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Informe de contratación y adquisiciones - Enero 2017

Informe de la Oficina de Control Interno sobre los contratos y adquisiciones efectuados por el INVIMA en enero de 2017, en cumplimiento de la Ley 1815...

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Informe de seguimiento de gestión institucional IV trimestre 2017 - Oficina de Control Interno

Informe de la Oficina de Control Interno sobre el seguimiento de la gestión institucional durante el IV trimestre de 2017. Incluye análisis de gastos ...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
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Informe de conclusiones y recomendaciones sobre atención al ciudadano primer semestre de 2016 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe del INVIMA analiza la atención al ciudadano en el primer semestre de 2016, identificando problemas en la comunicación telefónica y en la ...

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Evaluación de políticas contables y procedimientos de gestión contable en la entidad

Este documento detalla la evaluación y aplicación de las políticas contables en la entidad, incluyendo su socialización, actualización y alineación co...

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Comunicación interna sobre auditoría institucional - Norma Constanza García Ramírez para Julio César Aldana Bula

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno del INVIMA dirigida al director general, sobre el proceso y ciclo de auditorías institucionales....

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
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informeausteridadgastoitrimestre2022.pdf
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Informe de contratación y adquisiciones - Enero 2017

Informe de la Oficina de Control Interno sobre los contratos y adquisiciones efectuados por el INVIMA en enero de 2017, en cumplimiento de la Ley 1815 de 2016. El reporte incluye detalles sobre la con...

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Informe de seguimiento de gestión institucional IV trimestre 2017 - Oficina de Control Interno

Informe de la Oficina de Control Interno sobre el seguimiento de la gestión institucional durante el IV trimestre de 2017. Incluye análisis de gastos de nómina, contratación, vacaciones y viajes, en c...

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Informe de conclusiones y recomendaciones sobre atención al ciudadano primer semestre de 2016 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe del INVIMA analiza la atención al ciudadano en el primer semestre de 2016, identificando problemas en la comunicación telefónica y en la oportunidad de respuesta a trámites. Incluye recom...

2016 378 vistas 216 descargas
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Evaluación de políticas contables y procedimientos de gestión contable en la entidad

Este documento detalla la evaluación y aplicación de las políticas contables en la entidad, incluyendo su socialización, actualización y alineación con normas internacionales. Se describe la existenci...

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Comunicación interna sobre auditoría institucional - Norma Constanza García Ramírez para Julio César Aldana Bula

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno del INVIMA dirigida al director general, sobre el proceso y ciclo de auditorías institucionales. El documento detalla el alcance, criterios normat...

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Informe de contratación y adquisiciones - Enero 2017

Informe de la Oficina de Control Interno sobre los contratos y adquisiciones efectuados por el INVIMA en enero de 2017, en cumplimiento de la Ley 1815 de 2016. El reporte incluye detalles sobre la contratación de servicios profesionales, apoyo a la gestión y asesoría, así como la adquisición de segu...

2017 299 vistas 219 descargas

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Informe de seguimiento de gestión institucional IV trimestre 2017 - Oficina de Control Interno

Informe de la Oficina de Control Interno sobre el seguimiento de la gestión institucional durante el IV trimestre de 2017. Incluye análisis de gastos de nómina, contratación, vacaciones y viajes, en cumplimiento de normativas nacionales y directivas presidenciales. El documento presenta cifras y obs...

2017 314 vistas 214 descargas

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Informe de conclusiones y recomendaciones sobre atención al ciudadano primer semestre de 2016 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe del INVIMA analiza la atención al ciudadano en el primer semestre de 2016, identificando problemas en la comunicación telefónica y en la oportunidad de respuesta a trámites. Incluye recomendaciones para mejorar la atención, documentar quejas y fortalecer los mecanismos de control intern...

2016 378 vistas 216 descargas

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Evaluación de políticas contables y procedimientos de gestión contable en la entidad

Este documento detalla la evaluación y aplicación de las políticas contables en la entidad, incluyendo su socialización, actualización y alineación con normas internacionales. Se describe la existencia de manuales, procedimientos y guías para la gestión contable, así como acciones de mejoramiento de...

2018 364 vistas 228 descargas

informe-definitivo-seguimiento-al-plan-de-mejoramiento-archivistico-septiembre-de-2017.xlsx

el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 261 vistas 206 descargas

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Comunicación interna sobre auditoría institucional - Norma Constanza García Ramírez para Julio César Aldana Bula

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno del INVIMA dirigida al director general, sobre el proceso y ciclo de auditorías institucionales. El documento detalla el alcance, criterios normativos aplicados, aprobación de planes y programas de auditoría, y la conformación de equipos de audit...

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