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Certificación de sistema de gestión - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Certificación del sistema de gestión de INVIMA, que abarca servicios de inspección, vigilancia, control sanitario y análisis de laboratorio para alime...

seguimientoocisectorpes20152018iitrimestre2017invima.xlsx
Informe de control interno sobre contratos y adquisiciones - Mayo 2017

Informe de la Oficina de Control Interno sobre la ejecución del gasto institucional en mayo de 2017, conforme a la Ley 1815 de 2016. Incluye detalles ...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
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Informe de seguimiento a la gestión de PQRDS radicadas en la entidad

Este informe interno analiza la gestión de las PQRDS (Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias) recibidas por la entidad entre julio de 2...

Informe de control interno sobre gestión de talento humano y convocatoria 428 de 2016

Informe de control interno correspondiente al periodo de noviembre de 2018 a febrero de 2019, que presenta las actividades realizadas por el Grupo de ...

09 Documentos Transversales
Acuse de aceptación de rendición - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Acuse de aceptación de la rendición anual de cuentas presentada por el INVIMA ante la Contraloría General de la República, confirmando el recibo de in...

09 Documentos Transversales
Comunicación interna sobre sugerencias y PQRSD segundo semestre 2021 - Dra. Miriam del Carmen San Miguel Cantillo

Comunicación interna enviada a la coordinadora del Grupo de Atención al Ciudadano sobre la gestión de quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD...

Evaluación de control interno contable 2019 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de evaluación de control interno contable del INVIMA correspondiente al año 2019. El documento describe las políticas, procedimientos y herram...

Informe de gestión del sistema de control interno - Primer semestre de 2021

Este informe detalla la gestión y funcionamiento del sistema de control interno de la entidad durante el primer semestre de 2021, incluyendo la revisi...

Certificación de sistema de gestión - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Certificación del sistema de gestión de INVIMA, que abarca servicios de inspección, vigilancia, control sanitario y análisis de laboratorio para alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos médicos,...

2024 590 vistas 245 descargas
seguimientoocisectorpes20152018iitrimestre2017invima.xlsx
informes_control_interno 2025 344 vistas 222 descargas
Informe de control interno sobre contratos y adquisiciones - Mayo 2017

Informe de la Oficina de Control Interno sobre la ejecución del gasto institucional en mayo de 2017, conforme a la Ley 1815 de 2016. Incluye detalles sobre contratos de prestación de servicios, adquis...

2017 337 vistas 222 descargas
informe-atencin-al-ciudadano-pqrds-i-semestre-2017.pdf
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informes_control_interno 2025 351 vistas 42 descargas
informejunio2018austeridaddelgasto.pdf
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Informe de seguimiento a la gestión de PQRDS radicadas en la entidad

Este informe interno analiza la gestión de las PQRDS (Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias) recibidas por la entidad entre julio de 2018 y septiembre de 2019. Incluye estadísticas de ...

2019 364 vistas 222 descargas
Informe de control interno sobre gestión de talento humano y convocatoria 428 de 2016

Informe de control interno correspondiente al periodo de noviembre de 2018 a febrero de 2019, que presenta las actividades realizadas por el Grupo de Talento Humano, el cumplimiento del plan estratégi...

2019 453 vistas 224 descargas
Acuse de aceptación de rendición - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Acuse de aceptación de la rendición anual de cuentas presentada por el INVIMA ante la Contraloría General de la República, confirmando el recibo de información financiera, presupuestal, de gestión y p...

2019 401 vistas 215 descargas
Comunicación interna sobre sugerencias y PQRSD segundo semestre 2021 - Dra. Miriam del Carmen San Miguel Cantillo

Comunicación interna enviada a la coordinadora del Grupo de Atención al Ciudadano sobre la gestión de quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) recibidas entre julio y diciembre de 2021. El in...

2022 486 vistas 237 descargas
Evaluación de control interno contable 2019 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de evaluación de control interno contable del INVIMA correspondiente al año 2019. El documento describe las políticas, procedimientos y herramientas implementadas para garantizar la adecuada g...

2019 491 vistas 251 descargas
Informe de gestión del sistema de control interno - Primer semestre de 2021

Este informe detalla la gestión y funcionamiento del sistema de control interno de la entidad durante el primer semestre de 2021, incluyendo la revisión de riesgos, auditorías, políticas de transparen...

2021 319 vistas 234 descargas

Certificación de sistema de gestión - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Certificación del sistema de gestión de INVIMA, que abarca servicios de inspección, vigilancia, control sanitario y análisis de laboratorio para alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos médicos, productos biológicos y organismos genéticamente modificados. Incluye expedición de registros sanita...

2024 590 vistas 245 descargas

Informe de control interno sobre contratos y adquisiciones - Mayo 2017

Informe de la Oficina de Control Interno sobre la ejecución del gasto institucional en mayo de 2017, conforme a la Ley 1815 de 2016. Incluye detalles sobre contratos de prestación de servicios, adquisiciones institucionales, y cumplimiento de normas de austeridad en el Instituto Nacional de Vigilanc...

2017 337 vistas 222 descargas

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informes_control_interno 2025 351 vistas 42 descargas

informejunio2018austeridaddelgasto.pdf

informes_control_interno 2025 378 vistas 222 descargas

Informe de seguimiento a la gestión de PQRDS radicadas en la entidad

Este informe interno analiza la gestión de las PQRDS (Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias) recibidas por la entidad entre julio de 2018 y septiembre de 2019. Incluye estadísticas de radicación, distribución por tipo de solicitud, estados de trámite y hallazgos relevantes sobre la a...

2019 364 vistas 222 descargas

Informe de control interno sobre gestión de talento humano y convocatoria 428 de 2016

Informe de control interno correspondiente al periodo de noviembre de 2018 a febrero de 2019, que presenta las actividades realizadas por el Grupo de Talento Humano, el cumplimiento del plan estratégico, la gestión de vacantes y recursos humanos, y las implicaciones legales de la suspensión provisio...

2019 453 vistas 224 descargas

Acuse de aceptación de rendición - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Acuse de aceptación de la rendición anual de cuentas presentada por el INVIMA ante la Contraloría General de la República, confirmando el recibo de información financiera, presupuestal, de gestión y participación ciudadana, conforme a los procedimientos legales establecidos....

2019 401 vistas 215 descargas

Comunicación interna sobre sugerencias y PQRSD segundo semestre 2021 - Dra. Miriam del Carmen San Miguel Cantillo

Comunicación interna enviada a la coordinadora del Grupo de Atención al Ciudadano sobre la gestión de quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) recibidas entre julio y diciembre de 2021. El informe incluye análisis de trámites en curso y resueltos, conclusiones, oportunidades de mejora y res...

2022 486 vistas 237 descargas

Evaluación de control interno contable 2019 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de evaluación de control interno contable del INVIMA correspondiente al año 2019. El documento describe las políticas, procedimientos y herramientas implementadas para garantizar la adecuada gestión contable, el cumplimiento normativo y la mejora continua en los procesos financieros de la en...

2019 491 vistas 251 descargas

Informe de gestión del sistema de control interno - Primer semestre de 2021

Este informe detalla la gestión y funcionamiento del sistema de control interno de la entidad durante el primer semestre de 2021, incluyendo la revisión de riesgos, auditorías, políticas de transparencia y mecanismos de control y denuncia. El documento evidencia el cumplimiento de procedimientos y l...

2021 319 vistas 234 descargas
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