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Evaluación de control interno contable general 01-2021 al 31-12-2021 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Evaluación de control interno contable del INVIMA para el año 2021, que analiza la aplicación y socialización de políticas contables, la actualización...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
informe-seguimiento-pma-invima022020.xlsx
informe-ekogui-segundo-semestre-2020.xlsx
Informe de control interno periodo noviembre 2018 a febrero 2019 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de control interno correspondiente al periodo de noviembre de 2018 a febrero de 2019, presentado por la Oficina de Control Interno del INVIMA....

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
Informe de auditoría interna de gestión de seguimiento y control - Todos los procesos institucionales

Informe de auditoría interna sobre la gestión de seguimiento y control de todos los procesos institucionales del Instituto, realizado entre mayo y ago...

09 Documentos Transversales 08 Laboratorios 05 Dependencias De Control
seguimiento-pmainvima-junioagosto2020-1.xlsx
seguimiento-pmainvima-septiembrenoviembre2020.xlsx
Comunicación interna sobre auditoría institucional - Norma Constanza García Ramírez para Julio César Aldana Bula

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno del INVIMA dirigida al director general, sobre el proceso y ciclo de auditorías institucionales....

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
Certificado de verificación del registro oportuno de la información en el sistema e-KOGUI - INVIMA

Certificado emitido por INVIMA sobre la verificación del registro oportuno de información en el sistema e-KOGUI, detallando el cumplimiento de funcion...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
Informe de contratación de prestación de servicios y adquisiciones - Marzo 2017

Informe de la Oficina de Control Interno sobre la contratación de servicios profesionales y adquisiciones en INVIMA durante marzo de 2017. Se celebrar...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
Comunicación interna sobre austeridad y gestión ambiental cuarto trimestre 2023 - Carlos Andrés Gutierrez Trujillo a Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura

Comunicación interna del INVIMA sobre el cumplimiento de las directrices de austeridad y gestión ambiental para el cuarto trimestre de 2023, en el mar...

informe-definitivo-seguimiento-al-plan-de-mejoramiento-archivistico-septiembre-de-2017.xlsx
Evaluación de control interno contable general 01-2021 al 31-12-2021 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Evaluación de control interno contable del INVIMA para el año 2021, que analiza la aplicación y socialización de políticas contables, la actualización de procedimientos conforme a la normatividad vige...

2021 384 vistas 208 descargas
informe-seguimiento-pma-invima022020.xlsx
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 247 vistas 191 descargas
informe-ekogui-segundo-semestre-2020.xlsx
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 276 vistas 208 descargas
Informe de control interno periodo noviembre 2018 a febrero 2019 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de control interno correspondiente al periodo de noviembre de 2018 a febrero de 2019, presentado por la Oficina de Control Interno del INVIMA. El documento describe la gestión institucional ba...

2019 334 vistas 220 descargas
Informe de auditoría interna de gestión de seguimiento y control - Todos los procesos institucionales

Informe de auditoría interna sobre la gestión de seguimiento y control de todos los procesos institucionales del Instituto, realizado entre mayo y agosto de 2017. El informe detalla el alcance, criter...

2017 292 vistas 209 descargas
seguimiento-pmainvima-junioagosto2020-1.xlsx
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 305 vistas 199 descargas
seguimiento-pmainvima-septiembrenoviembre2020.xlsx
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 372 vistas 235 descargas
Comunicación interna sobre auditoría institucional - Norma Constanza García Ramírez para Julio César Aldana Bula

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno del INVIMA dirigida al director general, sobre el proceso y ciclo de auditorías institucionales. El documento detalla el alcance, criterios normat...

2021 382 vistas 201 descargas
Certificado de verificación del registro oportuno de la información en el sistema e-KOGUI - INVIMA

Certificado emitido por INVIMA sobre la verificación del registro oportuno de información en el sistema e-KOGUI, detallando el cumplimiento de funciones según el Decreto 1069 de 2015, el seguimiento a...

