre la contratación pública realizada por el INVIMA durante el cuarto trimestre de 2022, en cumplimiento de normativas de austeridad y gestión ambiental. Incluye detalles de contratos de pre...
Este informe del INVIMA detalla la gestión de talento humano y contratación durante el segundo trimestre de 2019. Incluye cifras sobre la planta de personal, gastos en salarios y horas extras, contrat...
Comunicación interna de la Oficina de Control Interno del INVIMA dirigida a la Dirección General, en la que se analiza la devolución de correspondencia saliente y se recomienda priorizar la programaci...
Acta de la reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del INVIMA, celebrada el 25 de abril de 2023. El documento detalla la presentación y aprobación del Plan Anual de Auditor...
Este documento presenta la conclusión general sobre la evaluación del sistema de control interno del INVIMA para el primer semestre de 2023. Se confirma que todos los componentes del sistema están fun...
Informe de auditoría de recertificación ISO 9001:2015 realizada por Global Colombia Certificación S.A.S. al INVIMA, evaluando la conformidad y eficacia de su sistema de gestión en servicios de inspección, vigilancia, control sanitario y análisis de laboratorio para alimentos, bebidas, medicamentos, ...
Informe de avance semestral del plan de mejoramiento presentado por la Oficina de Control Interno a la Contraloría General de la República, detallando acciones correctivas y preventivas sobre hallazgos de auditoría de las vigencias 2017 y 2018, con corte al 30 de junio de 2022....
Este informe describe las acciones realizadas por el INVIMA en inspección, vigilancia y control de productos de consumo humano, incluyendo expedición de registros sanitarios, trámites, vistos buenos para importación y exportación, visitas de verificación y decomisos de medicamentos, insumos para la ...
Informe de rendición de avances semestrales del plan de mejoramiento presentado por la entidad a la Contraloría General de la República, detallando acciones correctivas y preventivas frente a hallazgos de auditoría de cumplimiento de las vigencias 2017 y 2018. Incluye seguimiento a indicadores, gest...
Comunicación oficial de la Oficina de Control Interno sobre la rendición de acciones de mejoramiento, dirigida al Contralor Delegado para el Sector Social. El documento describe el procedimiento para gestionar y cerrar acciones correctivas derivadas de auditorías, con énfasis en el seguimiento de ha...
Informe sobre la contratación pública realizada por el INVIMA durante el cuarto trimestre de 2022, en cumplimiento de normativas de austeridad y gestión ambiental. Incluye detalles de contratos de prestación de servicios, verificación en SECOP y contratos interadministrativos....
Este informe del INVIMA detalla la gestión de talento humano y contratación durante el segundo trimestre de 2019. Incluye cifras sobre la planta de personal, gastos en salarios y horas extras, contratos de prestación de servicios, disfrute y acumulación de vacaciones, suministro de tiquetes aéreos, ...
Comunicación interna de la Oficina de Control Interno del INVIMA dirigida a la Dirección General, en la que se analiza la devolución de correspondencia saliente y se recomienda priorizar la programación de vacaciones para funcionarios con periodos acumulados, conforme a la normativa vigente. El docu...
Acta de la reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del INVIMA, celebrada el 25 de abril de 2023. El documento detalla la presentación y aprobación del Plan Anual de Auditorías 2023, la verificación del quórum, la lista de asistentes y el desarrollo de la orden del día. Pa...
Este documento presenta la conclusión general sobre la evaluación del sistema de control interno del INVIMA para el primer semestre de 2023. Se confirma que todos los componentes del sistema están funcionando de manera integrada, con controles y mecanismos de prevención, monitoreo y evaluación aline...