Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Oficina Asesor...
2019
422 visualizaciones
216 descargas
09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control03 Dependencias Misionales
Certificado emitido por INVIMA sobre la verificación del registro oportuno de información en el sistema e-KOGUI, detallando el cumplimiento de funcion...
2018
357 visualizaciones
214 descargas
09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Comunicación interna de la Oficina de Control Interno del INVIMA dirigida al director general, sobre el proceso y ciclo de auditorías institucionales....
2021
382 visualizaciones
201 descargas
09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Informe de control interno del INVIMA correspondiente a julio-octubre de 2018, que describe la implementación y fortalecimiento del sistema de control...
2018
239 visualizaciones
211 descargas
09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Informe trimestral de la Oficina de Control Interno del INVIMA correspondiente al primer trimestre de 2019. El documento analiza la gestión administra...
2019
383 visualizaciones
228 descargas
09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Este informe describe el proceso de socialización e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en el Instituto, incluyendo cap...
Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre la ejecución contractual y cumplimiento de la Ley 1873 de 2017 en enero de 2018. Se detallan...
2018
251 visualizaciones
233 descargas
09 Documentos Transversales04 Dependencias De Apoyo
Informe de la Oficina de Control Interno sobre el seguimiento de la gestión institucional durante el IV trimestre de 2017. Incluye análisis de gastos ...
2017
314 visualizaciones
214 descargas
09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. El informe evalúa la conformidad ...
Certificado emitido por INVIMA sobre la verificación del registro oportuno de información en el sistema e-KOGUI, detallando el cumplimiento de funciones según el Decreto 1069 de 2015, el seguimiento a...
Comunicación interna de la Oficina de Control Interno del INVIMA dirigida al director general, sobre el proceso y ciclo de auditorías institucionales. El documento detalla el alcance, criterios normat...
Informe de control interno del INVIMA correspondiente a julio-octubre de 2018, que describe la implementación y fortalecimiento del sistema de control interno institucional, acciones ejecutadas, reuni...
Informe trimestral de la Oficina de Control Interno del INVIMA correspondiente al primer trimestre de 2019. El documento analiza la gestión administrativa, la austeridad en el gasto público, la implem...
Este informe describe el proceso de socialización e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en el Instituto, incluyendo capacitaciones, análisis de políticas de talento huma...
Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre la ejecución contractual y cumplimiento de la Ley 1873 de 2017 en enero de 2018. Se detallan los contratos suscritos, las áreas beneficiadas y...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre el seguimiento de la gestión institucional durante el IV trimestre de 2017. Incluye análisis de gastos de nómina, contratación, vacaciones y viajes, en c...
Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. El informe evalúa la conformidad y eficacia del sistema de gestión frente a normas nacionales e internacionales, identifica oportunid...
Certificado emitido por INVIMA sobre la verificación del registro oportuno de información en el sistema e-KOGUI, detallando el cumplimiento de funciones según el Decreto 1069 de 2015, el seguimiento a apoderados activos y retirados, y la capacitación de funcionarios en el uso del sistema durante el ...
Comunicación interna de la Oficina de Control Interno del INVIMA dirigida al director general, sobre el proceso y ciclo de auditorías institucionales. El documento detalla el alcance, criterios normativos aplicados, aprobación de planes y programas de auditoría, y la conformación de equipos de audit...
Informe de control interno del INVIMA correspondiente a julio-octubre de 2018, que describe la implementación y fortalecimiento del sistema de control interno institucional, acciones ejecutadas, reuniones de comités, gestión de riesgos, actualización de manuales y desarrollo de personal....
Informe trimestral de la Oficina de Control Interno del INVIMA correspondiente al primer trimestre de 2019. El documento analiza la gestión administrativa, la austeridad en el gasto público, la implementación de la firma digital, la planta de personal, los gastos de salarios y horas extras, y los co...
Este informe describe el proceso de socialización e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en el Instituto, incluyendo capacitaciones, análisis de políticas de talento humano, acuerdos laborales y la adopción de códigos de integridad y transparencia, en cumplimiento del D...
Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre la ejecución contractual y cumplimiento de la Ley 1873 de 2017 en enero de 2018. Se detallan los contratos suscritos, las áreas beneficiadas y las medidas de austeridad implementadas, así como las órdenes de compra realizadas para servicios y...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre el seguimiento de la gestión institucional durante el IV trimestre de 2017. Incluye análisis de gastos de nómina, contratación, vacaciones y viajes, en cumplimiento de normativas nacionales y directivas presidenciales. El documento presenta cifras y obs...