2018 357 vistas 214 descargas
Informe de contratación de prestación de servicios y adquisiciones - Marzo 2017

Informe de la Oficina de Control Interno sobre la contratación de servicios profesionales y adquisiciones en INVIMA durante marzo de 2017. Se celebraron 12 contratos por falta de personal de planta y ...

2017 298 vistas 204 descargas
Comunicación interna sobre austeridad y gestión ambiental cuarto trimestre 2023 - Carlos Andrés Gutierrez Trujillo a Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura

Comunicación interna del INVIMA sobre el cumplimiento de las directrices de austeridad y gestión ambiental para el cuarto trimestre de 2023, en el marco del Decreto 444 de 2023 y la Directiva Presiden...

2024 355 vistas 225 descargas
informe-definitivo-seguimiento-al-plan-de-mejoramiento-archivistico-septiembre-de-2017.xlsx
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 261 vistas 207 descargas

Evaluación de control interno contable general 01-2021 al 31-12-2021 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Evaluación de control interno contable del INVIMA para el año 2021, que analiza la aplicación y socialización de políticas contables, la actualización de procedimientos conforme a la normatividad vigente, y el seguimiento a planes de mejoramiento derivados de auditorías. El informe evidencia el cump...

2021 384 vistas 208 descargas

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el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 247 vistas 191 descargas

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el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 276 vistas 208 descargas

Informe de control interno periodo noviembre 2018 a febrero 2019 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de control interno correspondiente al periodo de noviembre de 2018 a febrero de 2019, presentado por la Oficina de Control Interno del INVIMA. El documento describe la gestión institucional bajo el Modelo COSO y MIPG, incluyendo componentes de control, gestión de riesgos, actividades de audi...

2019 334 vistas 220 descargas

Informe de auditoría interna de gestión de seguimiento y control - Todos los procesos institucionales

Informe de auditoría interna sobre la gestión de seguimiento y control de todos los procesos institucionales del Instituto, realizado entre mayo y agosto de 2017. El informe detalla el alcance, criterios normativos, objetivos, equipo auditor y actividades desarrolladas, incluyendo la evaluación de g...

2017 292 vistas 209 descargas

seguimiento-pmainvima-junioagosto2020-1.xlsx

el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 305 vistas 199 descargas

seguimiento-pmainvima-septiembrenoviembre2020.xlsx

el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 372 vistas 235 descargas

Comunicación interna sobre auditoría institucional - Norma Constanza García Ramírez para Julio César Aldana Bula

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno del INVIMA dirigida al director general, sobre el proceso y ciclo de auditorías institucionales. El documento detalla el alcance, criterios normativos aplicados, aprobación de planes y programas de auditoría, y la conformación de equipos de audit...

2021 382 vistas 201 descargas

Certificado de verificación del registro oportuno de la información en el sistema e-KOGUI - INVIMA

Certificado emitido por INVIMA sobre la verificación del registro oportuno de información en el sistema e-KOGUI, detallando el cumplimiento de funciones según el Decreto 1069 de 2015, el seguimiento a apoderados activos y retirados, y la capacitación de funcionarios en el uso del sistema durante el ...

2018 357 vistas 214 descargas

Informe de contratación de prestación de servicios y adquisiciones - Marzo 2017

Informe de la Oficina de Control Interno sobre la contratación de servicios profesionales y adquisiciones en INVIMA durante marzo de 2017. Se celebraron 12 contratos por falta de personal de planta y se realizaron compras necesarias para el funcionamiento institucional, sin adquisiciones suntuarias ...

2017 298 vistas 204 descargas

Comunicación interna sobre austeridad y gestión ambiental cuarto trimestre 2023 - Carlos Andrés Gutierrez Trujillo a Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura

Comunicación interna del INVIMA sobre el cumplimiento de las directrices de austeridad y gestión ambiental para el cuarto trimestre de 2023, en el marco del Decreto 444 de 2023 y la Directiva Presidencial 02 de 2023. El documento incluye información sobre la planta de personal, estructura administra...

2024 355 vistas 225 descargas

informe-definitivo-seguimiento-al-plan-de-mejoramiento-archivistico-septiembre-de-2017.xlsx

el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 261 vistas 207 descargas
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