Decreto que modifica el artículo 42 del Decreto 1686 de 2012, ampliando el plazo para que los establecimientos de bebidas alcohólicas obtengan la cert...
Informe de rendición de avances del plan de mejoramiento del INVIMA a corte de 31 de diciembre de 2022, presentado a la Contraloría General de la Repú...
Informe de auditoría de recertificación ISO 9001:2015 realizada por Global Colombia Certificación S.A.S. al INVIMA, evaluando la conformidad y eficaci...
Informe de avance semestral del plan de mejoramiento presentado por la Oficina de Control Interno a la Contraloría General de la República, detallando...
Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida al Director General sobre el reporte de planta de personal y retiros en el cuarto trime...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre la rendición de cuentas y seguimiento de acciones de auditoría ante la Contraloría General de la Repúbl...
2023
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Informe de rendición de avances semestrales del plan de mejoramiento presentado por la entidad a la Contraloría General de la República, detallando ac...
Comunicación externa enviada a la Contraloría General de la República, en la que se rinde informe sobre las acciones de mejoramiento ejecutadas por la...
2024
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Decreto que modifica el artículo 42 del Decreto 1686 de 2012, ampliando el plazo para que los establecimientos de bebidas alcohólicas obtengan la certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)...
Informe de rendición de avances del plan de mejoramiento del INVIMA a corte de 31 de diciembre de 2022, presentado a la Contraloría General de la República. El documento expone las acciones correctiva...
Informe de auditoría de recertificación ISO 9001:2015 realizada por Global Colombia Certificación S.A.S. al INVIMA, evaluando la conformidad y eficacia de su sistema de gestión en servicios de inspecc...
Informe de avance semestral del plan de mejoramiento presentado por la Oficina de Control Interno a la Contraloría General de la República, detallando acciones correctivas y preventivas sobre hallazgo...
Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida al Director General sobre el reporte de planta de personal y retiros en el cuarto trimestre de 2024. Incluye cumplimiento de normativas d...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre la rendición de cuentas y seguimiento de acciones de auditoría ante la Contraloría General de la República, con corte al 31 de diciembre de 2023. El docu...
Informe de rendición de avances semestrales del plan de mejoramiento presentado por la entidad a la Contraloría General de la República, detallando acciones correctivas y preventivas frente a hallazgo...
Comunicación externa enviada a la Contraloría General de la República, en la que se rinde informe sobre las acciones de mejoramiento ejecutadas por la entidad durante el segundo semestre de 2024. El d...
Decreto que modifica el artículo 42 del Decreto 1686 de 2012, ampliando el plazo para que los establecimientos de bebidas alcohólicas obtengan la certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). Incluye el procedimiento de visita de certificación por parte del INVIMA y los requisitos para cum...
Informe de rendición de avances del plan de mejoramiento del INVIMA a corte de 31 de diciembre de 2022, presentado a la Contraloría General de la República. El documento expone las acciones correctivas y preventivas frente a los hallazgos de auditoría de las vigencias 2017 y 2018, así como el estado...
Informe de auditoría de recertificación ISO 9001:2015 realizada por Global Colombia Certificación S.A.S. al INVIMA, evaluando la conformidad y eficacia de su sistema de gestión en servicios de inspección, vigilancia, control sanitario y análisis de laboratorio para alimentos, bebidas, medicamentos, ...
Informe de avance semestral del plan de mejoramiento presentado por la Oficina de Control Interno a la Contraloría General de la República, detallando acciones correctivas y preventivas sobre hallazgos de auditoría de las vigencias 2017 y 2018, con corte al 30 de junio de 2022....
Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida al Director General sobre el reporte de planta de personal y retiros en el cuarto trimestre de 2024. Incluye cumplimiento de normativas de austeridad y gestión ambiental, así como listado de funcionarios retirados y análisis de variación...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre la rendición de cuentas y seguimiento de acciones de auditoría ante la Contraloría General de la República, con corte al 31 de diciembre de 2023. El documento detalla la actualización y validación del formato de acta de control HACCP para alimentos y be...
Informe de rendición de avances semestrales del plan de mejoramiento presentado por la entidad a la Contraloría General de la República, detallando acciones correctivas y preventivas frente a hallazgos de auditoría de cumplimiento de las vigencias 2017 y 2018. Incluye seguimiento a indicadores, gest...
Comunicación externa enviada a la Contraloría General de la República, en la que se rinde informe sobre las acciones de mejoramiento ejecutadas por la entidad durante el segundo semestre de 2024. El documento detalla el estado de los hallazgos de auditoría de las vigencias 2017 a 2023, las acciones ...