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Este documento detalla la evaluación y aplicación de las políticas contables en la entidad, incluyendo su socialización, actualización y alineación co...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre el seguimiento de la gestión institucional durante el IV trimestre de 2017. Incluye análisis de gastos ...
2017
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Certificado emitido por INVIMA sobre la verificación del registro oportuno de información en el sistema e-KOGUI, detallando el cumplimiento de funcion...
2018
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Informe de auditoría interna sobre la gestión de seguimiento y control de todos los procesos institucionales del Instituto, realizado entre mayo y ago...
2017
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09 Documentos Transversales08 Laboratorios05 Dependencias De Control
Informe trimestral de la Oficina de Control Interno del INVIMA correspondiente al primer trimestre de 2019. El documento analiza la gestión administra...
2019
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Informe de la Oficina de Control Interno sobre la contratación de servicios profesionales y adquisiciones en INVIMA durante marzo de 2017. Se celebrar...
2017
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09 Documentos Transversales04 Dependencias De Apoyo
Informe de auditoría de seguimiento realizado por ICONTEC al INVIMA, que certifica la gestión en servicios de inspección, vigilancia, control sanitari...
Comunicación interna de la Oficina de Control Interno del INVIMA dirigida al director general, sobre el proceso y ciclo de auditorías institucionales....
2021
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Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre la ejecución contractual y cumplimiento de la Ley 1873 de 2017 en enero de 2018. Se detallan...
2018
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Este informe del INVIMA analiza la atención al ciudadano en el primer semestre de 2016, identificando problemas en la comunicación telefónica y en la oportunidad de respuesta a trámites. Incluye recom...
Este documento detalla la evaluación y aplicación de las políticas contables en la entidad, incluyendo su socialización, actualización y alineación con normas internacionales. Se describe la existenci...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre el seguimiento de la gestión institucional durante el IV trimestre de 2017. Incluye análisis de gastos de nómina, contratación, vacaciones y viajes, en c...
Certificado emitido por INVIMA sobre la verificación del registro oportuno de información en el sistema e-KOGUI, detallando el cumplimiento de funciones según el Decreto 1069 de 2015, el seguimiento a...
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Informe trimestral de la Oficina de Control Interno del INVIMA correspondiente al primer trimestre de 2019. El documento analiza la gestión administrativa, la austeridad en el gasto público, la implem...
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Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre la ejecución contractual y cumplimiento de la Ley 1873 de 2017 en enero de 2018. Se detallan los contratos suscritos, las áreas beneficiadas y...
Este informe del INVIMA analiza la atención al ciudadano en el primer semestre de 2016, identificando problemas en la comunicación telefónica y en la oportunidad de respuesta a trámites. Incluye recomendaciones para mejorar la atención, documentar quejas y fortalecer los mecanismos de control intern...
Este documento detalla la evaluación y aplicación de las políticas contables en la entidad, incluyendo su socialización, actualización y alineación con normas internacionales. Se describe la existencia de manuales, procedimientos y guías para la gestión contable, así como acciones de mejoramiento de...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre el seguimiento de la gestión institucional durante el IV trimestre de 2017. Incluye análisis de gastos de nómina, contratación, vacaciones y viajes, en cumplimiento de normativas nacionales y directivas presidenciales. El documento presenta cifras y obs...
Certificado emitido por INVIMA sobre la verificación del registro oportuno de información en el sistema e-KOGUI, detallando el cumplimiento de funciones según el Decreto 1069 de 2015, el seguimiento a apoderados activos y retirados, y la capacitación de funcionarios en el uso del sistema durante el ...
Informe de auditoría interna sobre la gestión de seguimiento y control de todos los procesos institucionales del Instituto, realizado entre mayo y agosto de 2017. El informe detalla el alcance, criterios normativos, objetivos, equipo auditor y actividades desarrolladas, incluyendo la evaluación de g...
Informe trimestral de la Oficina de Control Interno del INVIMA correspondiente al primer trimestre de 2019. El documento analiza la gestión administrativa, la austeridad en el gasto público, la implementación de la firma digital, la planta de personal, los gastos de salarios y horas extras, y los co...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre la contratación de servicios profesionales y adquisiciones en INVIMA durante marzo de 2017. Se celebraron 12 contratos por falta de personal de planta y se realizaron compras necesarias para el funcionamiento institucional, sin adquisiciones suntuarias ...
Informe de auditoría de seguimiento realizado por ICONTEC al INVIMA, que certifica la gestión en servicios de inspección, vigilancia, control sanitario y análisis de laboratorio para alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos médicos, productos biológicos y organismos genéticamente modificados. ...
Comunicación interna de la Oficina de Control Interno del INVIMA dirigida al director general, sobre el proceso y ciclo de auditorías institucionales. El documento detalla el alcance, criterios normativos aplicados, aprobación de planes y programas de auditoría, y la conformación de equipos de audit...
Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre la ejecución contractual y cumplimiento de la Ley 1873 de 2017 en enero de 2018. Se detallan los contratos suscritos, las áreas beneficiadas y las medidas de austeridad implementadas, así como las órdenes de compra realizadas para servicios y...