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informepormenorizadov1.pdf
Comunicación interna sobre seguimiento a PQRSD - Carlos Andrés Gutiérrez Trujillo a Jorge William Gil Villegas

Comunicación interna entre la Oficina de Control Interno y la Oficina de Atención al Ciudadano del INVIMA, que presenta el seguimiento y evaluación de...

05 Dependencias De Control 02 Dependencias Estrategicas
Informe de ejecución de gasto institucional abril 2017 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de la Oficina de Control Interno sobre el gasto institucional del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos correspondiente...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
Informe de planta y gastos de personal cuarto trimestre 2020 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe expone el comportamiento de la planta de personal y los gastos de personal del INVIMA en el cuarto trimestre de 2020, comparando cifras c...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
informe-agosto-2018-austeridad-del-gasto.pdf
alimentos_color.png
Informe de mecanismos de control de software - Norma Constanza García Ramírez

Este informe describe los mecanismos de control para la instalación y baja de software en la entidad, asegurando que solo se instalen programas con li...

05 Dependencias De Control
Acta Primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Presentación del Plan Anual de Auditoría 2025

Acta del primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de INVIMA, donde se presentó el Plan Anual de Auditoría para el año 2025. El d...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control 01 Organos De Direccion
plandemejoramientoarchivisticoiitrimestrede2017.xlsx
informe-consolidado-auditoria-interna-al-sgi-2023.pdf
inf-de-seguimiento-pes-i-sem-2020-invima-4.xlsx
Gestión de seguimiento y control de auditoría interna - Oficina de Laboratorios y Control de Calidad

Informe sobre la gestión de seguimiento y control de auditoría interna en la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad, detallando los procesos aud...

09 Documentos Transversales 08 Laboratorios 05 Dependencias De Control
informepormenorizadov1.pdf
informes_control_interno 2025 373 vistas 211 descargas
Comunicación interna sobre seguimiento a PQRSD - Carlos Andrés Gutiérrez Trujillo a Jorge William Gil Villegas

Comunicación interna entre la Oficina de Control Interno y la Oficina de Atención al Ciudadano del INVIMA, que presenta el seguimiento y evaluación de la gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Suger...

2024 369 vistas 237 descargas
Informe de ejecución de gasto institucional abril 2017 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de la Oficina de Control Interno sobre el gasto institucional del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos correspondiente a abril de 2017. Incluye detalles de contratación...

2017 312 vistas 197 descargas
Informe de planta y gastos de personal cuarto trimestre 2020 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe expone el comportamiento de la planta de personal y los gastos de personal del INVIMA en el cuarto trimestre de 2020, comparando cifras con el mismo periodo de 2019. Incluye análisis de v...

2020 336 vistas 217 descargas
informe-agosto-2018-austeridad-del-gasto.pdf
informes_control_interno 2025 323 vistas 210 descargas
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informes_control_interno 2025 214 vistas 35 descargas
Informe de mecanismos de control de software - Norma Constanza García Ramírez

Este informe describe los mecanismos de control para la instalación y baja de software en la entidad, asegurando que solo se instalen programas con licencia y que el software obsoleto sea desinstalado...

2024 345 vistas 209 descargas
Acta Primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Presentación del Plan Anual de Auditoría 2025

Acta del primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de INVIMA, donde se presentó el Plan Anual de Auditoría para el año 2025. El documento detalla la lista de asistentes, temas tra...

2024 535 vistas 218 descargas
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informes_control_interno 2025 314 vistas 195 descargas
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Gestión de seguimiento y control de auditoría interna - Oficina de Laboratorios y Control de Calidad

Informe sobre la gestión de seguimiento y control de auditoría interna en la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad, detallando los procesos auditados, criterios normativos aplicados y metodolog...

2022 435 vistas 213 descargas

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informes_control_interno 2025 373 vistas 211 descargas

Comunicación interna sobre seguimiento a PQRSD - Carlos Andrés Gutiérrez Trujillo a Jorge William Gil Villegas

Comunicación interna entre la Oficina de Control Interno y la Oficina de Atención al Ciudadano del INVIMA, que presenta el seguimiento y evaluación de la gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) radicadas entre enero y octubre de 2023, conforme a la normativa vigente ...

2024 369 vistas 237 descargas

Informe de ejecución de gasto institucional abril 2017 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de la Oficina de Control Interno sobre el gasto institucional del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos correspondiente a abril de 2017. Incluye detalles de contratación de servicios profesionales, certificaciones de insuficiencia de personal, distribución de contratis...

2017 312 vistas 197 descargas

Informe de planta y gastos de personal cuarto trimestre 2020 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe expone el comportamiento de la planta de personal y los gastos de personal del INVIMA en el cuarto trimestre de 2020, comparando cifras con el mismo periodo de 2019. Incluye análisis de variaciones en cargos, incremento salarial, contratación de servicios profesionales y de apoyo, cumpl...

2020 336 vistas 217 descargas

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Informe de mecanismos de control de software - Norma Constanza García Ramírez

Este informe describe los mecanismos de control para la instalación y baja de software en la entidad, asegurando que solo se instalen programas con licencia y que el software obsoleto sea desinstalado y eliminado correctamente. El control de instalación está a cargo del grupo de soporte tecnológico ...

2024 345 vistas 209 descargas

Acta Primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Presentación del Plan Anual de Auditoría 2025

Acta del primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de INVIMA, donde se presentó el Plan Anual de Auditoría para el año 2025. El documento detalla la lista de asistentes, temas tratados, compromisos adquiridos y evidencia de seguimiento a través de comunicaciones internas....

2024 535 vistas 218 descargas

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Gestión de seguimiento y control de auditoría interna - Oficina de Laboratorios y Control de Calidad

Informe sobre la gestión de seguimiento y control de auditoría interna en la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad, detallando los procesos auditados, criterios normativos aplicados y metodología utilizada para evaluar la eficacia del sistema de gestión institucional y detectar oportunidades ...

2022 435 vistas 213 descargas
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