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Consulta interna sobre gestión del empleo público SIGEP - Oficina Asesora de Planeación

Informe interno de la Oficina Asesora de Planeación dirigido a la Dirección General del INVIMA sobre la gestión del empleo público en el sistema SIGEP...

Informe de cumplimiento Ley 1815 de 2016 - Oficina de Control Interno

Informe de la Oficina de Control Interno sobre la contratación de servicios y adquisiciones en el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y A...

Evaluación del control interno contable - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe sobre la evaluación del control interno contable realizado por el INVIMA para el año 2016. El documento describe los procesos, políticas y pro...

Informe de ejecución contractual y adquisiciones - Oficina de Control Interno INVIMA junio 2017

Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre contratos y adquisiciones efectuados en junio de 2017, cumpliendo la Ley 1815 de 2016. Se de...

informejulioausteridaddelgasto.pdf
Evaluación de control interno contable general 01-2021 al 31-12-2021 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Evaluación de control interno contable del INVIMA para el año 2021, que analiza la aplicación y socialización de políticas contables, la actualización...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
Informe de austeridad del gasto y gestión ambiental tercer trimestre 2023 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe trimestral sobre el cumplimiento de las políticas de austeridad del gasto y gestión ambiental en el INVIMA, conforme al Decreto 444 de 2023 y ...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
informeoctubreausteridaddelgasto.pdf
Certificado de verificación del registro oportuno de la información en el sistema e-KOGUI - Oficina de Control Interno

Certificado emitido por la Oficina de Control Interno sobre la verificación del registro oportuno de la información en el sistema e-KOGUI, conforme a ...

05 Dependencias De Control
Conclusión general sobre la evaluación del sistema de control interno - Primer semestre de 2023

Este documento presenta la conclusión general sobre la evaluación del sistema de control interno del INVIMA para el primer semestre de 2023. Se confir...

seguimientoplandemejoramientoarchivisticotrimestre2016.pdf
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 235 vistas 203 descargas
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Consulta interna sobre gestión del empleo público SIGEP - Oficina Asesora de Planeación

Informe interno de la Oficina Asesora de Planeación dirigido a la Dirección General del INVIMA sobre la gestión del empleo público en el sistema SIGEP. Presenta resultados del seguimiento a la informa...

2019 453 vistas 217 descargas
Informe de cumplimiento Ley 1815 de 2016 - Oficina de Control Interno

Informe de la Oficina de Control Interno sobre la contratación de servicios y adquisiciones en el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) durante febrero de 2017, en cump...

2017 277 vistas 207 descargas
Evaluación del control interno contable - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe sobre la evaluación del control interno contable realizado por el INVIMA para el año 2016. El documento describe los procesos, políticas y procedimientos implementados para garantizar la ident...

2016 293 vistas 212 descargas
Informe de ejecución contractual y adquisiciones - Oficina de Control Interno INVIMA junio 2017

Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre contratos y adquisiciones efectuados en junio de 2017, cumpliendo la Ley 1815 de 2016. Se detallan los contratos suscritos, la compra de table...

2017 326 vistas 228 descargas
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el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 287 vistas 212 descargas
Evaluación de control interno contable general 01-2021 al 31-12-2021 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Evaluación de control interno contable del INVIMA para el año 2021, que analiza la aplicación y socialización de políticas contables, la actualización de procedimientos conforme a la normatividad vige...

2021 382 vistas 207 descargas
Informe de austeridad del gasto y gestión ambiental tercer trimestre 2023 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe trimestral sobre el cumplimiento de las políticas de austeridad del gasto y gestión ambiental en el INVIMA, conforme al Decreto 444 de 2023 y la Directiva Presidencial 02 de 2023. El documento...

2023 333 vistas 215 descargas
informeoctubreausteridaddelgasto.pdf
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 258 vistas 198 descargas
Certificado de verificación del registro oportuno de la información en el sistema e-KOGUI - Oficina de Control Interno

Certificado emitido por la Oficina de Control Interno sobre la verificación del registro oportuno de la información en el sistema e-KOGUI, conforme a los lineamientos del Decreto 1069 de 2015 y el ins...

2019 306 vistas 197 descargas
Conclusión general sobre la evaluación del sistema de control interno - Primer semestre de 2023

Este documento presenta la conclusión general sobre la evaluación del sistema de control interno del INVIMA para el primer semestre de 2023. Se confirma que todos los componentes del sistema están fun...

2023 432 vistas 221 descargas

seguimientoplandemejoramientoarchivisticotrimestre2016.pdf

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Consulta interna sobre gestión del empleo público SIGEP - Oficina Asesora de Planeación

Informe interno de la Oficina Asesora de Planeación dirigido a la Dirección General del INVIMA sobre la gestión del empleo público en el sistema SIGEP. Presenta resultados del seguimiento a la información registrada en el semestre de 2019, metodología de análisis y el marco normativo aplicable. Incl...

2019 453 vistas 217 descargas

Informe de cumplimiento Ley 1815 de 2016 - Oficina de Control Interno

Informe de la Oficina de Control Interno sobre la contratación de servicios y adquisiciones en el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) durante febrero de 2017, en cumplimiento de la Ley 1815 de 2016. El documento detalla la cantidad de contratos suscritos, la distrib...

2017 277 vistas 207 descargas

Evaluación del control interno contable - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe sobre la evaluación del control interno contable realizado por el INVIMA para el año 2016. El documento describe los procesos, políticas y procedimientos implementados para garantizar la identificación, registro y reporte de hechos económicos y financieros, así como la confiabilidad de la in...

2016 293 vistas 212 descargas

Informe de ejecución contractual y adquisiciones - Oficina de Control Interno INVIMA junio 2017

Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre contratos y adquisiciones efectuados en junio de 2017, cumpliendo la Ley 1815 de 2016. Se detallan los contratos suscritos, la compra de tabletas para el proyecto IVC Móvil y la orden de compra realizada, así como la ausencia de adquisiciones...

2017 326 vistas 228 descargas

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Evaluación de control interno contable general 01-2021 al 31-12-2021 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Evaluación de control interno contable del INVIMA para el año 2021, que analiza la aplicación y socialización de políticas contables, la actualización de procedimientos conforme a la normatividad vigente, y el seguimiento a planes de mejoramiento derivados de auditorías. El informe evidencia el cump...

2021 382 vistas 207 descargas

Informe de austeridad del gasto y gestión ambiental tercer trimestre 2023 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe trimestral sobre el cumplimiento de las políticas de austeridad del gasto y gestión ambiental en el INVIMA, conforme al Decreto 444 de 2023 y la Directiva Presidencial 02 de 2023. El documento incluye seguimiento a la planta de personal y reporta los funcionarios retirados durante el tercer ...

2023 333 vistas 215 descargas

informeoctubreausteridaddelgasto.pdf

el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 258 vistas 198 descargas

Certificado de verificación del registro oportuno de la información en el sistema e-KOGUI - Oficina de Control Interno

Certificado emitido por la Oficina de Control Interno sobre la verificación del registro oportuno de la información en el sistema e-KOGUI, conforme a los lineamientos del Decreto 1069 de 2015 y el instructivo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Incluye resultados del seguimiento d...

2019 306 vistas 197 descargas

Conclusión general sobre la evaluación del sistema de control interno - Primer semestre de 2023

Este documento presenta la conclusión general sobre la evaluación del sistema de control interno del INVIMA para el primer semestre de 2023. Se confirma que todos los componentes del sistema están funcionando de manera integrada, con controles y mecanismos de prevención, monitoreo y evaluación aline...

2023 432 vistas 221 descargas
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