Este informe interno del INVIMA detalla la conformación de la planta de personal y los gastos asociados durante el tercer trimestre de 2019, incluyend...
Acuse de aceptación de la rendición electrónica de cuentas presentada por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos ante la Cont...
Este informe detalla los controles aplicados en la entidad para asegurar el uso de software licenciado y el procedimiento para la baja de programas ob...
Este informe detalla la gestión y funcionamiento del sistema de control interno de la entidad durante el primer semestre de 2021. Incluye la revisión ...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre la ejecución de contratos y adquisiciones en abril de 2017, cumpliendo la Ley 1815 de 2016. Se reportan...
Este informe analiza la planta de personal y los gastos de personal del INVIMA en el tercer trimestre de 2021, comparando cifras con el mismo periodo ...
Comunicación interna que presenta los resultados del seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) recibidas por la ...
Formulario de evaluación de control interno contable del INVIMA para el periodo 01-12, que detalla la aplicación y actualización de políticas contable...
Este informe expone el avance institucional del INVIMA en la implementación de los autodiagnósticos de las siete dimensiones del Modelo Integrado de P...
Este informe interno del INVIMA detalla la conformación de la planta de personal y los gastos asociados durante el tercer trimestre de 2019, incluyendo salarios, horas extras y contratos de prestación...
Acuse de aceptación de la rendición electrónica de cuentas presentada por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos ante la Contraloría General de la República. El documento conf...
Este informe detalla los controles aplicados en la entidad para asegurar el uso de software licenciado y el procedimiento para la baja de programas obsoletos. La instalación de software está restringi...
Este informe detalla la gestión y funcionamiento del sistema de control interno de la entidad durante el primer semestre de 2021. Incluye la revisión de riesgos, auditorías, controles internos, mecani...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre la ejecución de contratos y adquisiciones en abril de 2017, cumpliendo la Ley 1815 de 2016. Se reportan siete contratos de prestación de servicios profes...
Este informe analiza la planta de personal y los gastos de personal del INVIMA en el tercer trimestre de 2021, comparando cifras con el mismo periodo de 2020. Incluye variaciones en los niveles de car...
Comunicación interna que presenta los resultados del seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) recibidas por la entidad durante el primer semestre de 2025. El inf...
Formulario de evaluación de control interno contable del INVIMA para el periodo 01-12, que detalla la aplicación y actualización de políticas contables institucionales, la capacitación recibida en 202...
Este informe expone el avance institucional del INVIMA en la implementación de los autodiagnósticos de las siete dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), con énfasis en la gest...
Este informe interno del INVIMA detalla la conformación de la planta de personal y los gastos asociados durante el tercer trimestre de 2019, incluyendo salarios, horas extras y contratos de prestación de servicios. También aborda la gestión de vacaciones de los servidores públicos y la contratación ...
Acuse de aceptación de la rendición electrónica de cuentas presentada por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos ante la Contraloría General de la República. El documento confirma la recepción de información financiera, presupuestal, de gestión y participación ciudadana para...
Este informe detalla los controles aplicados en la entidad para asegurar el uso de software licenciado y el procedimiento para la baja de programas obsoletos. La instalación de software está restringida mediante una clave de administrador y el grupo de soporte tecnológico es responsable de su gestió...
Este informe detalla la gestión y funcionamiento del sistema de control interno de la entidad durante el primer semestre de 2021. Incluye la revisión de riesgos, auditorías, controles internos, mecanismos de comunicación y la actualización de políticas de transparencia e integridad. El documento res...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre la ejecución de contratos y adquisiciones en abril de 2017, cumpliendo la Ley 1815 de 2016. Se reportan siete contratos de prestación de servicios profesionales por falta de personal de planta, asignados a varias dependencias. No se realizaron gastos en...
Este informe analiza la planta de personal y los gastos de personal del INVIMA en el tercer trimestre de 2021, comparando cifras con el mismo periodo de 2020. Incluye variaciones en los niveles de cargos, sueldos, vacaciones, contratación de servicios profesionales y apoyo, así como la autorización ...
Comunicación interna que presenta los resultados del seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) recibidas por la entidad durante el primer semestre de 2025. El informe está dirigido a la jefe de la Oficina de Atención al Ciudadano y detalla el cumplimiento de la ...
Formulario de evaluación de control interno contable del INVIMA para el periodo 01-12, que detalla la aplicación y actualización de políticas contables institucionales, la capacitación recibida en 2024 y la modernización del régimen de contabilidad pública. El documento resalta la necesidad de actua...
Este informe expone el avance institucional del INVIMA en la implementación de los autodiagnósticos de las siete dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), con énfasis en la gestión estratégica de talento humano y otras áreas clave. Incluye resultados porcentuales, responsables...