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Informe sobre la evaluación del control interno contable realizado por el INVIMA para el año 2016. El documento describe los procesos, políticas y pro...
Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre contratos y adquisiciones efectuados en junio de 2017, cumpliendo la Ley 1815 de 2016. Se de...
Evaluación de control interno contable del INVIMA para el año 2021, que analiza la aplicación y socialización de políticas contables, la actualización...
2021
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Informe trimestral sobre el cumplimiento de las políticas de austeridad del gasto y gestión ambiental en el INVIMA, conforme al Decreto 444 de 2023 y ...
2023
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09 Documentos Transversales04 Dependencias De Apoyo
Certificado emitido por la Oficina de Control Interno sobre la verificación del registro oportuno de la información en el sistema e-KOGUI, conforme a ...
Este documento presenta la conclusión general sobre la evaluación del sistema de control interno del INVIMA para el primer semestre de 2023. Se confir...
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Informe de la Oficina de Control Interno sobre la contratación de servicios y adquisiciones en el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) durante febrero de 2017, en cump...
Informe sobre la evaluación del control interno contable realizado por el INVIMA para el año 2016. El documento describe los procesos, políticas y procedimientos implementados para garantizar la ident...
Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre contratos y adquisiciones efectuados en junio de 2017, cumpliendo la Ley 1815 de 2016. Se detallan los contratos suscritos, la compra de table...
Evaluación de control interno contable del INVIMA para el año 2021, que analiza la aplicación y socialización de políticas contables, la actualización de procedimientos conforme a la normatividad vige...
Informe trimestral sobre el cumplimiento de las políticas de austeridad del gasto y gestión ambiental en el INVIMA, conforme al Decreto 444 de 2023 y la Directiva Presidencial 02 de 2023. El documento...
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Este documento presenta la conclusión general sobre la evaluación del sistema de control interno del INVIMA para el primer semestre de 2023. Se confirma que todos los componentes del sistema están fun...
Informe interno de la Oficina Asesora de Planeación dirigido a la Dirección General del INVIMA sobre la gestión del empleo público en el sistema SIGEP. Presenta resultados del seguimiento a la información registrada en el semestre de 2019, metodología de análisis y el marco normativo aplicable. Incl...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre la contratación de servicios y adquisiciones en el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) durante febrero de 2017, en cumplimiento de la Ley 1815 de 2016. El documento detalla la cantidad de contratos suscritos, la distrib...
Informe sobre la evaluación del control interno contable realizado por el INVIMA para el año 2016. El documento describe los procesos, políticas y procedimientos implementados para garantizar la identificación, registro y reporte de hechos económicos y financieros, así como la confiabilidad de la in...
Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre contratos y adquisiciones efectuados en junio de 2017, cumpliendo la Ley 1815 de 2016. Se detallan los contratos suscritos, la compra de tabletas para el proyecto IVC Móvil y la orden de compra realizada, así como la ausencia de adquisiciones...
Evaluación de control interno contable del INVIMA para el año 2021, que analiza la aplicación y socialización de políticas contables, la actualización de procedimientos conforme a la normatividad vigente, y el seguimiento a planes de mejoramiento derivados de auditorías. El informe evidencia el cump...
Informe trimestral sobre el cumplimiento de las políticas de austeridad del gasto y gestión ambiental en el INVIMA, conforme al Decreto 444 de 2023 y la Directiva Presidencial 02 de 2023. El documento incluye seguimiento a la planta de personal y reporta los funcionarios retirados durante el tercer ...
Certificado emitido por la Oficina de Control Interno sobre la verificación del registro oportuno de la información en el sistema e-KOGUI, conforme a los lineamientos del Decreto 1069 de 2015 y el instructivo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Incluye resultados del seguimiento d...
Este documento presenta la conclusión general sobre la evaluación del sistema de control interno del INVIMA para el primer semestre de 2023. Se confirma que todos los componentes del sistema están funcionando de manera integrada, con controles y mecanismos de prevención, monitoreo y evaluación aline...