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Mostrando 52353 documento(s)

Informe de auditoría interna de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Oficina Asesor...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control 03 Dependencias Misionales
Evaluación de control interno contable 2019 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe sobre la evaluación de control interno contable del INVIMA correspondiente al año 2019. Incluye información sobre políticas contables, capacit...

Informe de seguimiento sistema e-KOGUI - Oficina Asesora Jurídica INVIMA

Informe sobre el seguimiento al sistema e-KOGUI en la Oficina Asesora Jurídica del INVIMA, incluyendo verificación de obligaciones, listado de apodera...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
informe-austeridad-del-gasto-ii-trimtesre-2018.pdf
Informe de ejecución de gasto institucional y contratación de servicios en mayo de 2017 - INVIMA

Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre la ejecución del gasto institucional en mayo de 2017, detallando la contratación de servicio...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
seguimiento-pmainvima-junioagosto2020-1.xlsx
informeseptiembreausteridaddelgasto.pdf
Evaluación de políticas contables y procedimientos de gestión contable en la entidad

Este documento detalla la evaluación y aplicación de las políticas contables en la entidad, incluyendo su socialización, actualización y alineación co...

Informe de gestión de PQRDS radicadas en la entidad entre julio de 2018 y septiembre de 2019

Este informe presenta el seguimiento y consolidación de resultados de las PQRDS (Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias) radicadas en l...

Consulta interna para radicado 20193007511 - Auditoría de procesos institucionales

Consulta interna sobre el ciclo de auditorías internas realizadas a los procesos institucionales del instituto, detallando criterios normativos, alcan...

09 Documentos Transversales 08 Laboratorios 07 Puntos De Control Papf
Seguimiento al cumplimiento de la Ley de Cuotas 581 de 2000 - Doctor Francisco Augusto Giussepi Rossi

Informe dirigido al Director General sobre el seguimiento al cumplimiento de la Ley de Cuotas 581 de 2000 en INVIMA, evaluando la participación de muj...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control 04 Dependencias De Apoyo
Evaluación del control interno contable - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 2016

Este informe corresponde a la evaluación del control interno contable realizada por el INVIMA para el año 2016. El documento analiza el cumplimiento d...

09 Documentos Transversales
Informe de auditoría interna de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. El informe evalúa la conformidad ...

2019 364 vistas 208 descargas
Evaluación de control interno contable 2019 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe sobre la evaluación de control interno contable del INVIMA correspondiente al año 2019. Incluye información sobre políticas contables, capacitación en NIIF, actualización de procedimientos, y ...

2019 272 vistas 204 descargas
Informe de seguimiento sistema e-KOGUI - Oficina Asesora Jurídica INVIMA

Informe sobre el seguimiento al sistema e-KOGUI en la Oficina Asesora Jurídica del INVIMA, incluyendo verificación de obligaciones, listado de apoderados activos, cambios de usuarios y capacitación re...

2017 242 vistas 201 descargas
informe-austeridad-del-gasto-ii-trimtesre-2018.pdf
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 243 vistas 210 descargas
Informe de ejecución de gasto institucional y contratación de servicios en mayo de 2017 - INVIMA

Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre la ejecución del gasto institucional en mayo de 2017, detallando la contratación de servicios profesionales, adquisiciones de vestuario y calz...

2017 307 vistas 205 descargas
seguimiento-pmainvima-junioagosto2020-1.xlsx
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 275 vistas 195 descargas
informeseptiembreausteridaddelgasto.pdf
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 190 vistas 189 descargas
Evaluación de políticas contables y procedimientos de gestión contable en la entidad

Este documento detalla la evaluación y aplicación de las políticas contables en la entidad, incluyendo su socialización, actualización y alineación con normas internacionales. Se describe la existenci...

2018 331 vistas 223 descargas
Informe de gestión de PQRDS radicadas en la entidad entre julio de 2018 y septiembre de 2019

Este informe presenta el seguimiento y consolidación de resultados de las PQRDS (Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias) radicadas en la entidad entre julio de 2018 y septiembre de 2019...

2019 316 vistas 205 descargas
Consulta interna para radicado 20193007511 - Auditoría de procesos institucionales

Consulta interna sobre el ciclo de auditorías internas realizadas a los procesos institucionales del instituto, detallando criterios normativos, alcance, exclusiones y conformación del equipo auditor....

