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Mostrando 52681 documento(s)

Informe de gestión del sistema de control interno - Primer semestre de 2021

Este informe detalla la gestión y funcionamiento del sistema de control interno de la entidad durante el primer semestre de 2021, incluyendo la revisi...

Comunicación interna sobre austeridad y gestión ambiental cuarto trimestre 2023 - Carlos Andrés Gutierrez Trujillo a Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura

Comunicación interna enviada por la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre el cumplimiento de las políticas de austeridad y gestión ambiental en ...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
Informe de avance de autodiagnósticos MIPG - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe detalla el avance institucional en los autodiagnósticos de las siete dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en e...

Informe de gestión contractual y austeridad del gasto - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (enero 2018)

Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre la gestión contractual y cumplimiento de la Ley 1873 de 2017 en enero de 2018. Se detallan c...

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Confirmación de presentación ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor - Norma Constanza García Ramírez

Este documento confirma la presentación de una solicitud ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor por parte de Norma Constanza García Ramírez, j...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
Informe de evaluación del sistema de control interno segundo semestre de 2021 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe presenta la evaluación del sistema de control interno del INVIMA durante el segundo semestre de 2021, destacando la operación e integraci...

Gestión de seguimiento y control de auditoría interna de procesos institucionales

Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado entre abril y julio de 2016. Evalúa la conformidad y eficacia de...

09 Documentos Transversales 08 Laboratorios 05 Dependencias De Control
Informe de control interno sobre gestión de talento humano y convocatoria 428 de 2016

Informe de control interno correspondiente al periodo de noviembre de 2018 a febrero de 2019, que presenta las actividades realizadas por el Grupo de ...

09 Documentos Transversales
Informe de control interno sobre contratos y adquisiciones - Mayo 2017

Informe de la Oficina de Control Interno sobre la ejecución del gasto institucional en mayo de 2017, conforme a la Ley 1815 de 2016. Incluye detalles ...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
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Informe de gestión del sistema de control interno - Primer semestre de 2021

Este informe detalla la gestión y funcionamiento del sistema de control interno de la entidad durante el primer semestre de 2021, incluyendo la revisión de riesgos, auditorías, políticas de transparen...

2021 319 vistas 234 descargas
Comunicación interna sobre austeridad y gestión ambiental cuarto trimestre 2023 - Carlos Andrés Gutierrez Trujillo a Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura

Comunicación interna enviada por la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre el cumplimiento de las políticas de austeridad y gestión ambiental en el cuarto trimestre de 2023. El documento detalla ...

2024 373 vistas 239 descargas
Informe de avance de autodiagnósticos MIPG - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe detalla el avance institucional en los autodiagnósticos de las siete dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en el INVIMA, incluyendo porcentajes de cumplimiento, ...

491 vistas 224 descargas
Informe de gestión contractual y austeridad del gasto - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (enero 2018)

Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre la gestión contractual y cumplimiento de la Ley 1873 de 2017 en enero de 2018. Se detallan contratos suscritos, adquisiciones realizadas y med...

2018 381 vistas 221 descargas
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informes_control_interno 2025 334 vistas 265 descargas
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Confirmación de presentación ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor - Norma Constanza García Ramírez

Este documento confirma la presentación de una solicitud ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor por parte de Norma Constanza García Ramírez, jefe de la Oficina de Control Interno del INVIMA. E...

2023 411 vistas 229 descargas
Informe de evaluación del sistema de control interno segundo semestre de 2021 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe presenta la evaluación del sistema de control interno del INVIMA durante el segundo semestre de 2021, destacando la operación e integración de sus componentes, la gestión de riesgos, audi...

2021 381 vistas 241 descargas
Gestión de seguimiento y control de auditoría interna de procesos institucionales

Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado entre abril y julio de 2016. Evalúa la conformidad y eficacia del sistema de gestión frente a normas nacionales e ...

