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Informe de seguimiento sistema e-KOGUI - Oficina Asesora Jurídica INVIMA

Este informe documenta el seguimiento al sistema e-KOGUI en la Oficina Asesora Jurídica del INVIMA, detallando la gestión de apoderados, la capacitaci...

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Evaluación del control interno contable año 2017 - INVIMA

Formulario de evaluación del control interno contable del INVIMA correspondiente al año 2017. El documento describe el cumplimiento de políticas, proc...

Informe de seguimiento de gestión institucional IV trimestre 2017 - Oficina de Control Interno

Informe de la Oficina de Control Interno dirigido al Director General sobre el seguimiento de la gestión institucional durante el IV trimestre de 2017...

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Informe de evaluación del sistema de control interno - ATAN SA

Este informe evalúa la efectividad del sistema de control interno de ATAN SA, señalando que todos sus componentes funcionan de manera integrada. Desta...

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Informe de seguimiento de gestión institucional primer trimestre 2018 - Oficina de Control Interno INVIMA

Informe de seguimiento institucional del primer trimestre de 2018 realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA. El documento analiza la auto...

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Informe de gestión de talento humano y control interno dirigido a Javier Humberto Guzmán Cruz

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida al Director General de INVIMA, Javier Humberto Guzmán Cruz, sobre la devolución de corr...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
Consulta interna para auditoría de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Este documento presenta la consulta interna sobre el programa de auditorías de procesos institucionales en INVIMA, realizado por la Oficina de Control...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
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Informe de seguimiento sistema e-KOGUI - Oficina Asesora Jurídica INVIMA

Este informe documenta el seguimiento al sistema e-KOGUI en la Oficina Asesora Jurídica del INVIMA, detallando la gestión de apoderados, la capacitación de usuarios y el cumplimiento de las funciones ...

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Evaluación del control interno contable año 2017 - INVIMA

Formulario de evaluación del control interno contable del INVIMA correspondiente al año 2017. El documento describe el cumplimiento de políticas, procedimientos y soportes en el proceso contable, así ...

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Informe de seguimiento de gestión institucional IV trimestre 2017 - Oficina de Control Interno

Informe de la Oficina de Control Interno dirigido al Director General sobre el seguimiento de la gestión institucional durante el IV trimestre de 2017. Incluye análisis de gastos de nómina, contrataci...

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Informe de evaluación del sistema de control interno - ATAN SA

Este informe evalúa la efectividad del sistema de control interno de ATAN SA, señalando que todos sus componentes funcionan de manera integrada. Destaca el liderazgo de la alta dirección, la gestión d...

433 vistas 222 descargas
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Informe de seguimiento de gestión institucional primer trimestre 2018 - Oficina de Control Interno INVIMA

Informe de seguimiento institucional del primer trimestre de 2018 realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA. El documento analiza la autoevaluación institucional, la gestión de vacaciones...

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Informe de gestión de talento humano y control interno dirigido a Javier Humberto Guzmán Cruz

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida al Director General de INVIMA, Javier Humberto Guzmán Cruz, sobre la devolución de correspondencia saliente, la programación y disfrute d...

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Consulta interna para auditoría de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Este documento presenta la consulta interna sobre el programa de auditorías de procesos institucionales en INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Oficina Asesora de Planea...

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informe-final-consolidado-2021.pdf
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Informe de seguimiento sistema e-KOGUI - Oficina Asesora Jurídica INVIMA

Este informe documenta el seguimiento al sistema e-KOGUI en la Oficina Asesora Jurídica del INVIMA, detallando la gestión de apoderados, la capacitación de usuarios y el cumplimiento de las funciones establecidas por la normativa vigente. Incluye resultados de verificación, acciones de mejora y cert...

2017 430 vistas 220 descargas

Evaluación del control interno contable año 2017 - INVIMA

Formulario de evaluación del control interno contable del INVIMA correspondiente al año 2017. El documento describe el cumplimiento de políticas, procedimientos y soportes en el proceso contable, así como la identificación y caracterización de productos e insumos, y la verificación de hechos financi...

2017 441 vistas 212 descargas

Informe de seguimiento de gestión institucional IV trimestre 2017 - Oficina de Control Interno

Informe de la Oficina de Control Interno dirigido al Director General sobre el seguimiento de la gestión institucional durante el IV trimestre de 2017. Incluye análisis de gastos de nómina, contratación, vacaciones y viajes, en cumplimiento de normativas vigentes y directivas presidenciales....

2017 345 vistas 224 descargas

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Informe de evaluación del sistema de control interno - ATAN SA

Este informe evalúa la efectividad del sistema de control interno de ATAN SA, señalando que todos sus componentes funcionan de manera integrada. Destaca el liderazgo de la alta dirección, la gestión de riesgos, la aplicación de políticas y procedimientos, y la existencia de mecanismos de monitoreo y...

433 vistas 222 descargas

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Informe de seguimiento de gestión institucional primer trimestre 2018 - Oficina de Control Interno INVIMA

Informe de seguimiento institucional del primer trimestre de 2018 realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA. El documento analiza la autoevaluación institucional, la gestión de vacaciones de funcionarios, el impacto presupuestal de acumulación de vacaciones, la programación de auditoría...

2018 339 vistas 212 descargas

Informe de gestión de talento humano y control interno dirigido a Javier Humberto Guzmán Cruz

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida al Director General de INVIMA, Javier Humberto Guzmán Cruz, sobre la devolución de correspondencia saliente, la programación y disfrute de vacaciones de funcionarios, y el comportamiento de gastos de personal y contratos durante el segun...

2018 337 vistas 229 descargas

Consulta interna para auditoría de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Este documento presenta la consulta interna sobre el programa de auditorías de procesos institucionales en INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. Incluye el alcance, criterios normativos, exclusiones, conformación del equipo auditor y activ...

2019 484 vistas 226 descargas

informe-final-consolidado-2021.pdf

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