2019 294 vistas 218 descargas
Seguimiento al cumplimiento de la Ley de Cuotas 581 de 2000 - Doctor Francisco Augusto Giussepi Rossi

Informe dirigido al Director General sobre el seguimiento al cumplimiento de la Ley de Cuotas 581 de 2000 en INVIMA, evaluando la participación de mujeres en cargos directivos durante el tercer trimes...

2022 361 vistas 217 descargas
Evaluación del control interno contable - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 2016

Este informe corresponde a la evaluación del control interno contable realizada por el INVIMA para el año 2016. El documento analiza el cumplimiento de políticas y procedimientos contables, la identif...

2016 342 vistas 228 descargas

Informe de auditoría interna de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. El informe evalúa la conformidad y eficacia del sistema de gestión frente a normas nacionales e internacionales, identifica oportunid...

2019 364 vistas 208 descargas

Evaluación de control interno contable 2019 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe sobre la evaluación de control interno contable del INVIMA correspondiente al año 2019. Incluye información sobre políticas contables, capacitación en NIIF, actualización de procedimientos, y la implementación de herramientas para la mejora continua y auditoría interna....

2019 272 vistas 204 descargas

Informe de seguimiento sistema e-KOGUI - Oficina Asesora Jurídica INVIMA

Informe sobre el seguimiento al sistema e-KOGUI en la Oficina Asesora Jurídica del INVIMA, incluyendo verificación de obligaciones, listado de apoderados activos, cambios de usuarios y capacitación realizada en 2017, conforme a lo establecido por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y ...

2017 242 vistas 201 descargas

informe-austeridad-del-gasto-ii-trimtesre-2018.pdf

el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 243 vistas 210 descargas

Informe de ejecución de gasto institucional y contratación de servicios en mayo de 2017 - INVIMA

Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre la ejecución del gasto institucional en mayo de 2017, detallando la contratación de servicios profesionales, adquisiciones de vestuario y calzado para servidores públicos, servicios de conectividad y SOAT para vehículos oficiales. El document...

2017 307 vistas 205 descargas

seguimiento-pmainvima-junioagosto2020-1.xlsx

el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 275 vistas 195 descargas

informeseptiembreausteridaddelgasto.pdf

el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 190 vistas 189 descargas

Evaluación de políticas contables y procedimientos de gestión contable en la entidad

Este documento detalla la evaluación y aplicación de las políticas contables en la entidad, incluyendo su socialización, actualización y alineación con normas internacionales. Se describe la existencia de manuales, procedimientos y guías para la gestión contable, así como acciones de mejoramiento de...

2018 331 vistas 223 descargas

Informe de gestión de PQRDS radicadas en la entidad entre julio de 2018 y septiembre de 2019

Este informe presenta el seguimiento y consolidación de resultados de las PQRDS (Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias) radicadas en la entidad entre julio de 2018 y septiembre de 2019. Incluye estadísticas, hallazgos, oportunidades de mejora y conclusiones sobre la gestión de estos ...

2019 316 vistas 205 descargas

Consulta interna para radicado 20193007511 - Auditoría de procesos institucionales

Consulta interna sobre el ciclo de auditorías internas realizadas a los procesos institucionales del instituto, detallando criterios normativos, alcance, exclusiones y conformación del equipo auditor. El documento resalta la importancia de la mejora continua y el autocontrol en la gestión institucio...

2019 294 vistas 218 descargas

Seguimiento al cumplimiento de la Ley de Cuotas 581 de 2000 - Doctor Francisco Augusto Giussepi Rossi

Informe dirigido al Director General sobre el seguimiento al cumplimiento de la Ley de Cuotas 581 de 2000 en INVIMA, evaluando la participación de mujeres en cargos directivos durante el tercer trimestre de 2022. El documento detalla el proceso de verificación y reporte realizado por el Grupo de Tal...

2022 361 vistas 217 descargas

Evaluación del control interno contable - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 2016

Este informe corresponde a la evaluación del control interno contable realizada por el INVIMA para el año 2016. El documento analiza el cumplimiento de políticas y procedimientos contables, la identificación de procesos y productos, la confiabilidad de los informes financieros y la existencia de sop...

2016 342 vistas 228 descargas
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