2016 410 vistas 222 descargas
Informe de control interno sobre gestión de talento humano y convocatoria 428 de 2016

Informe de control interno correspondiente al periodo de noviembre de 2018 a febrero de 2019, que presenta las actividades realizadas por el Grupo de Talento Humano, el cumplimiento del plan estratégi...

2019 453 vistas 224 descargas
Informe de control interno sobre contratos y adquisiciones - Mayo 2017

Informe de la Oficina de Control Interno sobre la ejecución del gasto institucional en mayo de 2017, conforme a la Ley 1815 de 2016. Incluye detalles sobre contratos de prestación de servicios, adquis...

2017 337 vistas 222 descargas
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Informe de gestión del sistema de control interno - Primer semestre de 2021

Este informe detalla la gestión y funcionamiento del sistema de control interno de la entidad durante el primer semestre de 2021, incluyendo la revisión de riesgos, auditorías, políticas de transparencia y mecanismos de control y denuncia. El documento evidencia el cumplimiento de procedimientos y l...

2021 319 vistas 234 descargas

Comunicación interna sobre austeridad y gestión ambiental cuarto trimestre 2023 - Carlos Andrés Gutierrez Trujillo a Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura

Comunicación interna enviada por la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre el cumplimiento de las políticas de austeridad y gestión ambiental en el cuarto trimestre de 2023. El documento detalla la planta de personal, los cambios administrativos y los funcionarios retirados, en cumplimiento de ...

2024 373 vistas 239 descargas

Informe de avance de autodiagnósticos MIPG - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe detalla el avance institucional en los autodiagnósticos de las siete dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en el INVIMA, incluyendo porcentajes de cumplimiento, responsables asignados y planes de acción para fortalecer la gestión de talento humano, defensa jurí...

491 vistas 224 descargas

Informe de gestión contractual y austeridad del gasto - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (enero 2018)

Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre la gestión contractual y cumplimiento de la Ley 1873 de 2017 en enero de 2018. Se detallan contratos suscritos, adquisiciones realizadas y medidas de austeridad implementadas, incluyendo la restricción en la compra de bienes no esenciales y l...

2018 381 vistas 221 descargas

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seguimientopmaitrimestre2017.xlsx

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Confirmación de presentación ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor - Norma Constanza García Ramírez

Este documento confirma la presentación de una solicitud ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor por parte de Norma Constanza García Ramírez, jefe de la Oficina de Control Interno del INVIMA. Explica los controles y procedimientos para la instalación y baja de software en los equipos instituc...

2023 411 vistas 229 descargas

Informe de evaluación del sistema de control interno segundo semestre de 2021 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe presenta la evaluación del sistema de control interno del INVIMA durante el segundo semestre de 2021, destacando la operación e integración de sus componentes, la gestión de riesgos, auditorías y la implementación de políticas de transparencia y lucha contra la corrupción. El documento ...

2021 381 vistas 241 descargas

Gestión de seguimiento y control de auditoría interna de procesos institucionales

Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado entre abril y julio de 2016. Evalúa la conformidad y eficacia del sistema de gestión frente a normas nacionales e internacionales, identifica oportunidades de mejora y detalla la conformación y actividades del equi...

2016 410 vistas 222 descargas

Informe de control interno sobre gestión de talento humano y convocatoria 428 de 2016

Informe de control interno correspondiente al periodo de noviembre de 2018 a febrero de 2019, que presenta las actividades realizadas por el Grupo de Talento Humano, el cumplimiento del plan estratégico, la gestión de vacantes y recursos humanos, y las implicaciones legales de la suspensión provisio...

2019 453 vistas 224 descargas

Informe de control interno sobre contratos y adquisiciones - Mayo 2017

Informe de la Oficina de Control Interno sobre la ejecución del gasto institucional en mayo de 2017, conforme a la Ley 1815 de 2016. Incluye detalles sobre contratos de prestación de servicios, adquisiciones institucionales, y cumplimiento de normas de austeridad en el Instituto Nacional de Vigilanc...

2017 337 vistas 222 descargas
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